索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度残联部门预算
目 录
第一部分 残联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 残联2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 残联部门概况
一、 主要职能
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数3人,其中在职人员3人,退休人员无,公益性岗位人员16人,聘用人员2人。
第二部分 残联2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
159.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
156.75 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2.49 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
159.24 |
本年支出合计 |
58 |
159.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
159.24 |
总计 |
68 |
159.24 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
159.24 |
159.24 |
|
|
|
|
|
|||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
行政事业单位离退休 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
||
2081101 |
行政运行 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
||
2081104 |
残疾人康复 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.28 |
9.28 |
|
|
|
|
|
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
80.23 |
80.23 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
||
2081103 |
机关服务 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
159.24 |
44.57 |
114.67 |
|
|
|
|||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
||
2080502 |
行政事业单位离退休 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
||
2081101 |
行政运行 |
40.47 |
35.31 |
5.16 |
|
|
|
||
2081104 |
残疾人康复 |
20 |
|
20 |
|
|
|
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.28 |
|
9.28 |
|
|
|
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
53.81 |
|
53.81 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
||
2081103 |
机关服务 |
26.42 |
|
26.42 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
159.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
156.75 |
156.75 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.49 |
2.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
159.24 |
本年支出合计 |
77 |
159.24 |
159.24 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
159.24 |
总计 |
83 |
159.24 |
159.24 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
159.24 |
44.57 |
114.67 |
|||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
||
2080502 |
行政事业单位离退休 |
6.55 |
6.55 |
|
||
2081101 |
行政运行 |
40.47 |
35.31 |
5.16 |
||
2081104 |
残疾人康复 |
20 |
|
20 |
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.28 |
|
9.28 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
53.81 |
|
53.81 |
||
2210201 |
住房公积金 |
2.5 |
2.5 |
|
||
2081103 |
机关服务 |
26.42 |
|
26.42 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
44.57 |
38 |
6.57 |
|
208 |
工资福利支出 |
29.37 |
29.37 |
|
2081101 |
基本工资 |
8.7 |
8.7 |
|
2081101 |
津贴补贴 |
12.76 |
12.76 |
|
2081101 |
奖金 |
1.79 |
1.79 |
|
2080304 |
社会保障缴费 |
4.45 |
4.45 |
|
2081101 |
其他工资福利支出 |
1.66 |
1.66 |
|
208 |
商品和服务支出 |
6.57 |
|
6.57 |
2081101 |
办公费 |
0.6 |
|
0.6 |
2081101 |
印刷费 |
0.6 |
|
3 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
2081101 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
2081101 |
电费 |
0.03 |
|
0.03 |
2081101 |
邮电费 |
0.03 |
|
0.03 |
2081101 |
取暖费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
物业管理费 |
|
|
|
2081101 |
差旅费 |
1.04 |
|
1.04 |
|
因公出国(境)费用 |
|
|
|
2081101 |
维修(护)费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
租赁费 |
|
|
|
2081101 |
会议费 |
0.18 |
|
0.18 |
2081101 |
培训费 |
0.06 |
|
0.06 |
2081101 |
公务接待费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
专用材料费 |
|
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
2081101 |
劳务费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
2081101 |
公务用车运行维护费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
其他交通费用 |
|
|
|
2081101 |
其他商品和服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
208 |
对个人和家庭的补助 |
8.63 |
8.63 |
|
|
离休费 |
|
|
|
2080502 |
退休费 |
6.14 |
6.14 |
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.49 |
2.49 |
|
|
提租补贴 |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
208 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
2.56 |
|
0.18 |
|
2.38 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排2.56万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.18万元。主要用于上级业务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.38万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册