索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度藏语文工作委员会预算
目 录
第一部分 藏语文工作委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 藏语文工作委员会2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
藏语文工作委员会部门概况
一、主要职能
(一)宣传、贯彻执行党和国家的民族语言文字政策,检查督促有关法律、法规和本条例的实施;
(二)根据有关法规政策,制定藏语言文字工作发展计划和具体措施;
(三)检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作;
(四)推进本民族藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作,搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作;
(五)组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作;
(六)承担地方国家机关的公文、会议材料的翻译和指导工作;
(七)依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用;
(八)协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数6人,其中在职人员4人,离休人员无人,退休人员2人,其他人员无人。
第一部 藏语文工作委员会2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
79.57 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
66.52 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
12.66 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.39 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
79.57 |
本年支出合计 |
58 |
79.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
79.57 |
总计 |
68 |
79.57 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
79.57 |
79.57 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
政府办公厅(室)机关及相关机构事务行政运行 |
62.52 |
62.52 |
|
|
|
|
|
||
2012901 |
群众团体事务行政运行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
79.57 |
73.57 |
6 |
|
|
|
|||
2010301 |
政府办公厅(室)机关及相关机构事务行政运行 |
62.52 |
60.52 |
2 |
|
|
|
||
2012901 |
群众团体事务行政运行 |
4 |
|
4 |
|
|
|
||
2080501 |
社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
79.57 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
66.52 |
66.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
12.66 |
12.66 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.39 |
0.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
79.57 |
本年支出合计 |
77 |
79.57 |
79.57 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
79.57 |
总计 |
83 |
79.57 |
79.57 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
79.57 |
73.57 |
6 |
|||
2010301 |
政府办公厅(室)机关及相关机构事务行政运行 |
62.52 |
60.52 |
2 |
||
2012901 |
群众团体事务行政运行 |
4 |
|
4 |
||
2080501 |
社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休 |
12.66 |
12.66 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.39 |
0.39 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
73.57 |
65.79 |
7.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
54.39 |
54.41 |
|
30101 |
基本工资 |
14.94 |
14.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.47 |
25.47 |
|
30103 |
奖金 |
2.35 |
2.35 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.96 |
7.96 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.34 |
0.34 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.33 |
3.33 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.78 |
|
7.78 |
30201 |
办公费 |
0.8 |
|
0.8 |
30202 |
印刷费 |
0.8 |
|
0.8 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
30206 |
电费 |
0.04 |
|
0.04 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
|
0.04 |
30208 |
取暖费 |
0.8 |
|
0.8 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.4 |
|
1.4 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.12 |
|
0.12 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.24 |
|
0.24 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
|
0.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
|
0.24 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.38 |
|
2.38 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.8 |
|
0.8 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.4 |
11.4 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
11.01 |
11.01 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.39 |
0.39 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
2.62 |
|
0.24 |
|
2.38 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.24万元。主要用于接待古籍整理过程中邀请的专家。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.38万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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