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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县经济商务局部门部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 共和县经济商务局概况

一、主要职能:

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县经济商务局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

 第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

           第一部分 共和县经济商务局部门概况

   一、主要职能

   彻执行有关工业、信息化、新型工业化、供销、安全生产、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、规章、方针贯彻,并对执行情况进行监督。拟定工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。

     

   二、部门预算单位构成

   2016年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末实有人数12人,其中在职人员12人。

          第二部分 共和县经济商务局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

131

一、一般公共服务支出

35

120  

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

2

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

131

  本年支出合计

58

131

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

131 

总计

68

 131

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131

131

 

 

 

 

2080301

财政基本养老保险基金的补助

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.8

0.8

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9

9

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

105

105

 

 

 

 

 

2011301

安全生产专项

10

10

 

 

 

 

 

2011301

青洽会专项

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131

116

15

 

 

 

2080301

财政基本养老保险基金的补助

1.2

1.2

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.8

0.8

 

 

 

2210201

住房公积金

9

9

 

 

 

2011301

行政运行

105

105

 

 

 

2011301

安全生产专项

10

10

 

 

 

2011301

青洽会专项

5

5

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

131

一、一般公共服务支出

31

120 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

131 

本年支出合计

77

131 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

131 

总计

83

131 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

131

116

15

2080301

财政基本养老保险基金的补助

1.2

1.2

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.8

0.8

2210201

住房公积金

9

9

2011301

行政运行

105

105

2011301

安全生产专项

10

10

2011301

青洽会专项

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

115.11

104.4

10.71

301

工资福利支出

94.8

95.1

30101

基本工资

32.5

32.6

30102

津贴补贴

49.3

49.3

30103

奖金

6.7

6.7

30104

社会保障缴费

2.2

2.2

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

4.1

4.1

302

商品和服务支出

10.71

10.71

30201

办公费

1.4

1.4

30202

印刷费

1.4

1.4

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.07

0.07

30206

电费

0.07

0.07

30207

邮电费

0.07

0.07

30208

取暖费

1.4

1.4

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.4

2.4

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

0.2

0.2

30214

租赁费

30215

会议费

0.4

0.4

30216

培训费

0.1

0.1

30217

公务接待费

0.4

0.4

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

2.8

2.8

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

9.3

9.3

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

9.3

9.3

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.27

0

0.42

0

2.85

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排 3.27万元。具体情况如下:

  一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

  二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.42万元。主要用于日常接待、上级部门监督检查等。

  三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.85万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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