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共和县人民政府

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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县住房和城乡建设局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

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第一部分 共和县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县住房和城乡建设局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 共和县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

 (一)贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡规划建设工作的法律法规方针政策,起草住房和城乡建设规范性文件草案,拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题,并提出建议。 

  (二)承担保障城乡中低收入家庭住房职责。拟订保障住房、危房改造发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。

  (三)负责组织县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作;协调有关部门编制各类专项规划;负责城乡规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的审查、报批;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程施工许可证》,并组织验收。

  (四)承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理,组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(五)承担指导、规范村镇建设职责。指导和审查村镇规划编制和危房改造;指导村镇规划建设和技术服务;指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作;指导村镇统一规划、综合建设等工作

(六)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理;指导监督建设工程标准定额的实施。

(七)承担建节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作指导重大技术引进工作;指导新型能源在建筑工程中的应用。

  (八)承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施,并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理;负责房地产市场监测分析;负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

(九)负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老居住小区整治改造,参与制订旧城区改造计划,实施旧城区改造。

  (十)承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动;审批、报批物业服务企业资质;对全县物业服务从业人员资格进行管理;指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作;负责物业维修资金归集、管理和使用审批;参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

(十一)承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作

十二)贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规;拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划,并组织实施。

  (十三)拟订城市管理工作目标;研究城市管理方面的重大问题,并提出建议。

  (十四)负责城市管理执法工作的监督检查;负责协调城市管理方面的行政执法活动。

  (十五)承担城市环境卫生工作的责任;拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度,并监督实施;负责环境卫生管理的监督和考核工作。

  (十六)承担市容市貌管的责任。拟定市容市貌管理的标准、法,监督实施市容市貌管理工作。

  (十七)承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划,并监督实施;负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作

十八)承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划,并组织实施;负责城市建筑垃圾(渣土)运输处置的管工作;监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理(消纳)设施规范、安全运营。

(十九)承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划,并组织实施;负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。

二十)承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划,并组织实施;负责城管执法人员培训工作;负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处;负责城市管理行政执法的督察工作。

  (二十一)负责城市管理行政执法责任制评议和考核;负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作;负责受理城市管理方面的举报与投诉。

  (二十二)负责城市管理宣传工作;制定城市管理宣传的规划、计划,并组织实施。

  (二十三)承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管理体制改革方案,并组织实施。

  (二十四)负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工作,并承担相应的法律责任。

    (二十五)承办县政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数28人,其中在职人员26人,离休人员0人,退休人员3

       

第二部分 共和县住房和城乡建设局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2644.97 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

1608.26 

 

12

 

十二、农林水支出

46

130.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

640.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

 

  本年支出合计

58

 

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 266.71

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

2644.97 

总计

68

  2644.97

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2644.97 

2644.97 

 

 

 

 

 

 2120101

 城乡社区支出

2644.97 

2644.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2644.97 

2644.97 

 

 

 

 

 2120101

 城乡社区支出

2644.97 

2644.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2644.97 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1608.26 

1608.26 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

130.00 

130.00 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

640 

640 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

266.71

266.71 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2644.97 

本年支出合计

77

 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2644.97 

总计

83

2644.97 

2644.97 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2644.97 

346.26 

2298.71 

 2120101

 行政运行

346.26 

346.26 

 

 2120399

 其他城乡社区公共设施支出

1262 

 1262 

 2130303

 水利机关服务

130 

 

130 

 2210199

 其他保障性安居工程支出

640 

 

640 

 2310301

 地方政府一般债券还本支出

230 

 

230 

 2320301

 地方政府一般债券付息支出

36.71 

 

36.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 312.26

275.46 

40.8 

301

工资福利支出

242.65 

242.65 

 

30101

基本工资

68.17 

68.17 

 

30102

津贴补贴

88.44 

88.44 

 

30103

奖金

10.38 

10.38 

 

30104

社会保障缴费

38.06 

38.06 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

25.93 

25.93 

 

30199

其他工资福利支出

11.67 

11.67 

 

302

商品和服务支出

40.8 

 

40.8 

30201

办公费

5.2 

 

5.2 

30202

印刷费

5.2 

 

5.2 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.26 

 

0.26 

30206

电费

0.26

0.26

30207

邮电费

0.26

0.26

30208

取暖费

5.2 

 

5.2 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

9.1 

 

9.1 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.78 

 

0.78 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.56 

 

1.56 

30216

培训费

0.52 

 

0.52 

30217

公务接待费

1.56 

 

1.56 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.7 

 

5.7 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.2 

 

5.2 

303

对个人和家庭的补助

32.81 

32.81 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

11.9 

11.9 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

20.91 

20.91 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

2328.71 

 

2328.71 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

2328.71 

 

 2328.71

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

7.26

1.56

5.7

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排7.26万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.56万元。主要用于上级部门和相关单位检查发生的接待费

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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