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生效日期: | 2016-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度共和县工商行政管理局部门预算
目 录
第一部分 共和县工商行政管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县工商行政管理局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分共和县工商行政管理局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行工商行政管理法律、法规、规章和方针政策;在权限范围内拟定发布工商行政管理规范性文件。
(二)负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体的登记注册工作,依法核定注册单位名称,审批、颁发有关证照。
(三)负责落实微型企业发展相关政策、工作规划,协调各部门做好微型企业发展和监督管理工作。
(四)承担依法规范和维护市场经济秩序的责任,负责监督管理市场交易行为
(五)负责各类市场主体监督管理,承担依法查处取缔无照经营的相关责任。
(六)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责消费者咨询、投诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(七)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
(八)依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法违章行为。
(九)负责依法监督管理市场中介组织经营活动,查处市场中介组织违法行为,指导市场中介组织规范发展。
(十)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
(十一)指导广告业发展,依法监督管理广告发布和经营行为,依法查处广告违法行为。
(十二)负责商标监督管理工作,组织著名商标推荐和指导驰名商标申报工作,认定辖区知名商标;依法保护商标专用权并查处商标违法行为;依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。
(十三)承担本地区企业信用体系建设工作,组织开展企业信用信息征集整合、共享和应用,指导县级部门开展信用体系建设。研究分析并依法公示市场主体相关信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
(十四)负责个体工商户、小微企业、专业市场党建工作;负责非公组织党建工作信息系统和网络开发、维护工作,利用注册登记、巡查监管全面动态掌握非公经济组织情况;抓好党组织组建和党员队伍建设工作。
(十五)承办上级工商行政管理局和当地政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个(决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数48人,其中在职人员47人,离休人员0人,退休人员3人,其他人员6人。
第二部分
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
662.37 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
529.49 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
0 |
二、上级补助收入 |
3 |
54 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
六、其他收入 |
7 |
37.73 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
108.83 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
33.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
54 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0 |
本年收入合计 |
24 |
754 |
本年支出合计 |
58 |
754 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
年初结转和结余 |
26 |
0 |
交纳所得税 |
60 |
0 |
基本支出结转 |
27 |
0 |
提取职工福利基金 |
61 |
0 |
项目支出结转和结余 |
28 |
0 |
转入事业基金 |
62 |
0 |
经营结余 |
29 |
0 |
其他 |
63 |
0 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
28.28 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
754 |
总计 |
68 |
754 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
754 |
662.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.73 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
611.77 |
520.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.73 |
||
20115 |
工商行政管理事务 |
611.77 |
520.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.73 |
||
2011501 |
行政运行 |
611.77 |
520.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.73 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
108.82 |
108.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
148.16 |
0.0148 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
148.16 |
0.0148 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
754 |
754 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
583.49 |
583.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20115 |
工商行政管理事务 |
583.49 |
583.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011501 |
行政运行 |
583.49 |
583.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
108.83 |
108.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.0148 |
0.0148 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
148.16 |
148.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.12 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.12 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支总表
公开04表
部门:共和县工商行政管理局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
754 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
583.49 |
583.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
108.83 |
108.83 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
33.50 |
33.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
754 |
本年支出合计 |
77 |
754 |
754 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
13.33 |
13.33 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
13.33 |
13.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
754 |
总计 |
83 |
754 |
754 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出表
公开05表
部门:共和县工商行政管理局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
754 |
754 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
583.49 |
583.49 |
|
||
20115 |
工商行政管理事务 |
583.49 |
583.49 |
|
||
2011501 |
行政运行 |
583.49 |
583.49 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
108.82 |
108.82 |
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.0014 |
0.00148 |
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.0014 |
0.00148 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.69 |
108.69 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.012 |
0.012 |
|
||
20808 |
抚恤 |
0.012 |
0.012 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.012 |
0.012 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
33.49 |
33.49 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
33.49 |
33.49 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
33.49 |
33.49 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:共和县工商行政管理局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
649 |
547.5 |
101.5 |
|
301 |
工资福利支出 |
405.18 |
405.18 |
|
30101 |
基本工资 |
90.81 |
90.81 |
|
30102 |
津贴补贴 |
287.48 |
287.48 |
|
30103 |
奖金 |
26.89 |
26.89 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
90.81 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
101.52 |
|
101.52 |
30201 |
办公费 |
5.57 |
|
5.57 |
30202 |
印刷费 |
2.60 |
|
2.60 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
30206 |
电费 |
1.66 |
|
1.66 |
30207 |
邮电费 |
1.14 |
|
1.14 |
30208 |
取暖费 |
20.72 |
|
20.72 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.86 |
|
5.86 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
35.36 |
|
35.36 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
|
0.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
|
0.56 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4.98 |
|
4.98 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.81 |
|
2.81 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.28 |
|
18.28 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.32 |
142.32 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
108.69 |
108.69 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.12 |
0.12 |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
33.49 |
33.49 |
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0148 |
0.0148 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 金额单位:万元
2016年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
10.8 |
0 |
8.5 |
2.3 |
3.4 |
0 |
3.5 |
0 |
2.9 |
0.6 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2016年,我部门“三公”经费预算安排 10.8 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算2.3万元。主要用于督查调研办案等。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算8.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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