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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共青团共和县委部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

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第一部分 共青团共和县委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团共和县委2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 共青团共和县委部门概况

一、主要职能

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。
  2、落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。
  3、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为促进社会发展做出应有的贡献。
  4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
  5、指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
  6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。
  7、代表青少年利益,维护青少年的合法权益。
  8、积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。
二、部门预算单位构成

 2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数3人,其中在职人员3人

       

第二部分 共青团共和县委2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

39.38 

一、一般公共服务支出

35

32.85 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

39.38 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

4.19 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

2.33 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

39.38 

  本年支出合计

58

39.38 

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

39.38 

总计

68

39.38 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

39.38 

39.38 

 

 

 

 

 

2012901

 

行政运行

32.85 

32.85 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

3.99 

3.99 

 

 

 

 

 

2080304

 

财政对工伤保险基金的补助

0.2 

0.2 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

2.33 

2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

39.38 

36.06 

3.32 

 

 

 

2012901

 

行政运行

32.85 

29.52 

3.32 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

3.99 

3.99 

 

 

 

 

2080304

 

财政对工伤保险基金的补助

0.2 

0.2 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

2.33 

2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

39.38 

一、一般公共服务支出

31

32.85 

32.85 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

4.19 

4.19 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.33 

2.33 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

39.38 

本年支出合计

77

39.38 

39.38 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

39.38 

总计

83

39.38 

39.38 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

39.38 

36.06 

3.32 

2012901

 

行政运行

32.85 

29.52 

3.32 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

3.99 

3.99 

 

2080304

 

财政对工伤保险基金的补助

0.2 

0.2 

 

2210201

 

住房公积金

2.33 

2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

36.06 

29.63 

6.43 

301

工资福利支出

27.3 

27.3 

 

30101

基本工资

7.3 

7.3 

 

30102

津贴补贴

12.87 

12.87 

 

30103

奖金

1.68 

1.68 

 

30104

社会保障缴费

4.19 

4.19 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1.25 

1.25 

 

302

商品和服务支出

6.43 

 

6.43 

30201

办公费

0.6 

 

0.6 

30202

印刷费

0.6 

 

0.6 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.3 

 

0.3 

30206

电费

0.3 

 

0.3 

30207

邮电费

0.3 

 

0.3 

30208

取暖费

0.6 

 

0.6 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.05 

 

1.05 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.09 

 

0.09 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.18 

 

0.18 

30216

培训费

0.06 

 

0.06 

30217

公务接待费

0.18 

 

0.18 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.38 

 

2.38 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.6 

 

0.6 

303

对个人和家庭的补助

2.33 

2.33 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

2.33 

2.33 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.56

0.18

2.38

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排2.56万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.18万元。主要用于上级业务招待。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.38万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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