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共和县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县委统战部部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 共和县委统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县委统战部2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分  共和县委统战部部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系,做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作,充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

2、配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作,做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和侨眷属,鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

3、做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数16人,其中在职人员16人。

       

第二部分  共和县委统战部2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

317.29 

一、一般公共服务支出

35

277.63 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

25.19 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

14.47 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

317.29 

  本年支出合计

58

      317.29

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

317.29 

总计

68

       317.29

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

317.29

317.29

 

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

277.63

277.63

 

 

 

 

 

  20128

 

民主党派及工商联事务

22

22

 

 

 

 

 

   2012801

 

行政运行

22

22

 

 

 

 

 

20134

 

统战事务

255.63

255.63

 

 

 

 

 

   2013401

 

行政运行

252.54

252.54

 

 

 

 

 

   2013499

其他统战事务支出

3.09

3.09

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.19

25.19

 20803

财政对社会保险基金的补助

25.19

25.19

   2080301

财政对基本养老保险基金的补助

23.49

23.49

   2080302

财政对失业保险基金的补助 

0.42

0.42

 

 

 

 

 

   2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.28

1.28

 

 

 

 

 

221 

 住房保障支出

14.47

14.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.47

14.47

 

 

 

 

 

   2210201

住房公积金

14.47

14.47

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

317.29

206.2

111.09

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

277.63

166.54

111.09

 

 

 

  20128

 民主党派及工商联事务

22

22

 

 

 

   2012801

 行政运行

22

22

 

 

 

  20134

统战事务

255.63

166.54

89.09

 

 

 

   2013401

行政运行

252.54

166.54

86

   2013499

其他统战事务支出

3.09

3.09

208

社会保障和就业支出

25.19

25.19

 

 

 

  20803

财政对社会保险基金的补助

25.19

25.19

 

 

 

   2080301

财政对基本养老保险基金的补助

23.49

23.49

 

 

 

   2080302

财政对失业保险基金的补助

0.42

0.42

 

 

 

   2080304

 财政对工伤保险基金的补助

1.28

1.28

 

 

 

221 

住房保障支出

14.47

14.47

 

 

 

  22102

 住房改革支出

14.47

14.47

 

 

 

   2210201

 住房公积金

14.47

14.47

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

317.29 

一、一般公共服务支出

31

277.63 

277.63 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

25.19 

25.19 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

14.47 

14.47 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

317.29 

本年支出合计

77

317.29 

       317.29

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

317.29 

总计

83

317.29 

 317.29

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

317.29

206.2

111.09

201

 

一般公共服务支出

277.63

166.54

111.09

 20128

 民主党派及工商联事务

22

22

   2012801

 行政运行

22

22

20134

统战事务

255.63

166.54

89.09

   2013401

行政运行

252.54

166.54

86

   2013499

其他统战事务支出

3.09

3.09

208

社会保障和就业支出

25.19

25.19

 20803

财政对社会保险基金的补助

25.19

25.19

   2080301

财政对基本养老保险基金的补助

23.49

23.49

   2080302

财政对失业保险基金的补助

0.42

0.42

   2080304

 财政对工伤保险基金的补助

1.28

1.28

 

221 

住房保障支出

14.47

14.47

 

 22102

 住房改革支出

14.47

14.47

  2210201

 住房公积金

14.47

14.47

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

206.2 

184.45 

21.75

301

工资福利支出

169.98

169.98

 

30101

基本工资

47.47 

47.47 

 

30102

津贴补贴

78.1

78.1

 

30103

奖金

10.63 

10.63 

 

30104

社会保障缴费

25.19 

25.19 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

0.92 

0.92 

 

30199

其他工资福利支出

6.67 

6.67 

 

302

商品和服务支出

21.75 

 

21.75 

30201

办公费

2.8 

 

2.8 

30202

印刷费

2.8 

 

2.8 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.14 

 

0.14 

30206

电费

0.14 

 

0.14 

30207

邮电费

0.14 

 

0.14 

30208

取暖费

2.8

 

2.8

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4.9 

 

4.9 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.42 

 

0.42 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.84 

 

0.84 

30216

培训费

0.28

 

0.28

30217

公务接待费

0.84 

 

0.84 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.85 

 

2.85 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.8 

 

2.8 

303

对个人和家庭的补助

14.47 

14.47 

30301

离休费

 

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30307

医疗费

 

30309

奖励金

 

30311

住房公积金

14.47 

14.47 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.69

0.84

2.85

 公务用车运行维护费预算仅为办公室车辆预算。

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.69万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.84万元。主要用于省、州检查工作等方面的接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.85万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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