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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县发改局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

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第一部分 xxx概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 xxx2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分  共和县发改局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

(二)负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议,发布经济信息;负责汇总分析其他部门经济社会发展情况;受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务。研究分析经济体制改革问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责全县节能方面宏观综合协调工作,制定年度节能工作计划。

(五)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展总体规划和年度计划,协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划,引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;参与提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;承担以工代赈的具体管理。

(六)承担规划建设项目和农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议,提出指导能源开发和行业管理;负责能源预测预警,发布能源信息;拟订固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施,衔接平衡需要、安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;衔接、组织落实建设项目、外资项目,引导民间投资的方向;按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作;组织开展重大建设项目稽查并负责项目的管理、协调、监督项目实施单位做好项目推进工作;协调、指导和监督政府性金融资金的使用,衔接专项资金,承担全县项目资金争取工作。

(七)负责城镇化发展建设的牵总工作,研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出城镇化发展战略和政策建议,组织编制城镇化发展规划及实施方案,提出城镇化建设项目建议计划。

(八)贯彻执行国家和省、州、县制定的价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策;负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作,监测预测价格水平变动,提出价格总水平调控目标,依法查处各种价格违法行为。

(九)负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作,承担粮食价格监测预警和应急任务,制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作,做好军队用粮的供应和协调工作。

(十)承担县全面深化改革领导小组交办的任务,综合协调全县经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作。县重大项目协调领导小组、承担县国防动员委员会国民经济动员办公室、县创建生态文明先行区工作领导小组等议事协调机构的具体工作。承担各级司法、行政及仲裁机构案件中涉及的各类财务价值鉴定。 

(十一)贯彻实施国家价格政策和国家管理的重要商品和服务项目价格,按照地方定价目录制定有关商品和服务项目价格(包括政府定价、政府指导价)。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数25人,其中在职人员20人,离休人员*人,退休人员5人,其他人员*人。

       

第二部分 共和县发改局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

379.27 

一、一般公共服务支出

35

303.61 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

59.19 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.47 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

379.27 

  本年支出合计

58

 379.27

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

379.27 

总计

68

 379.27

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

379.27

379.27

 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行

198.62

198.62

 

 

 

 

 2010408

 物价管理

105

105

 

 

 

 

 2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

28.11

28.11

 

 

 

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

 2080304

 财政对工伤保险基金的补助

1.45

1.45

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

29.46

29.46

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

16.47

16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

379.27 

379.27 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行

198.62

198.62

 

 

 

 

 2010408

 物价管理

105

105

 

 

 

 2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

28.11

28.11

 

 

 

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.16

0.16

 

 

 

 

 2080304

 财政对工伤保险基金的补助

1.45

1.45

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

29.46

29.46

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

16.47

16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

379.27 

一、一般公共服务支出

31

303.61 

303.61 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

59.19 

59.19 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16.47 

16.47 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

379.27 

本年支出合计

77

379.27 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

379.27 

总计

83

379.27 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

379.27

379.27

 

 2010401

 行政运行

198.62

198.62

 

 2010408

 物价管理

105

105 

 2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

28.11

28.11

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

0.16

0.16

 

 2080304

 财政对工伤保险基金的补助

1.45

1.45

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

29.46

29.46

 

 2210201

 住房公积金

16.47

16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

274.27 

238.72 

35.55 

301

工资福利支出

194.85 

194.85 

 

30101

基本工资

55.5 

55.5 

 

30102

津贴补贴

87.94 

87.94 

 

30103

奖金

11.35 

11.35 

 

30104

社会保障缴费

29.73 

29.73 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

10.33 

10.33 

 

302

商品和服务支出

35.55 

 

35.55 

30201

办公费

4 

 

4 

30202

印刷费

4 

 

4 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.2 

 

0.2 

30206

电费

0.2 

 

0.2 

30207

邮电费

0.2 

 

0.2 

30208

取暖费

4 

 

4 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

7 

 

7 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.6 

 

0.6 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.2 

 

1.2 

30216

培训费

0.4 

 

0.4 

30217

公务接待费

1.2 

 

1.2 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

8.55 

 

8.55 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4 

 

4 

303

对个人和家庭的补助

 43.87

 43.87

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

27.4 

27.4 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

16.47 

16.47 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

9.75

1.2

8.55

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排9.75万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.2万元。主要用于接待邀请的相关部门专家。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算8.55万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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