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索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-07-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

铁盖乡人民政府2016年度部门决算

来源: 发布时间:2017-07-10 浏览次数: 【字体:

铁盖乡人民政府2016年度部门决算

铁盖乡人民政府2016年部门决算公开目录

第一部分 铁盖乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 铁盖乡人民政府2016年度部门决算表

一、铁盖乡人民政府部门《收入支出决算总表》;

二、铁盖乡人民政府部门《收入决算表》;

三、铁盖乡人民政府部门《支出决算表》;

四、铁盖乡人民政府部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、铁盖乡人民政府部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、铁盖乡人民政府部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、铁盖乡人民政府部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、铁盖乡人民政府部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 铁盖乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁盖乡人民政府部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位2个。各级单位年末核定编制人数31人,实有人数36人,其中在职人员36人(行政人员23人,事业人员13人)

   附表:铁盖乡人民政府x所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

 

 第二部分 铁盖乡人民政府2016年度部门决算表

一、铁盖乡人民政府部门《收入支出决算总表》;

收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

2448.0

一、一般公共服务支出

29

395.6

二、上级补助收入

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

三、事业收入

3

0.0

三、国防支出

31

0.0

四、经营收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

14.1

五、附属单位上缴收入

5

0.0

五、教育支出

33

0.0

六、其他收入

6

859.9

六、科学技术支出

34

2.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

21.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

308.2

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

45.1

 

10

 

十、节能环保支出

38

434.8

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

95.6

 

12

 

十二、农林水支出

40

1976.7

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.0

 

16

 

十六、金融支出

44

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

28.7

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.0

本年收入合计

24

3307.9

本年支出合计

52

3321.8

  用事业基金弥补收支差额

25

0.0

  结余分配

53

0.0

  年初结转和结余

26

25.2

  年末结转和结余

54

11.3

 

27

 

 

55

 

总计

28

3333.1

总计

56

3333.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

二、铁盖乡人民政府部门《收入决算表》;

收入决算表

公开02

单位:万元

科目编码

 

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

3307.9

2448.0

0.0

0.0

0.0

0.0

859.9

201

 

一般公共服务支出

395.2

378.7

0.0

0.0

0.0

0.0

16.6

20101

 

人大事务

18.3

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

 

 行政运行

18.3

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

358.5

358.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

2010301

 

 行政运行

300.4

300.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

2010303

 

 机关服务

58.1

58.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

 

纪检监察事务

2.2

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

2011101

 

 行政运行

2.2

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

20129

 

群众团体事务

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

2012999

 

 其他群众团体事务支出

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

20136

 

其他共产党事务支出

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.9

2013699

 

 其他共产党事务支出

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.9

204

 

公共安全支出

13.8

13.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

 

司法

13.8

13.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040601

 

 行政运行

13.8

13.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

 

科学技术支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20699

 

其他科学技术支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069999

 

 其他科学技术支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

 

文化体育与传媒支出

21.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.0

20701

 

文化

21.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.0

2070109

 

 群众文化

21.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.0

208

 

社会保障和就业支出

303.7

288.7

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

20805

 

行政事业单位离退休

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

 

 归口管理的行政单位离退休

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080599

 

 其他行政事业单位离退休支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20822

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

286.6

286.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082201

 

 移民补助

286.6

286.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

 

其他生活救助

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

2082502

 

 其他农村生活救助

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

210

 

医疗卫生与计划生育支出

45.8

45.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

21003

 

基层医疗卫生机构

32.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100399

 

 其他基层医疗卫生机构支出

32.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

 

计划生育事务

13.8

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

2100717

 

 计划生育服务

13.8

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

211

 

节能环保支出

434.8

422.8

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

21104

 

自然生态保护

422.8

422.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2110499

 

 其他自然生态保护支出

422.8

422.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21106

 

退耕还林

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

2110699

 

 其他退耕还林支出

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

212

 

城乡社区支出

95.6

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

92.6

21299

 

其他城乡社区支出

95.6

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

92.6

2129999

 

 其他城乡社区支出

95.6

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

92.6

213

 

农林水支出

1967.3

1260.7

0.0

0.0

0.0

0.0

706.6

21301

 

农业

1601.4

963.5

0.0

0.0

0.0

0.0

637.9

2130104

 

 事业运行

39.7

39.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130122

 

 农业生产支持补贴

89.5

89.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130135

 

 农业资源保护修复与利用

1472.2

834.3

0.0

0.0

0.0

0.0

637.9

21302

 

林业

22.4

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

2130209

 

 森林生态效益补偿

22.4

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

21303

 

水利

95.5

95.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130321

 

 大中型水库移民后期扶持专项支出

95.5

95.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

 

扶贫

133.5

74.6

0.0

0.0

0.0

0.0

58.9

2130504

 

 农村基础设施建设

74.6

74.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130505

 

 生产发展

58.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

58.9

21307

 

农村综合改革

114.5

114.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

 

 对村民委员会和村党支部的补助

114.5

114.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

 

住房保障支出

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

 

住房改革支出

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

 

 住房公积金

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、铁盖乡人民政府部门《支出决算表》;

支出决算表

公开03

单位:万元

科目编码

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3321.8

3321.8

0.0

0.0

0.0

0.0

201

 

一般公共服务支出

395.6

395.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

 

人大事务

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

 

 行政运行

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

358.2

358.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

 

 行政运行

300.1

300.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2010303

 

 机关服务

58.1

58.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

 

纪检监察事务

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011101

 

 行政运行

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20136

 

其他共产党事务支出

17.5

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2013699

 

 其他共产党事务支出

17.5

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

204

 

公共安全支出

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

 

司法

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2040601

 

 行政运行

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

206

 

科学技术支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20699

 

其他科学技术支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069999

 

 其他科学技术支出

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

 

文化体育与传媒支出

21.0

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

 

文化

21.0

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070109

 

 群众文化

21.0

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

 

社会保障和就业支出

308.2

308.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

 

行政事业单位离退休

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

 

 归口管理的行政单位离退休

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080599

 

 其他行政事业单位离退休支出

1.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20822

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

286.6

286.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2082201

 

 移民补助

286.6

286.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

 

其他生活救助

19.4

19.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2082502

 

 其他农村生活救助

19.4

19.4

0.0

0.0

0.0

0.0

210

 

医疗卫生与计划生育支出

45.1

45.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21003

 

基层医疗卫生机构

32.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100399

 

 其他基层医疗卫生机构支出

32.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

 

计划生育事务

13.1

13.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100717

 

 计划生育服务

13.1

13.1

0.0

0.0

0.0

0.0

211

 

节能环保支出

434.8

434.8

0.0

0.0

0.0

0.0

21104

 

自然生态保护

422.8

422.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2110499

 

 其他自然生态保护支出

422.8

422.8

0.0

0.0

0.0

0.0

21106

 

退耕还林

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2110699

 

 其他退耕还林支出

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

 

城乡社区支出

95.6

95.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

 

其他城乡社区支出

95.6

95.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2129999

 

 其他城乡社区支出

95.6

95.6

0.0

0.0

0.0

0.0

213

 

农林水支出

1976.7

1976.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

 

农业

1603.5

1603.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

 

 事业运行

39.7

39.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2130122

 

 农业生产支持补贴

89.5

89.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2130135

 

 农业资源保护修复与利用

1474.4

1474.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21302

 

林业

22.4

22.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2130209

 

 森林生态效益补偿

22.4

22.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

 

水利

95.5

95.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2130321

 

 大中型水库移民后期扶持专项支出

95.5

95.5

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

 

扶贫

135.5

135.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2130504

 

 农村基础设施建设

74.6

74.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2130505

 

 生产发展

60.9

60.9

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

 

农村综合改革

119.9

119.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2130705

 

 对村民委员会和村党支部的补助

119.9

119.9

0.0

0.0

0.0

0.0

221

 

住房保障支出

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

 

住房改革支出

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

 

 住房公积金

28.7

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、铁盖乡人民政府部门《财政拨款收入支出决算总表》;

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

  

 

 

  

 

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2161.5

一、一般公共服务支出

30

378.1

378.1

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

286.6

二、外交支出

31

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

32

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

33

13.8

13.8

0.0

 

5

 

五、教育支出

34

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

35

2.0

2.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

4.0

4.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

288.7

2.2

286.6

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

44.9

44.9

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

39

422.8

422.8

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3.0

3.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

1260.7

1260.7

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

28.7

28.7

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

2448.0

本年支出合计

53

2446.7

2160.1

286.6

年初财政拨款结转和结余

25

3.5

年末财政拨款结转和结余

54

4.8

4.8

0.0

 一般公共预算财政拨款

26

3.5

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2451.5

总计

58

2451.5

2164.9

286.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、铁盖乡人民政府部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

科目编码

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

2160.1

2160.1

0.0

201

 

一般公共服务支出

378.1

378.1

0.0

20101

 

人大事务

17.8

17.8

0.0

2010101

 

 行政运行

17.8

17.8

0.0

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

358.2

358.2

0.0

2010301

 

 行政运行

300.1

300.1

0.0

2010303

 

 机关服务

58.1

58.1

 

20111

 

纪检监察事务

2.0

2.0

0.0

 

2011101

 

 行政运行

2.0

2.0

0.0

 

204

 

公共安全支出

13.8

13.8

0.0

 

20406

 

司法

13.8

13.8

0.0

 

2040601

 

 行政运行

13.8

13.8

0.0

 

206

 

科学技术支出

2.0

2.0

0.0

 

20699

 

其他科学技术支出

2.0

2.0

0.0

 

2069999

 

 其他科学技术支出

2.0

2.0

0.0

 

207

 

文化体育与传媒支出

4.0

4.0

0.0

 

20701

 

文化

4.0

4.0

0.0

 

2070109

 

 群众文化

4.0

4.0

0.0

 

208

 

社会保障和就业支出

2.2

2.2

0.0

 

20805

 

行政事业单位离退休

2.2

2.2

0.0

 

2080501

 

 归口管理的行政单位离退休

0.4

0.4

0.0

 

2080599

 

 其他行政事业单位离退休支出

1.8

1.8

0.0

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

44.9

44.9

0.0

 

21003

 

基层医疗卫生机构

32.0

32.0

0.0

 

2100399

 

 其他基层医疗卫生机构支出

32.0

32.0

0.0

 

21007

 

计划生育事务

12.9

12.9

0.0

 

2100717

 

 计划生育服务

12.9

12.9

0.0

 

211

 

节能环保支出

422.8

422.8

0.0

 

21104

 

自然生态保护

422.8

422.8

0.0

 

2110499

 

 其他自然生态保护支出

422.8

422.8

0.0

 

212

 

城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

 

21299

 

其他城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

 

2129999

 

 其他城乡社区支出

3.0

3.0

0.0

 

213

 

农林水支出

1260.7

1260.7

0.0

 

21301

 

农业

963.5

963.5

0.0

 

2130104

 

 事业运行

39.7

39.7

0.0

 

2130122

 

 农业生产支持补贴

89.5

89.5

0.0

 

2130135

 

 农业资源保护修复与利用

834.3

834.3

0.0

 

21302

 

林业

12.6

12.6

0.0

 

2130209

 

 森林生态效益补偿

12.6

12.6

0.0

 

21303

 

水利

95.5

95.5

0.0

 

2130321

 

 大中型水库移民后期扶持专项支出

95.5

95.5

0.0

 

21305

 

扶贫

74.6

74.6

0.0

 

2130504

 

 农村基础设施建设

74.6

74.6

0.0

 

21307

 

农村综合改革

114.6

114.6

0.0

 

2130705

 

 对村民委员会和村党支部的补助

114.6

114.6

0.0

 

221

 

住房保障支出

28.7

28.7

0.0

 

22102

 

住房改革支出

28.7

28.7

0.0

 

2210201

 

 住房公积金

28.7

28.7

0.0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

 

 

六、铁盖乡人民政府部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

451.0

302

商品和服务支出

137.6

310

其他资本性支出

0.0

 

30101

 基本工资

83.0

30201

 办公费

36.3

31001

 房屋建筑物购建

0.0

 

30102

 津贴补贴

188.9

30202

 印刷费

28.6

31002

 办公设备购置

0.0

 

30103

 奖金

54.2

30203

 咨询费

0.0

31003

 专用设备购置

0.0

 

30104

 其他社会保障缴费

7.8

30204

 手续费

0.0

31005

 基础设施建设

0.0

 

30106

 伙食补助费

0.0

30205

 水费

0.0

31006

 大型修缮

0.0

 

30107

 绩效工资

1.7

30206

 电费

7.1

31007

 信息网络及软件购置更新

0.0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

 邮电费

2.5

31008

 物资储备

0.0

30109

 职业年金缴费

0.0

30208

 取暖费

14.4

31009

 土地补偿

0.0

30199

 其他工资福利支出

115.4

30209

 物业管理费

0.0

31010

 安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

1571.6

30211

 差旅费

0.7

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

 离休费

0.0

30212

 因公出国(境)费用

0.0

31012

 拆迁补偿

0.0

30302

 退休费

0.0

30213

 维修()

5.0

31013

 公务用车购置

0.0

30303

 退职(役)费

0.0

30214

 租赁费

0.0

31019

 其他交通工具购置

0.0

30304

 抚恤金

0.0

30215

 会议费

2.0

31020

 产权参股

0.0

30305

 生活补助

1449.6

30216

 培训费

1.6

31099

 其他资本性支出

0.0

30306

 救济费

0.0

30217

 公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

 医疗费

0.8

30218

 专用材料费

0.0

30401

 企业政策性补贴

0.0

30308

 助学金

0.0

30224

 被装购置费

0.0

30402

 事业单位补贴

0.0

30309

 奖励金

0.0

30225

 专用燃料费

0.0

30403

 财政贴息

0.0

30310

 生产补贴

92.5

30226

 劳务费

9.1

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

 住房公积金

28.7

30227

 委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

 提租补贴

0.0

30228

 工会经费

0.0

30701

 国内债务付息

0.0

30313

 购房补贴

0.0

30229

 福利费

0.0

30707

 国外债务付息

0.0

30314

 采暖补贴

0.0

30231

 公务用车运行维护费

5.6

399

其他支出

0.0

30315

 物业服务补贴

0.0

30239

 其他交通费用

0.5

39906

 赠与

0.0

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

 税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

24.3

 

 

 

人员经费合计

2022.6

公用经费合计

137.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、铁盖乡人民政府部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

0.0

286.6

286.6

286.6

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

0.0

286.6

286.6

286.6

0.0

0.0

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.0

286.6

286.6

286.6

0.0

0.0

2082201

 移民补助

0.0

286.6

286.6

286.6

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

八、铁盖乡人民政府部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 铁盖乡人民政府2016年度部门决算情况说明

  一、关于铁盖乡人民政府2016年度部门决算收支情况总体说明

铁盖乡2016年度收入3307.88万元,比2015年收入总决算增加 976.53万元。沙珠玉乡2016年度总支出3321.78万元,比2015年支出总决算增加894.9万元。主要原因是:1、人员工资的增长;2、基础设施投资力度的加大。 3.美丽乡村建设资金的投资.其中:

(一)收入总计3307.88万元。包括:

1、财政拨款收入2448.01万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入859.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余25.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3321.78万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出395.60万元,主要用于铁盖乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括铁盖乡人民政府及所属单位参加国际组织对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出14.1万元,主要用于铁盖乡人民政府及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于铁盖乡人民政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出2万元,主要用于铁盖乡人民政府及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出21万元。主要用于铁盖乡人民政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业()支出308.17万元,主要用于铁盖乡人民政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生() 支出45.09万元,主要用于铁盖乡人民政府医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保()支出434.84万元,主要用于铁盖乡人民政府能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出95.57万元,主要用于铁盖乡人民政府方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水(类)支出1976.73万元,主要用于铁盖乡人民政府农林水方面的支出。

12、住房保障支出()支出28.66万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年11.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于铁盖乡人民政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。铁盖乡人民政府2016年度财政拨款支出2446.67万元,占本年支出总计的73.65%2016年决算数比2015年增加688.22万元,主要原因:一是人员增加;二是项目资金投入增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年铁盖乡人民政府财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出378.07万元,占15.45%;社会保障和就业()支出288.73万元,占11.8%;节能环保(类)支出422.82万元,占17.28%;公共安全(类)支出13.75万元,占0.56%;住房保障支出(类)支出28.66万元,占1.17%;科学技术(类)支出2万元,占0.08%;医疗卫生(类)支出44.89万元,占1.83%;文化体育与传媒(类)支出4万元,占0.16%;城乡社区(类)支出3万元,占0.12%。农林水(类)支出1260.73万元,占51.53%

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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