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索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-03-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2017年度共和县司法局预算

来源: 发布时间:2017-03-15 浏览次数: 【字体:

 

 

目  录

第一部分 概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

  第二部分 共和县司法系统2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第一部分共和县司法局部门概况及部门预算编制情况说明

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

  (一)研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案;编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划,并监督实施。 

  (二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。 

  (三)负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 

  (四)研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划,组织、指导、协调全市法制宣传教育工作。 

  (五)负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动;研究律师、公证工作的改革与发展,并提出实施办法。 

  (六)负责管理本县法律服务机构和在县设立的外律师机构;监督、指导本系统的社会团体工作。 

  (七)指导本系统法学教育及业务培训工作。 

  (八)负责指导区、县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。 

  (九)负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。 

  (十)指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。 

  (十一)负责本县仲裁机构的登记管理工作。 

  (十二)负责本县国家司法考试工作。 

  (十三)负责社区矫正工作 

  (十四)承办县政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位3个,包括共和县公证处和龙羊律师事务所,单位年末人数37人,其中在职人员37人,离休人员*人,退休人员1人,其他人员*人。

  三、部门预算情况说明

   共和县司法局部门本年度预算总收入为447.07万元,比上年增加 2.85万元,增长的主要原因是 人员增加、工资上涨等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 447.07万元,比上年增加 2.85万元。按支出功能分类科目:公共安全支出381.51万元,社会保障和就业支出41.84万元,住房保障支出23.72万元。

 

 

 

第二部分 共和县司法局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

447.07 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

381.51 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

41.84 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

23.72 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

447.07 

  本年支出合计

58

 447.07

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

447.07 

总计

68

 447.07

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

447.07

447.07 

 

 

 

 

 

 2040601

行政运行

186.52

186.52

 

 

 

 

 

 2082699

 基本养老保险基金的补助支出

39.54

39.54 

 

 

 

 

 

 2082702

 基本工伤保险补助支出

1.98

1.98

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

23.72

23.72

 

 

 

 

 

2040606

公证律师管理

70.9

70.9

 2040604

 安置帮教经费

2.6 

2.6 

 

 

 

 

 

2040604

人民调解员调委会主任工资

71.76

71.76

2040604

人民调解员经费

1.95

1.95

2040604

社区矫正人员经费

31.2

31.2

2040605

普法依法治理经费

13

13

2040607

法律援助经费

3.9

3.9

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

447.07

322.66

124.41 

 

 

 

2040601

行政运行

186.52

186.52

2082699

基本养老保险基金的补助支出

39.54

39.54

2082702

基本工伤保险的补助支出

1.98

1.98

2210201

住房公积金

23.72

23.72

2040604

安置帮教经费

2.6

2.6

2040604

人民调解员调委会主任工资

71.76

71.76

2040604

人民调解员经费

1.95

1.95

2040604

社区矫正人员经费

31.2

31.2

2040605

普法依法治理经费

13

13

2040606

律师公证管理

70.9

70.9

2040607

法律援助经费

3.9

3.9

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

124.41 

124.41

 

 

 

 

安置帮教经费

2.6

2.6

 

 

 

人民调解员调委会主任工资

71.76

71.76

 

 

 

人民调解员经费

1.95

1.95

社区矫正人员经费

31.2

31.2

普法依法治理经费

13

13

法律援助经费

3.9

3.9

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

447.07 

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

381.51

381.51 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

41.84

41.84

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

23.72

23.72

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

447.07 

本年支出合计

77

447.07 

447.07

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

447.07

总计

83

447.07

447.07

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

447.07

322.66

124.41 

2040601

行政运行

186.52 

186.52

 

2082699

基本养老保险基金的补助支出

39.54

39.54

 

2082702

基本工伤保险补助支出

1.98

1.98

2210201

住房公积金

23.72

23.72

2040604

安置帮教经费

2.6

2.6 

2040606

公证律师管理

70.9

70.9

2040604

人民调解员调委会主任工资

71.76

71.76

2040604

人民调解员经费

1.95

1.95

2040604

社区矫正人员经费

31.2

31.2

2040605

普法依法治理经费

13

13

2040607

法律援助经费

3.9

3.9

          

         

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

322.66 

283.96 

41.7

301

工资福利支出

257.24

257.24 

 

30101

基本工资

82.86

82.86

 

30102

津贴补贴

104.77

104.77

 

30103

奖金

11.12

11.12

 

30104

社会保障缴费

41.84

41.84

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

7.05

7.05

 

30199

其他工资福利支出

9.6

9.6

 

302

商品和服务支出

41.7 

 

41.7 

30201

办公费

3.8 

 

3.8 

30202

印刷费

3.16 

3.16

30203

咨询费

 

 

30204

手续费

 

 

30205

水费

1.31 

1.31 

30206

电费

1.31

1.31 

30207

邮电费

1.31 

1.31

30208

取暖费

4.6 

 

4.6

30209

物业管理费

 

 

30211

差旅费

6.88 

 

6.88

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修(护)费

3.24 

 

3.24

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.06

1.06

30216

培训费

0.46

0.46

30217

公务接待费

1.07

1.07

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.7 

 

5.7 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.8 

 

7.8 

303

对个人和家庭的补助

23.72 

23.72 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

23.72

23.72 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

124.41 

 

 

 

 

 2040604

 安置帮教经费

 

2.6 

 

 

 

 

 2040604

 人民调解员调委会主任工资

 

71.76 

 

 

 

 

 2040604

 人民调解员经费

 

1.95 

 

 

 

 

 2040604

 社区矫正人员经费

 

31.2 

 

 

 

 

 2040605

 普法依法治理经费

 

13 

 

 

 

 

 2040607

 法律援助经费

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

6.45

0.75

5.7

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排6.45万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0.75万元,主要用于法治宣传。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元。主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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