| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-03-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2017年度共和县住房和城乡建设局部门预算
目 录
第一部分 共和县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县住房和城乡建设局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡规划建设工作的法律法规和方针政策,起草住房和城乡建设规范性文件草案,拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题,并提出建议。
(二)承担保障城乡中低收入家庭住房的职责。拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。
(三)负责组织县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作;协调有关部门编制各类专项规划;负责城乡规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的审查、报批;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程施工许可证》,并组织验收。
(四)承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理,组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
(五)承担指导、规范村镇建设职责。指导和审查村镇规划编制和危房改造;指导村镇规划建设和技术服务;指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作;指导村镇统一规划、综合建设等工作。
(六)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理;指导监督建设工程标准定额的实施。
(七)承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施;负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作;指导新型能源在建筑工程中的应用。
(八)承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施,并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理;负责房地产市场监测分析;负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。
(九)负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造,参与制订旧城区改造计划,实施旧城区改造。
(十)承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动;审批、报批物业服务企业资质;对全县物业服务从业人员资格进行管理;指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作;负责物业维修资金归集、管理和使用审批;参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。
(十一)承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。
(十二)贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规;拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划,并组织实施。
(十三)拟订城市管理工作目标;研究城市管理方面的重大问题,并提出建议。
(十四)负责城市管理执法工作的监督及检查;负责协调城市管理方面的行政执法活动。
(十五)承担城市环境卫生工作的责任;拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度,并监督实施;负责环境卫生管理的监督和考核工作。
(十六)承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法,监督实施市容市貌管理工作。
(十七)承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划,并监督实施;负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。
(十八)承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划,并组织实施;负责城市建筑垃圾(渣土)运输处置的管理工作;监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理(消纳)设施规范、安全运营。
(十九)承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划,并组织实施;负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。
(二十)承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划,并组织实施;负责城管执法人员培训工作;负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处;负责城市管理行政执法的督察工作。
(二十一)负责城市管理行政执法责任制评议和考核;负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作;负责受理城市管理方面的举报与投诉。
(二十二)负责城市管理宣传工作;制定城市管理宣传的规划、计划,并组织实施。
(二十三)承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管理体制改革方案,并组织实施。
(二十四)负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工作,并承担相应的法律责任。
(二十五)承办县政府交办的其他事宜。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数31人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员4人。
三、部门预算情况说明
共和县住房和城乡建设局部门本年度预算总收入为2155.03万元,比上年减少489.94 万元,减少的主要原因是债务还本减少等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算2155.03万元,比上年减少489.94万元。
第二部分 共和县住房和城乡建设局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2155.03 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
980 |
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
46.76 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
352.17 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
776.1 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
980 |
| 本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
58 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
2155.03 |
总计 |
68 |
2155.03 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
2155.03 |
2155.03 |
|
|
|
|
|
|||
| 2120101 |
城乡社区支出 |
286.35 |
286.35 |
|
|
|
|
|
||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
43.5 |
43.5 |
|
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对基本失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
||
| 2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
750 |
750 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
26.1 |
26.1 |
|
|
|
|
|
||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入的安排 |
980 |
980 |
|
|
|
|
|
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.82 |
50.82 |
|
|
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
2155.03 |
359.21 |
1795.82 |
|
|
|
|||
| 2120101 |
城乡社区支出 |
286.35 |
286.35 |
|
|
|
|
||
| 2082699 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
43.5 |
43.5 |
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对基本失业保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
||
| 2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
750 |
|
750 |
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
26.1 |
26.1 |
|
|
|
|
||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入的安排 |
980 |
|
980 |
|
|
|
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.82 |
|
50.82 |
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
1795.82 |
|
|
|
|
|||
| 2210101 |
住房保障支出 |
|
750 |
|
|
|
|
||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入的安排 |
|
980 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
15 |
|
|
|
|
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
50.82 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2155.03 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1332.17 |
352.17 |
980 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
776.1 |
776.1 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
2155.03 |
本年支出合计 |
77 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
2155.03 |
总计 |
83 |
2155.03 |
|
980 |
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
2155.03 |
359.21 |
1795.82 |
|||
| 2120101 |
行政运行 |
333.11 |
333.11 |
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15 |
|
15 |
||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.82 |
|
50.82 |
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
750 |
|
750 |
||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入的安排 |
980 |
|
980 |
||
| 2210101 |
住房保障支出 |
26.1 |
26.1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
359.21 |
314.21 |
45 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
288.11 |
288.11 |
|
| 30101 |
基本工资 |
89.13 |
89.13 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
126.6 |
126.6 |
|
| 30103 |
奖金 |
12.6 |
12.6 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
46.76 |
46.76 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
1.76 |
1.76 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
11.26 |
11.26 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
45 |
|
45 |
| 30201 |
办公费 |
5.4 |
|
5.4 |
| 30202 |
印刷费 |
5.4 |
|
5.4 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.27 |
|
0.27 |
| 30206 |
电费 |
0.27 |
|
0.27 |
| 30207 |
邮电费 |
0.27 |
|
0.27 |
| 30208 |
取暖费 |
5.4 |
|
5.4 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
9.45 |
|
9.45 |
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.81 |
|
0.81 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
1.62 |
|
1.62 |
| 30216 |
培训费 |
0.54 |
|
0.54 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.62 |
|
1.62 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
8.55 |
|
8.55 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
5.4 |
|
5.4 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
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| 30301 |
离休费 |
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| 30302 |
退休费 |
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| 30303 |
退职(役)费 |
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| 30304 |
抚恤金 |
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| 30305 |
生活补助 |
|
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| 30307 |
医疗费 |
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| 30309 |
奖励金 |
|
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| 30311 |
住房公积金 |
26.1 |
26.1 |
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| 30312 |
提租补贴 |
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| 30313 |
购房补贴 |
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| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 310 |
其他资本性支出 |
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| 31002 |
办公设备购置 |
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| 31003 |
专用设备购置 |
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| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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| 31019 |
其他交通工具购置 |
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| 31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入的安排 |
980 |
|
980 |
||
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|
|
|
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|
|
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|
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
1795.82 |
|
|
|
|
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
15 |
|
|
|
|
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| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
50.82 |
|
|
|
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| 2210105 |
农村危房改造 |
|
750 |
|
|
|
|
||
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入的安排 |
|
980 |
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
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|
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|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
10.17 |
|
1.62 |
|
8.55 |
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排10.17万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算1.62万元。主要用于上级部门检查。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算8.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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