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| 生效日期: | 2017-07-10 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
共和县发展和改革局2016年度部门决算公开的补充说明
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算11万元,公务接待费预算30万元。支出决算为13.7万元,完成预算的33.41%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车运行费支出决算为10.7万元,完成预算的97.27%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算0.1%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.7万元,占78.1%;公务接待费支出决算3万元,占21.9%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出10.7万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出10.7万元,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出3万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出3万元,接待25批次,接待250人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加4.22万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.85万元,公务接待费支出决算数比上年数增加1.36万元,主要原因是:旅游规划专家接待增加。
二、关于XXX2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余30万元,本年收入68.3万元,本年支出68.3万元,年末结转和结余30万元。支出具体情况如下:
城乡社区(类)支出68.3万元,占100%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。
三、关于XXX项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项,具体情况如下:
1、XXX。绩效目标:***。预算资金安排及使用:预算安排资金***万元,实际支出***万元,结转**万元,完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:***。
2、……..
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。XXX2016年度机关运行经费支出1215.9万元,2015年度机关运行经费支出383.5万元,机关运行经费增加的主要原因是增资及其他商品服务支出(旅游规划及评估费)增加。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额167.7万元,其中:政府采购货物支出167.7万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车2辆(为我部门及所属单位用于项目及物价检查等方面的车辆);单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。
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