| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-07-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年度中共共和县委组织部部门决算
目 录
第一部分 中共共和县委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共共和县委组织部2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共共和县委组织部2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共共和县委组织部部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
中共共和县委组织部是县委的职能部门,是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构。其基本任务是:贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针、政策,具体贯彻和组织实施县委全委会、常委会及上级组织部门在干部工作和组织工作方面的决议、决定和指示,指导全县组织、干部、人才方面的日常工作,为党的基本路线在我县的贯彻执行提供组织保证。 其主要工作职能是:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式;研究、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设的理论研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2.贯彻执行党的干部路线和干部政策,负责办理由县委管理干部的职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子职数、职务等调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,统筹协调干部工作中的有关问题,办理其任免、工资、退(离)休、出国(境)审批手续;负责乡镇及县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部调配、交流及安置事宜。
3.研究、贯彻中央和省、州、县委制定的干部队伍建设的方针、政策;组织落实培养选拔中青年干部和少数民族干部、妇女干部、党外干部及后备干部工作,建好干部后备库。
4.协助县委和援青单位做好援青干部的管理、考察等工作,负责对外挂职交流干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等工作;负责全县干部档案和干部统计工作的综合指导,建好干部信息库。
5.负责出席上级党代会代表的推选和州、县党代会有关组织方面的工作,指导基层开好党代会,负责人代会等有关人事工作。
6.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
7.负责全县组织工作和干部工作的督促检查及宏观指导,对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》工作进行监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。
8.主管全县干部教育培训工作,研究制定我县干部教育培训的政策、规划及计划;组织县管干部、各类专业人才以及组织人事干部的培训。
9.负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设,安排、督促和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。
10.研究和制定全县人才工作的改革、规划,对全县人才工作进行宏观指导和组织协调;调查了解各领域人才工作情况,检查贯彻实施人才强县战略的情况;组织协调有关部门共同开展人才培养、引进等工作。
11.负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《中华人民共和国公务员法》的组织实施、综合指导。
12.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督管理制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
13.落实党内关爱帮扶机制,加强对村、社区“两委”班子成员及后备干部的管理和教育、培养等工作。
14.归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。
15.承办县委和州委组织部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个(决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数 17人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员3人,其他人员0人。
第二部分 中共共和县委组织部2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
370.04 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
400.65 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
40.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
22.66 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
22.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
11.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
410.31 |
本年支出合计 |
58 |
457.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
94.39 |
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
94.39 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
47.14 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
47.14 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
504.70 |
总计 |
68 |
504.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
410.31 |
370.04 |
|
|
|
|
40.27 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
357.41 |
320.14 |
|
|
|
|
37.27 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.20 |
0.81 |
|
|
|
|
6.39 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
7.20 |
0.81 |
|
|
|
|
6.39 |
||
| 20132 |
组织事务 |
350.21 |
319.34 |
|
|
|
|
30.87 |
||
| 2013201 |
行政运行 |
244.15 |
241.71 |
|
|
|
|
2.44 |
||
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
106.06 |
77.62 |
|
|
|
|
28.44 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
18.50 |
15.5 |
|
|
|
|
3.00 |
||
| 21399 |
其他农林水支出 |
18.50 |
15.5 |
|
|
|
|
3.00 |
||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
18.50 |
15.5 |
|
|
|
|
3.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
457.55 |
457.55 |
|
|
|
|
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
400.65 |
400.65 |
|
|
|
|
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
||
| 20132 |
组织事务 |
393.82 |
393.82 |
|
|
|
|
||
| 2013201 |
行政运行 |
287.82 |
287.82 |
|
|
|
|
||
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
||
| 21399 |
其他农林水支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
370.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
351.15 |
351.15 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
370.04 |
本年支出合计 |
77 |
401.04 |
401.04 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
53.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
22.70 |
22.70 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
53.70 |
基本支出结转 |
80 |
22.70 |
22.70 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
423.74 |
总计 |
83 |
423.74 |
423.74 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
401.04 |
401.04 |
|
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
351.15 |
351.15 |
|
351.15 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.44 |
0.44 |
|
0.44 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
0.44 |
0.44 |
|
0.44 |
||
| 20132 |
组织事务 |
350.71 |
350.71 |
|
350.71 |
||
| 2013201 |
行政运行 |
248.88 |
248.88 |
|
248.88 |
||
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
101.82 |
101.82 |
|
101.82 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
22.66 |
22.66 |
|
22.66 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
|
22.66 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.66 |
22.66 |
|
22.66 |
||
| 213 |
农林水支出 |
15.50 |
15.50 |
|
15.50 |
||
| 21399 |
其他农林水支出 |
15.50 |
15.50 |
|
15.50 |
||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
15.50 |
15.50 |
|
15.50 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
11.74 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
11.74 |
11.74 |
|
11.74 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
11.74 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
401.04 |
212.42 |
188.62 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
134.53 |
134.53 |
|
| 30101 |
基本工资 |
28.81 |
28.81 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
75.81 |
75.81 |
|
| 30103 |
奖金 |
21.10 |
21.10 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
2.88 |
2.88 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
5.92 |
5.92 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
184.54 |
|
184.54 |
| 30201 |
办公费 |
57.79 |
|
57.79 |
| 30202 |
印刷费 |
11.55 |
|
11.55 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.051 |
|
0.051 |
| 30206 |
电费 |
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
2.57 |
|
2.57 |
| 30208 |
取暖费 |
5.95 |
|
5.95 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
4.61 |
|
4.61 |
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
38.39 |
|
38.39 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.02 |
|
1.02 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
0.094 |
|
0.094 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
0.054 |
|
0.054 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
6.64 |
|
6.64 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
55.82 |
|
55.82 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
77.90 |
77.90 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
22.66 |
22.66 |
|
| 30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
43.50 |
43.50 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
4.08 |
|
4.08 |
| 31002 |
办公设备购置 |
4.08 |
|
4.08 |
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 金额单位:万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
2.85 |
0.78 |
|
|
|
|
6.64 |
1.02 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 中共共和县委组织部2015年度部门决算情况说明
一、关于中共共和县委组织部2015年度部门决算收支情况总体说明
中共共和县委组织部2015年度收支总决算504.70万元,比2014年收支总决算增92.56万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:
(一)收入总计504.70万元。包括:
1、财政拨款收入370.04万元,为州财政当年拨付资金。
2、上级补助收入**万元,为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入**万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。
4、事业单位经营收入**万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。
5、下级单位上缴收入**万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入40.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
7、用事业基金弥补收支差额**万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余94.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计504.70万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出400.65万元,主要用于县委组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出**万元,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出**万元,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出**万元,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出**万元,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出22.66万元,主要用于县委组织部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出**万元,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出**万元,主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、农林水类支出22.50万元。
11、住房保障支出(类)支出11.74万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年47.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。中共共和县委组织部2015年度财政拨款支出423.74万元,占本年支出总计的83.96%。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年县委组织部财政拨款用于以下方面:一般公共服务类支出351.15万元,占82.87%;社会保障和就业(类)支出22.66万元,占5.35%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出11.74万元,占2.77%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%;一般公共服务(类)支出***万元,占*%。农林水支出15.5万元,占3.66%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出401.04万元。其中:
1、工资福利支出134.53万元。其中:基本工资28.81万元、津贴补贴75.81万元、奖金21.10万元、社会保障缴费2.88万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出5.92万元。
2、对个人和家庭的补助77.90万元。其中:离休费***万元、退休费22.66万元、退职(役)费***万元、抚恤金***万元、生活补助***万元、医疗费***万元、奖励金43.50万元、住房公积金11.74万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。
3、商品和服务支出184.54万元。其中:办公费57.79万元、印刷费11.55万元、咨询费***万元、手续费***万元、水费0.05万元、电费***万元、邮电费2.57万元、取暖费5.95万元、物业管理费***万元、差旅费4.61万元、因公出国(境)费用***万元、维修(护)费***万元、租赁费***万元、会议费***万元、培训费38.39万元、公务接待费1.02万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费0.094万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费0.054万元、公务用车运行维护费6.64万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出55.82万元。
4、其他资本性支出4.08万元。其中:办公设备购置4.08万元,专用设备购置***万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.63万元,其中:因公出国(境)费预算***万元,公务用车购置及运行费预算2.85万元,公务接待费预算0.78万元。支出决算为7.66万元,完成预算的47.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务用车运行费支出决算为6.64万元,完成预算的42.92%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算76.47%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算6.64万元,占1.57%;公务接待费支出决算1.02万元,占0.24%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个,***人次。
2、公务用车购置及运行费支出6.64万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出6.64万元,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出1.02万元。其中:外事接待支出***万元,接待***批次,***人次;国内公务接待支出1.02万元。 其中:国内接待支出1.02万元,接待40批次,30人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.13万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少***万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平,公务接待费支出决算数比上年数减少0.13万元,主要原因是:严格控制三公经费支出。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:
***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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