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生效日期: | 2016-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度共和县发改局部门预算
目 录
第一部分 xxx概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 xxx2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县发改局部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。
(二)负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议,发布经济信息;负责汇总分析其他部门经济社会发展情况;受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。
(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务。研究分析经济体制改革问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
(四)推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责全县节能方面宏观综合协调工作,制定年度节能工作计划。
(五)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展总体规划和年度计划,协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划,引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;参与提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;承担以工代赈的具体管理。
(六)承担规划建设项目和农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议,提出指导能源开发和行业管理;负责能源预测预警,发布能源信息;拟订固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施,衔接平衡需要、安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;衔接、组织落实建设项目、外资项目,引导民间投资的方向;按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作;组织开展重大建设项目稽查并负责项目的管理、协调、监督项目实施单位做好项目推进工作;协调、指导和监督政府性金融资金的使用,衔接专项资金,承担全县项目资金争取工作。
(七)负责城镇化发展建设的牵总工作,研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出城镇化发展战略和政策建议,组织编制城镇化发展规划及实施方案,提出城镇化建设项目建议计划。
(八)贯彻执行国家和省、州、县制定的价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策;负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作,监测预测价格水平变动,提出价格总水平调控目标,依法查处各种价格违法行为。
(九)负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作,承担粮食价格监测预警和应急任务,制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作,做好军队用粮的供应和协调工作。
(十)承担县全面深化改革领导小组交办的任务,综合协调全县经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作。县重大项目协调领导小组、承担县国防动员委员会国民经济动员办公室、县创建生态文明先行区工作领导小组等议事协调机构的具体工作。承担各级司法、行政及仲裁机构案件中涉及的各类财务价值鉴定。
(十一)贯彻实施国家价格政策和国家管理的重要商品和服务项目价格,按照地方定价目录制定有关商品和服务项目价格(包括政府定价、政府指导价)。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数25人,其中在职人员20人,离休人员*人,退休人员5人,其他人员*人。
第二部分 共和县发改局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
379.27 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
303.61 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
59.19 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.47 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
379.27 |
本年支出合计 |
58 |
379.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
379.27 |
总计 |
68 |
379.27 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
379.27 |
379.27 |
|
|
|
|
|
|||
2010401 |
行政运行 |
198.62 |
198.62 |
|
|
|
|
|
||
2010408 |
物价管理 |
105 |
105 |
|
|
|
|
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
379.27 |
379.27 |
|
|
|
|
|||
2010401 |
行政运行 |
198.62 |
198.62 |
|
|
|
|
||
2010408 |
物价管理 |
105 |
|
105 |
|
|
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
379.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
303.61 |
303.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
59.19 |
59.19 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.47 |
16.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
379.27 |
本年支出合计 |
77 |
379.27 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
379.27 |
总计 |
83 |
379.27 |
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
379.27 |
379.27 |
|
|||
2010401 |
行政运行 |
198.62 |
198.62 |
|
||
2010408 |
物价管理 |
105 |
|
105 |
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
28.11 |
28.11 |
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.46 |
29.46 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.47 |
16.47 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
274.27 |
238.72 |
35.55 |
|
301 |
工资福利支出 |
194.85 |
194.85 |
|
30101 |
基本工资 |
55.5 |
55.5 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.94 |
87.94 |
|
30103 |
奖金 |
11.35 |
11.35 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
29.73 |
29.73 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.33 |
10.33 |
|
302 |
商品和服务支出 |
35.55 |
|
35.55 |
30201 |
办公费 |
4 |
|
4 |
30202 |
印刷费 |
4 |
|
4 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|
0.2 |
30206 |
电费 |
0.2 |
|
0.2 |
30207 |
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
30208 |
取暖费 |
4 |
|
4 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7 |
|
7 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.6 |
|
0.6 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.2 |
|
1.2 |
30216 |
培训费 |
0.4 |
|
0.4 |
30217 |
公务接待费 |
1.2 |
|
1.2 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.55 |
|
8.55 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4 |
|
4 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.87 |
43.87 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
27.4 |
27.4 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.47 |
16.47 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
9.75 |
|
1.2 |
|
8.55 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排9.75万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算1.2万元。主要用于接待邀请的相关部门专家。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算8.55万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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