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共和县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-07-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

共和县卫生和计划生育局2016年度部门决算

来源: 发布时间:2017-07-10 浏览次数: 【字体:

共和县卫生系统2016年度部门决算

共和县卫生系统 2016年部门决算公开目录

第一部分共和县卫生系统概况

一、 卫生局主要职能:(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。组织开展食品安全风险监测、评估。负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施,合理配置医疗卫生资源。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,会同有关部门参与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。

(十二)指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设。

(十四)负责保健对象的医疗保健工作,承担县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练。

(十五)承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县人口与计划生育领导小组、县防治艾滋病性病工作委员会的日常工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项

疾控中心主要职能;(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;
(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;
(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;
(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;
(五)指导辖区内医疗卫生机构、社区中心、乡()卫生院开展卫生防病工作,负责考核和考评,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;
(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;
(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识
二、

卫生监督所主要职能;(一)完成上级下达的卫生监督任务,负责辖区内卫生监督具体工作的管理和落实;负责辖区内医疗卫生组织实施;
(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体监督措施;
(三)开展生活饮用水卫生监督;
(四)承担卫生检测任务;
(五)承担全县学校卫生及公共场所卫生的监督管理;

妇幼保健院主要职能:(一)贯彻执行党和国家有关妇幼保健、计划生育方针、政策、法律、法规开展计划生育经济发展战略、重大经济决策、技术政策和产业政策,制定有关规章制度并组织实施。

(二)制定发展妇女儿童、计划生育工作规划,了解和收集人口信息并及时向有关部门报告。

(三)组织实施对基层妇幼保健、计划生育从业人员教育、培训工作,加强业务水平工作。

  (四)监督检查办事秩序和服务质量,维护已婚育龄妇女合法权益。

乡镇卫生院主要职能;(为机构改革后“三定方案”确定的职能)一、主要职能:主要负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施,基本医疗服务和本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

中医院主要职能:(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

 (一)拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

 (二)负责组织实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

 (三)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

 (四)负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

 (五)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 (六)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

 (七)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。

 (八)指导乡镇卫生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为。

 (九)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

 (十)负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练。

 (十一)承办县人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位19个,年末编制核定人数390人,单位年末实有人数432人,其中在职人员432人(行政人员18人,事业人员414人)。

   

附表:卫生系统下属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

共和县妇幼保健计划生育服务中心

2

共和县14个乡镇卫生院

3

共和县卫生局卫生监督所

4

共和县中医院

5

共和县疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

6,794.3

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

3,524.9

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

3,643.0

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

233.3

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

13,438.5

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

211.9

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

353.7

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

13,962.2

本年支出合计

52

14,237.6

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

53

 

  年初结转和结余

26

1,591.9

  年末结转和结余

54

1,316.5

 

27

 

 

55

 

总计

28

15,554.1

总计

56

15,554.1

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

13,962.2

6,794.3

 

3,524.9

 

 

3,643.0

208

社会保障和就业支出

233.3

36.3

 

 

 

 

197.0

20802

民政管理事务

197.0

 

 

 

 

 

197.0

2080208

 基层政权和社区建设

197.0

 

 

 

 

 

197.0

20805

行政事业单位离退休

31.1

31.1

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

1.1

1.1

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

28.5

28.5

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.2

0.2

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

0.2

0.2

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

5.0

5.0

 

 

 

 

 

2081601

 行政运行

5.0

5.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13,163.1

6,192.2

 

3,524.9

 

 

3,446.0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

250.9

243.7

 

 

 

 

7.2

2100101

 行政运行

250.9

243.7

 

 

 

 

7.2

21002

公立医院

7,802.4

2,070.8

 

3,524.9

 

 

2,206.7

2100202

 中医(民族)医院

7,676.4

1,944.8

 

3,524.9

 

 

2,206.7

2100299

 其他公立医院支出

126.0

126.0

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

2,491.1

1,839.8

 

 

 

 

651.4

2100302

 乡镇卫生院

2,468.1

1,816.8

 

 

 

 

651.4

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

23.0

23.0

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

2,122.4

1,620.4

 

 

 

 

502.0

2100401

 疾病预防控制机构

438.0

429.2

 

 

 

 

8.8

2100402

 卫生监督机构

196.5

189.4

 

 

 

 

7.1

2100403

 妇幼保健机构

5.5

5.5

 

 

 

 

 

2100408

 基本公共卫生服务

842.5

634.1

 

 

 

 

208.4

2100409

 重大公共卫生专项

629.8

352.2

 

 

 

 

277.7

2100499

 其他公共卫生支出

10.0

10.0

 

 

 

 

 

21006

中医药

83.0

83.0

 

 

 

 

 

2100601

 中医(民族医)药专项

83.0

83.0

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

399.5

324.6

 

 

 

 

74.9

2100717

 计划生育服务

383.5

308.6

 

 

 

 

74.9

2100799

 其他计划生育事务支出

16.0

16.0

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

13.8

10.0

 

 

 

 

3.8

2101001

 行政运行

13.8

10.0

 

 

 

 

3.8

212

城乡社区支出

211.9

211.9

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

211.9

211.9

 

 

 

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

211.9

211.9

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

353.7

353.7

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

353.7

353.7

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

353.0

353.0

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

0.7

0.7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

14,237.6

12,604.9

1,632.6

 

 

 

208

社会保障和就业支出

233.3

233.3

 

 

 

 

20802

民政管理事务

197.0

197.0

 

 

 

 

2080208

 基层政权和社区建设

197.0

197.0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.1

31.1

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.5

1.5

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

1.1

1.1

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

28.5

28.5

 

 

 

 

20808

抚恤

0.2

0.2

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

0.2

0.2

 

 

 

 

20816

红十字事业

5.0

5.0

 

 

 

 

2081601

  行政运行

5.0

5.0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13,438.5

11,805.9

1,632.6

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

248.2

248.2

 

 

 

 

2100101

 行政运行

248.2

248.2

 

 

 

 

21002

公立医院

7,802.4

6,881.8

920.5

 

 

 

2100202

 中医(民族)医院

7,676.4

6,755.8

920.5

 

 

 

2100299

 其他公立医院支出

126.0

126.0

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

3,237.6

2,525.5

712.1

 

 

 

2100302

 乡镇卫生院

3,128.5

2,500.7

627.8

 

 

 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

109.1

24.8

84.3

 

 

 

21004

公共卫生

1,779.0

1,779.0

 

 

 

 

2100401

 疾病预防控制机构

418.1

418.1

 

 

 

 

2100402

 卫生监督机构

186.2

186.2

 

 

 

 

2100403

 妇幼保健机构

5.5

5.5

 

 

 

 

2100408

 基本公共卫生服务

899.5

899.5

 

 

 

 

2100409

 重大公共卫生专项

259.7

259.7

 

 

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

10.0

10.0

 

 

 

 

21007

计划生育事务

359.7

359.7

 

 

 

 

2100716

 计划生育机构

1.0

1.0

 

 

 

 

2100717

 计划生育服务

347.1

347.1

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

11.6

11.6

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

11.7

11.7

 

 

 

 

2101001

 行政运行

11.7

11.7

 

 

 

 

212

城乡社区支出

211.9

211.9

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

211.9

211.9

 

 

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

211.9

211.9

 

 

 

 

221

住房保障支出

353.7

353.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

353.7

353.7

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

353.0

353.0

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

0.7

0.7

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

6,582.3

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

211.9

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36.3

36.3

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6,582.9

6,582.9

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

211.9

 

211.9

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

353.7

353.7

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

6,794.3

本年支出合计

53

7,184.9

6,973.0

211.9

年初财政拨款结转和结余

25

1,317.7

年末财政拨款结转和结余

54

927.0

927.0

 

 一般公共预算财政拨款

26

1,317.7

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

8,111.9

总计

58

8,111.9

7,900.0

211.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元公开05

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

6,973.0

6,015.9

957.1

 

208

社会保障和就业支出

36.3

36.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.1

31.1

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.5

1.5

 

 

2080502

 事业单位离退休

1.1

1.1

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

28.5

28.5

 

 

20808

抚恤

0.2

0.2

 

 

2080801

 死亡抚恤

0.2

0.2

 

 

20816

红十字事业

5.0

5.0

 

 

2081601

 行政运行

5.0

5.0

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6,582.9

5,625.8

957.1

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

243.7

243.7

 

 

2100101

 行政运行

243.7

243.7

 

 

21002

公立医院

2,070.8

1,825.8

245.0

 

2100202

 中医(民族)医院

1,944.8

1,699.8

245.0

 

2100299

 其他公立医院支出

126.0

126.0

 

 

21003

基层医疗卫生机构

2,553.7

1,841.6

712.1

 

2100302

 乡镇卫生院

2,444.6

1,816.8

627.8

 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

109.1

24.8

84.3

 

21004

公共卫生

1,406.9

1,406.9

 

 

2100401

 疾病预防控制机构

409.6

409.6

 

 

2100402

 卫生监督机构

176.0

176.0

 

 

2100403

 妇幼保健机构

5.5

5.5

 

 

2100408

 基本公共卫生服务

728.0

728.0

 

 

2100409

 重大公共卫生专项

77.8

77.8

 

 

2100499

 其他公共卫生支出

10.0

10.0

 

 

21007

计划生育事务

300.0

300.0

 

 

2100716

 计划生育机构

1.0

1.0

 

 

2100717

 计划生育服务

287.4

287.4

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

11.6

11.6

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

7.9

7.9

 

 

2101001

 行政运行

7.9

7.9

 

 

221

住房保障支出

353.7

353.7

 

 

22102

住房改革支出

353.7

353.7

 

 

2210201

 住房公积金

353.0

353.0

 

 

2210203

 购房补贴

0.7

0.7

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,651.7

302

商品和服务支出

1,362.8

310

其他资本性支出

49.2

30101

 基本工资

1,133.4

30201

 办公费

179.1

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

1,544.7

30202

 印刷费

156.7

31002

 办公设备购置

3.2

30103

 奖金

10.5

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

46.0

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

870.5

30206

 电费

14.4

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

10.0

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

46.2

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

92.6

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

952.1

30211

 差旅费

20.3

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修()

98.9

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

0.2

30215

 会议费

1.1

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

74.7

30216

 培训费

12.5

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

2.2

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

233.8

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

419.5

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

238.2

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

353.0

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

0.7

30229

 福利费

1.1

30707

  国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

93.0

30231

 公务用车运行维护费

62.0

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

25.7

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

10.9

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

260.6

 

 

 

人员经费合计

4,603.9

公用经费合计

1,412.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

 

211.9

211.9

211.9

 

 

212

城乡社区支出

 

211.9

211.9

211.9

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

211.9

211.9

211.9

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

211.9

211.9

211.9

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

72.1

 

69.0

 

69.0

3.1

64.2

 

62.0

 

62.0

2.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当

 

第三部分

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位19个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数432人,其中在职人员432人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员79人。

  一、关于共和县系统2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县卫生系统2016年度收入总决算13962.2万元,支出总决算14237.6万元,比2015年收入总决算增加5818.1万元,支出总决算增2136.7万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:项目增加,乡镇卫生院的人员工资增加。

(一)收入总计13962.2万元。包括:

1、财政拨款收入6794.3万元,为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入3643万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入3524.9万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、上年结转和结余830.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1591.9万元。包括:

1、社会保障和就业()支出233.3万元,主要用于红十字会的正常运行开支、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生() 支出13438.5万元,主要用于单位的正常运行和医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)支出211.9万元,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出()支出353.7万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年1316.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于共和县卫生系统2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。共和县卫生系统2016年度财政拨款支出7184.9万元,占本年支出总计的50%2016年决算数比2015年增加704.9万元,主要原因:一是项目增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。卫生卫生系统财政拨款用于以下方面:社会保障和就业()支出36.3万元,占0.5%;住房保障支出(类)支出353.7万元,占4.92%;。。医疗卫生(类)支出6582.9万元,占91.62%

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