| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-03-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2017年度共和县妇联部门预算
目 录
第一部分 共和县妇联概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 共和县妇联2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 共和县妇联部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
根据妇联主要职责宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;关注并加强研究涉及妇女和儿童切身利益的热点、难点问题,及时向县委反映社情民意,提出对策建议;指导乡镇妇联加强自身建设;坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事等。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数7人,其中在职人员7人,无退休、离休人员。
三、部门预算情况说明
共和县妇联本年度预算总收入为104.86万元,比上年增加27.91万元,增长的主要原因是人员经费较上年增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算104.86万元,比上年增加 27.91万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出85.9万元,比上年增加21.13万元,社会保障和就业支出12.08万元,比上年增加4.22万元,住房保障支出6.88万元,比上年增加2.56万元。
第二部分 共和县妇联2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:共和县妇联 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 项目 | 行次 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 104.86 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 85.9 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 12.08 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 6.88 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 24 | 104.86 | 本年支出合计 | 58 | 104.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 60 |
|
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
|
总计 | 34 | 104.86 | 总计 | 68 | 104.86 |
部门收入总表
公开02表
部门: 共和县妇联 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 104.86 | 104.86 |
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2012901 | 行政运行 | 85.9 | 85.9 |
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2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.47 | 11.47 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |
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部门支出总表
公开03表
部门:共和县妇联 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 104.86 | 94.44 | 10.42 |
|
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| |||
2012901 | 行政运行 | 85.9 | 75.48 | 10.42 |
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2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.47 | 11.47 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 |
|
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |
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部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门:共和县妇联 金额单位:万元
项目 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 | 事业收入 | 下级单位 | 其他收入 |
| |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 |
| 10.42 |
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2012901 | 行政运行 |
| 10.42 |
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财政拨款收支总表
公开04表
部门:共和县妇联 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 85.9 | 85.9 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.08 | 12.08 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 6.88 | 6.88 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 104.86 | 本年支出合计 | 77 | 104.86 | 104.86 |
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 104.86 | 总计 | 83 | 104.86 | 104.86 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:共和县妇联 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 104.86 | 94.44 | 10.42 | |||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 85.9 | 75.48 | 10.42 | ||||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.47 | 11.47 |
| ||||||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 |
| ||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
| ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |
| ||||||||||||||
|
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一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:共和县妇联 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 94.44 | 93.96 | 10.48 | ||
301 | 工资福利支出 | 77.08 | 77.08 |
| |
30101 | 基本工资 | 23.73 | 23.73 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 33.57 | 33.57 |
| |
30103 | 奖金 | 4.78 | 4.78 |
| |
30104 | 社会保障缴费 | 12.08 | 12.08 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
|
|
| |
30107 | 绩效工资 |
|
|
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.92 | 2.92 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 10.48 |
| 10.48 | |
30201 | 办公费 | 1.2 |
| 1.2 | |
30202 | 印刷费 | 1.2 |
| 1.2 | |
30203 | 咨询费 |
|
|
| |
30204 | 手续费 |
|
|
| |
30205 | 水费 | 0.06 |
| 0.06 | |
30206 | 电费 | 0.06 |
| 0.06 | |
30207 | 邮电费 | 0.06 |
| 0.06 | |
30208 | 取暖费 | 1.2 |
| 1.2 | |
30209 | 物业管理费 |
|
|
| |
30211 | 差旅费 | 2.1 |
| 2.1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
| |
30213 | 维修(护)费 | 0.18 |
| 0.18 | |
30214 | 租赁费 |
|
|
| |
30215 | 会议费 | 0.36 |
| 0.36 | |
30216 | 培训费 | 0.12 |
| 0.12 | |
30217 | 公务接待费 | 0.36 |
| 0.36 | |
30218 | 专用材料费 |
|
|
| |
30224 | 被装购置费 |
|
|
| |
30225 | 专用燃料费 |
|
|
| |
30226 | 劳务费 |
|
|
| |
30227 | 委托业务费 |
|
|
| |
30228 | 工会经费 |
|
|
| |
30229 | 福利费 |
|
|
| |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 |
| 2.38 | |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
| |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 |
| 1.2 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.88 | 6.88 |
| |
30301 | 离休费 |
|
|
| |
30302 | 退休费 |
|
|
| |
30303 | 退职(役)费 |
|
|
| |
30304 | 抚恤金 |
|
|
| |
30305 | 生活补助 |
|
|
| |
30307 | 医疗费 |
|
|
| |
30309 | 奖励金 |
|
|
| |
30311 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |
| |
30312 | 提租补贴 |
|
|
| |
30313 | 购房补贴 |
|
|
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| |
310 | 其他资本性支出 |
|
|
| |
31002 | 办公设备购置 |
|
|
| |
31003 | 专用设备购置 |
|
|
| |
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
| |
31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
| |
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
| |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 |
|
|
| |||||||
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 共和县妇联 金额单位:万元
项目 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 | 事业收入 | 下级单位 | 其他收入 |
| |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 |
| 10.42 |
|
|
|
|
| |||
2012901 | 行政运行 |
| 10.42 |
|
|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 | 合 计 | 因公出国 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |||||||||||
(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
本年预算数 | 2.74 |
| 0.36 |
| 2.38 |
| ||||||||||
2017年,我部门“三公”经费预算安排2.74万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算0.36万元。主要用于上级工作督导支出发生的住宿、用餐费及其他方面的接待支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算2.38万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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