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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-07-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度恰卜恰镇人民政府部门决算

来源: 发布时间:2016-07-12 浏览次数: 【字体:

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第一部分 恰卜恰镇部门概况

“恰卜恰系蒙古语,“意为切开”的崖坎,又有藏语“双水”之说。始建于1972年,2002年与原恰卜恰乡合并,2006年与东巴乡合并,是海南藏族自治州共和县首府所在地,也是全州政治、经济、文化的中心。全镇辖区有15个行政村,62个生产合作社和8个社区居委会,共有1463266198人,其中:城镇1144352203人,有藏、汉、回、蒙、土、撒拉等17个民族。镇区共有党支部25个,党员1017人。总面积661.3万平方公里。镇区面积6.7平方公里,农村占地面积654.6平方公里。全镇有耕地面积40751亩,人均占有耕地3.24亩,有可利用草场面积89.84万亩,畜均拥有9.3亩,有各类牲畜94256头(只)。共茶高速公路、青康公路(2014国道)贯穿镇区,是通往西藏及玉树、果洛、海西三州的交通要冲,平均海拔2800米,镇区中心东距省会西宁市132公里,2015年恰镇农牧民人均纯收入3878.52元。

一、主要职能

镇人民政府的职能、职责是:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。  

 一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

镇属行政单位,财政全额拨款,单位法人陈军。组织机构代码证号为01504993-1。

二、部门决算单位构成

 2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数277人,其中在职人员62(包括乡服务中心14人;镇司法所3人;镇兽医站5人、镇管所7人),退休人员15人,居委会工作人员72人、居委会退休12人、服务社117人。

            第二部分 恰卜恰镇人民政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2039.04 

一、一般公共服务支出

35

1492.63 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

19.1 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

11.4 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

1353.03 

七、文化体育与传媒支出

41

3 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

139.37 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

130.3 

 

10

 

十、节能环保支出

44

319 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

73.4 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1492 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

43.3 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3392 

  本年支出合计

58

 3704.7

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

396 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

396 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 83.3

 

31

 

   基本支出结转

65

 83.3

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

3788 

总计

68

 3788

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3392.08 

2039.04 

 

 

 

 

1353.03 

 2010101

 人大事务支出

18.91 

18.91 

 

 

 

 

 2010201

 政协事务支出

0.8 

0.8 

 

 

 

 

 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1069.04 

773.6 

 

 

 

295.44 

 2010303

 机关服务

135.13 

126.79 

 

 

 

8.34 

 2010601

 财政事务

 0.93

 0.93

 

 

 

 

 2011101

 纪检监察事务

 2

 2

 

 

 

 

 

 2012901

 群众团体事务

 3

 3

 

 

 

 

 

 2040601

 司法

 11.4

 11.4

 

 

 

 

 

 2070109

 文化体育与传媒

 3

 3

 

 

 

 

 

 2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

 34.1

 34.1

 

 

 

 

 

 2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

 20.16

 20.16

 

 

 

 

 

 2080501

 行政单位离退休

6.07

6.07

2080502

事业单位离退休

79.02

76.23

2.79

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

64.2

64.2

2100717

计划生育服务

66.04

66.04

2110499

其他自然生态保护支出

28.56

14.28

14.28

2110602

退耕现金

127.09

127.09

2110699

其他退耕还林支出

163.41

163.41

2120805

被征地农民支出

73.4

73.4

2130104

事业运行

17.86

17.86

2130122

农业生产资料与技术补贴

279.5

130.1

149.4

2130135

农业资源保护修复与利用

333.9

333.9

2130209

森林生态效益补偿

34.02

34.02

2130304

水利行业业务管理

27.7

27.7

2130504

农村基础设施建设

344.87

120.67

224.2

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

235.5

235.33

0.17

2136602

解决移民遗留问题

117.2

117.2

2139999

其他农林水支出

51.92

51.92

2210201

住房公积金

43.34

43.34

注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3704.74 

3704.74 

 

 

 

 

 2010101

 人大事务支出

18.91 

18.91 

 

 

 

 2010201

 政协事务支出

0.8 

0.8 

 

 

 

 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1328 

1328 

 

 

 

 2010303

 机关服务

138.99 

138.99 

 

 

 

 2010601

 财政事务

0.93 

 0.93

 

 

 

 2011101

 纪检监察事务

 2

 2

 

 

 

 

 2012901

 群众团体事务

 3

 3

 

 

 

 

 2040601

 司法

 11.4

 11.4

 

 

 

 

 2070109

 文化体育与传媒

 3

 3

 

 

 

 

 2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

 34.1

 34.1

 

 

 

 

 2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

 20.16

 20.16

 

 

 

 

 2080501

 行政单位离退休

6.06

6.06

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

79.02

79.02

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

64.35

64.35

2100717

计划生育服务

66.04

66.04

2110499

其他自然生态保护支出

28.56

28.56

2110602

退耕现金

127.09

127.09

2110699

其他退耕还林支出

163.41

163.41

2120805

被征地农民支出

73.4

73.4

2130104

事业运行

17.86

17.86

2130122

农业生产资料与技术补贴

279.52

279.52

2130135

农业资源保护修复与利用

333.9

333.9

2130204

林业事业机构

0.18

0.18

2130209

森林生态效益补偿

34.02

34.02

2130304

水利行业业务管理

27.7

27.7

2130504

农村基础设施建设

340.72

340.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

286.22

286.22

2136602

解决移民遗留问题

117.2

117.2

2139999

其他农林水支出

49.86

49.86

2210201

住房公积金

43.34

43.34

2130506

社会发展

5

5

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1898.58.

 

1898.58 

 

 2010101

 人大事务支出

18.91 

18.91 

 

 2010201

 政协事务支出

0.8 

0.8 

 

 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务

772.11 

772.11 

 

 2010303

 机关服务

130.65 

 130.65

 

 2010601

 财政事务

0.93 

 0.93

 

 2011101

 纪检监察事务

2 

 2

 

 2012901

 群众团体事务

3 

 3

 

 2040601

 司法

11.4 

 11.4

 

 2070109

 文化体育与传媒

 3

 3

 

 2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

 34.11

 34.11

 

 2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

 20.16

 20.16

 

 2080501

 行政单位离退休

 6.07

 6.07

 

2080502

事业单位离退休

 76.23

 76.23

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

64.35

64.35

2100717

计划生育服务

66.04

66.04

2110299

其他环境监测与检查支出

14.28

14.28

2130104

事业运行

17.86

17.86

2130122

农业生产资料与技术补贴

130.12

130.12

2130506

社会发展

5

5

2130204

林业事业机构

0.18

0.18

2130304

水利行业业务管理

27.7

27.7

2130504

农村基础设施建设

116.52

116.52

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

283.93

283.93

2139999

其他农林水支出

49.86

49.86

2210201

住房公积金

43.34

43.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1898.5 

1555 

343.5 

301

工资福利支出

1014.5 

1014.5 

 

30101

基本工资

106.3 

106.3 

 

30102

津贴补贴

576.3 

576.3 

 

30103

奖金

109.7 

109.7 

 

30104

社会保障缴费

65.4 

65.4 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

20.4 

20.4 

 

30199

其他工资福利支出

136.4 

136.4 

 

302

商品和服务支出

 323.7

 323.7

30201

办公费

 101.7

 101.7

30202

印刷费

 9.2

 9.2

30203

咨询费

 

 

30204

手续费

 

 

30205

水费

 4.9

 4.9

30206

电费

 2

 2

30207

邮电费

 3.5

 3.5

30208

取暖费

 71.3

 71.3

30209

物业管理费

 

 

30211

差旅费

 1.9

 1.9

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修(护)费

 8.4

 8.4

30214

租赁费

 

 

30215

会议费

 3.6

 3.6

30216

培训费

 2.1

 2.1

30217

公务接待费

 3.8

 3.8

30218

专用材料费

 

 

30224

被装购置费

 

 

30225

专用燃料费

 

 

30226

劳务费

 27.2

 27.2

30227

委托业务费

 

 

30228

工会经费

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 6.7

 6.7

30239

其他交通费用

 43.2

 43.2

30299

其他商品和服务支出

 34.2

 34.2

303

对个人和家庭的补助

540.5 

540.5 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

73.4 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

2.8 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

43.3 

43.3 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

421 

421 

 

310

其他资本性支出

 19.8

 19.8

31002

办公设备购置

 19.8

 19.8

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7 

 

5.7 

 

5.7 

 

10.5 

 

10.5 

 

6.7 

3.8 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

190.56 

190.56 

190.56 

 

 

 2120805

 补助被征地农民支出

 

73.39 

73.39 

 73.39

 

 

 2130602

 解决移民遗留问题

 

117.17 

117.17 

 117.17

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 恰卜恰镇人民政府2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于恰卜恰镇人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

恰卜恰镇人民政府2015年度收支总决算3392.08万元,比2014年收支总决算减少383.93万元。主要原因是:1、财政拨款收入减少374.1万元,其中:政府性基金109.41万元,2、其他收入减少9.83万元(说明收支增或减的主要原因)。其中:2015年度总支出3704.75万元,比2014年支出总决算增加82.74万元。主要原因是:1、支付农村基础设施8.2万元,2、党政军企帮扶款50万元,4、草山管护员管护费14.28万元,5、机关服务8.34万元,6、退休1.92万元,

(一)收入总计3392.08万元。包括:财政拨款收入2039.04万元

1、财政拨款收入2039.04万元,为州财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入1353.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余101.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3704.74万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出1492.63万元,主要用于恰卜恰镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出11.4万元,主要用于恰卜恰镇及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出3万元。主要用于恰卜恰镇及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出139.37万元,主要用于恰卜恰镇开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出130.39万元,主要用于恰卜恰镇基层医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出319.06万元,主要用于恰卜恰镇能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出73.4万元,主要用于恰卜恰镇社区及村级方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出43.34万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年83.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于恰卜恰镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。恰卜恰镇2015年度财政拨款支出1898.58万元,占本年支出总计的0.51%。2015年决算数比2014年增加(减少)**万元,主要原因:一是*****;二是***。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年1898.58财政拨款用于以下方面:农林水(类)支出631.19万元,占33.25%;社会保障和就业(类)支出136.59万元,占7.19%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出11.4万元,占0.6%;住房保障支出(类)支出43.34万元,占2.28%;科学技术(类)支出0万元,占*%;医疗卫生(类)支出130.39万元,占6.87%;文化体育与传媒(类)支出3万元,占0.16%;一般公共服务(类)支出928.39万元,占48.9%;

节能环保(类)支出14.28万元,占0.75%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1898.58万元。其中:

1、工资福利支出1555.05万元。其中:基本工资106.3万元、津贴补贴575.6万元、奖金109.7万元、社会保障缴费65.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.4万元、其他工资福利支出136.4万元。

2、对个人和家庭的补助540.5万元。其中:离休费0万元、退休费73.4万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.8万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金43.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出421万元。

3、商品和服务支出343.53万元。其中:办公费101.75万元、印刷费9.26万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.91万元、电费2万元、邮电费3.46万元、取暖费71.34万元、物业管理费0万元、差旅费1.89万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8.36万元、租赁费0万元、会议费3.6万元、培训费2.05万元、公务接待费3.8万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费27.22万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.74万元、其他交通费用43.18万元、其他商品和服务支出34.16万元。

4、其他资本性支出19.81万元。其中:办公设备购置0万元,专用设备购置19.81万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为5.7万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5.7万元,公务接待费预算0万元。支出决算为10.54万元,完成预算的184.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为6.74万元,完成预算的118.24%;公务接待费支出决算为3.8万元,完成预算***%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.74万元,占0%;公务接待费支出决算3.8万元,占***%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.74万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.74万元公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出3.8万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出***万元接待***批次,***人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数增加0.35万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.19万元,公务接待费支出决算数比上年数增加3.54万元,主要原因是:***。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入190.56万元,本年支出190.56万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区(类)支出73.39万元,占38.51%;农林水(类)117.17万元,占61.49%,社会保障和就业(类)支出,0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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