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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县民族中学部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 共和县民族中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县民族中学2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 共和县民族中学部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办校,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教学和教育相结合的原则,对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。全面实施素质教育。

3、尊重少年儿童的人格尊严和基本权利,尊重少年儿童身心发展的特点和规律,为少年儿童提供健康、丰富的生活和教学环境。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度,保证学生身心健康和生命安全。

5、贯彻初中教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥示范性、辐射作用

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数217人,其中在职人员217人,离休人员0人,退休人员10人,其他人员0人,遗属人员2人。

       

第二部分 共和县民族中学2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2077.57 

一、一般公共服务支出

35

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

1930.52 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

147.05 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

2077.57 

  本年支出合计

58

 2077.57

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

2077.57 

总计

68

 2077.57

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2077.57 

2077.57 

 

 

 

 

 

2050203 

初中教育

1930.52 

1930.52 

 

 

 

 

 

 2080301

财政对基本养老保险基金的补助

31.68 

31.68 

 

 

 

 

 

 2080302

财政对失业保险基金的补助

21.23 

21.23 

 

 

 

 

 

 2080304

财政对工伤保险基金的补助

17.27 

17.27 

 

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

   76.87

    76.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2077.57 

2077.57 

 

 

 

 

2050203 

初中教育

1930.52 

1930.52 

 

 

 

 

 2080301

财政对基本养老保险基金的补助

31.68 

31.68 

 

 

 

 

 2080302

财政对失业保险基金的补助

21.23 

21.23 

 

 

 

 

 2080304

财政对工伤保险基金的补助

17.27 

17.27 

 

  

 

 

 2080502

事业单位离退休

    76.87

 76.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2077.57 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1930.52

1930.52 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

147.05

147.05

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2077.57 

本年支出合计

77

2077.57 

2077.57 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2077.57 

总计

83

2077.57 

2077.57 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2077.57 

2077.57 

 

2050203 

初中教育

1930.52 

1930.52 

 

 2080301

财政对基本养老保险基金的补助

31.68 

31.68 

 

 2080302

财政对失业保险基金的补助

21.23 

21.23 

 

 2080304

财政对工伤保险基金的补助

17.27 

17.27 

 

 2080502

事业单位离退休

    76.87

 76.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2077.57 

2077.57 

 

301

工资福利支出

1715.13 

1715.13 

 

30101

基本工资

669.11 

669.11 

 

30102

津贴补贴

417.53 

417.53 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

70.18 

70.18 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

558.31

558.31 

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

94.6 

 94.6

 

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

93.82 

 93.82

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

0.78 

 0.78

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

267.84 

267.84 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

72.74 

72.74 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.94 

0.94 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

194.16 

194.16 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算**万元。主要用于*************。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算**万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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