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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县农牧局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 共和县农牧局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成:共和县农牧局系财政一级预算拨款单位,下属事业单位有18个,分别是县草原工作站、县畜牧兽医站、县农业技术推广中心、县农机管理站、县经营管理站、县渔政管理站、县种畜良种繁育场及11个乡镇畜牧兽医站。人员编制:行政13人,实有11人:事业编制1人,实有1人。

第二部分 共和县农牧局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 共和县农牧局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)(1)贯彻执行有关农牧的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督;(2)指导农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农牧区集体资产和财务管理;指导、扶持农牧民专业合作社,引导农牧民专业合作经济组织健康发展;(3)组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施,引导农牧业产业结构调整和产品品质改善。依法开展农畜产品质量安全风险评估,负责指导农畜产品质量安全监测工作;(4)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展,核发农业机械维修技术合格证书,主管农业机械安全工作;(5)组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作,承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。(6)承担农牧业防灾减灾的职责,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施农牧业科技成果转化和科技推广;(7)负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,并依法管理耕地质量;(8)拟定农牧业资源合理利用和保护的区划,指导农牧区可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排。指导生态农(牧)业、循环农(牧)业的发展,负责保护渔业水域生态环境;(9)负责科技成果推广工作,指导科技成果转化工作,强化使用技术的推广应用,推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;(10)承办县政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围由共和县农牧局1单位组成,单位年末人数13人,其中在职人员12人,退休人员1人。

       

第二部分 共和县农牧局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

278.92 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

278.92

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

278.92 

  本年支出合计

58

 278.92

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

278.92 

总计

68

 278.92

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

278.92

278.92

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

178.92

178.92

 

 

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

278.92 

178.92 

100 

 

 

 

 2130101

 行政运行

178.92 

178.92 

 

 

 

 

 2130803

 农业保险保费补贴

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

278.92 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

278.92 

278.92 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

278.92 

本年支出合计

77

278.92 

278.92 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

278.92 

总计

83

278.92 

278.92 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

278.92 

178.92 

100 

 2130101

 行政运行

178.92 

178.92 

 

 2130803

 农业保险保费补贴

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

301

工资福利支出

137.22 

137.22 

 

30101

基本工资

41.62 

41.62 

 

30102

津贴补贴

60.19 

60.19 

 

30103

奖金

8.48 

8.48 

 

30104

社会保障缴费

21.08 

21.08 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

5.83 

5.83 

 

302

商品和服务支出

23.25 

 

23.25 

30201

办公费

2.6 

 

2.6 

30202

印刷费

2.6 

 

2.6 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.13 

 

0.13 

30206

电费

0.13 

 

0.13 

30207

邮电费

0.13 

 

0.13 

30208

取暖费

2.6 

 

2.6 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4.55 

 

4.55 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.39 

 

0.39 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.78 

 

0.78 

30216

培训费

0.26 

 

0.26 

30217

公务接待费

0.78 

 

0.78 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.7 

 

5.7 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.6 

 

2.6 

303

对个人和家庭的补助

18.44 

18.44 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

6.64 

6.64 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

11.8 

11.8 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

100 

 

100 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

100 

 

 100

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

1.28

0.34

0.94

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排1.28万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,没有安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.34万元。主要用于接待省厅领导检查验收项目。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0.94万元,主要用于公务车辆保险费及燃油费。

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