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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度残联部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 残联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 残联2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 残联部门概况

一、 主要职能

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  (六)承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数3人,其中在职人员3人,退休人员无,公益性岗位人员16人,聘用人员2人。

       

第二部分 残联2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

159.24 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

156.75 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.49 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

159.24 

  本年支出合计

58

159.24

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

159.24 

总计

68

159.24

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

159.24

159.24

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

 

 

 

 

 

2080502

行政事业单位离退休

6.55

6.55

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

40.47

40.47

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

20

20

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

9.28

9.28

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出 

80.23

80.23

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

2.5

2.5

 

 

 

 

 

2081103

机关服务

26.42

26.42

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

159.24

44.57

114.67

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

 

 

 

2080502

行政事业单位离退休

6.55

6.55

 

 

 

2081101

行政运行

40.47

35.31

5.16

 

 

 

2081104

残疾人康复

20

20

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

9.28

9.28

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出 

53.81

53.81

 

 

 

2210201

住房公积金 

2.5

2.5

 

 

 

2081103

机关服务

26.42

26.42

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

159.24

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

156.75 

156.75 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.49

2.49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

159.24

本年支出合计

77

159.24

159.24

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 159.24

总计

83

159.24

159.24

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

159.24

44.57

114.67

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

2080502

行政事业单位离退休

6.55

6.55

2081101

行政运行

40.47

35.31

5.16

2081104

残疾人康复

20

20

2081105

残疾人就业和扶贫

9.28

9.28

2081199

其他残疾人事业支出

53.81

53.81

2210201

住房公积金

2.5

2.5

2081103

机关服务

26.42

26.42

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

44.57 

38 

6.57 

208

工资福利支出

29.37

29.37 

 

2081101

基本工资

8.7

8.7 

 

2081101

津贴补贴

12.76

12.76 

 

2081101

奖金

1.79

1.79 

 

2080304

社会保障缴费

4.45

4.45 

 

2081101

其他工资福利支出

1.66

1.66 

 

208

商品和服务支出

6.57 

    6.57     

2081101

办公费

0.6 

    0.6      

2081101

印刷费

0.6 

            3           

咨询费

 

 

手续费

 

 

2081101

水费

0.03 

   0.03      

2081101

电费

0.03 

         0.03

2081101

邮电费

0.03 

       0.03

2081101

取暖费

0.6 

  0.6         

物业管理费

 

 

2081101

差旅费

1.04 

          1.04

因公出国(境)费用

 

 

2081101

维修(护)费

0.09 

        0.09

租赁费

 

 

2081101

会议费

0.18 

        0.18  

2081101

培训费

0.06 

      0.06      

2081101

公务接待费

0.18 

    0.18       

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

2081101

劳务费

0.15 

 0.15

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

2081101

公务用车运行维护费

2.38 

    2.38      

其他交通费用

 

 

2081101

其他商品和服务支出

0.6 

  0.6         

208

对个人和家庭的补助

8.63 

8.63 

 

离休费

 

 

 

2080502

退休费

6.14 

6.14 

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

生活补助

 

 

 

医疗费

 

 

 

奖励金

 

 

 

2210201

住房公积金

2.49 

2.49 

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

208

其他资本性支出

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

其他交通工具购置

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.56

0.18

2.38

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排2.56万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.18万元。主要用于上级业务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.38万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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