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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县疾病预防控制中心预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 xxx概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 xxx2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分疾控中心概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数53人,其中在职人员32人,离休人员*人,退休人员21人,其他人员*人。

       

第二部分 XXX2016年度部门预算表部门收支总表

公开01表

部门:共和县疾病预防控制中心                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

658 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

172 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

455 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

31 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

658 

  本年支出合计

58

 658

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

658 

总计

68

 658

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

658 

658 

 

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

172 

172 

 

 

 

 

 2100401

疾病预防控制机构 

350 

350 

 

 

 

 

 2100408

基本公共卫生服务 

95 

95 

 

 

 

 

 2100409

 重大公共卫生服务

10 

10 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

31 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

658 

553 

105 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

172 

172 

 

 

 

 

 2100401

疾病预防控制机构 

350 

350 

 

 

 

 

 2100408

基本公共卫生服务 

95 

 

95

 

 

 

 2100409

 重大公共卫生服务

10 

 

10 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

31 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

658 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

172 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

455 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

31 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

658 

本年支出合计

77

658 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

658 

总计

83

658 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

658 

553 

105 

 2080502

 事业单位离退休

172 

172 

 

 2100401

疾病预防控制机构 

350 

350 

 

 2100408

基本公共卫生服务 

95 

 

95 

 2100409

 重大公共卫生服务

10 

 

10 

 2210201

 住房公积金

31 

 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

552.81 

520.9 

31.91 

301

工资福利支出

359 

359 

 

30101

基本工资

103 

103 

 

30102

津贴补贴

57 

57 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

63 

63 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

114 

114 

 

30199

其他工资福利支出

22 

22 

 

302

商品和服务支出

31.91 

 

31.91 

30201

办公费

3.2 

 

3.2 

30202

印刷费

0.64 

 

0.64 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.64 

 

0.64 

30206

电费

0.64 

 

0.64 

30207

邮电费

0.64 

 

0.64 

30208

取暖费

6.4 

 

6.4 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3.52 

 

3.52 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.96 

 

0.96 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.64 

 

0.64 

30217

公务接待费

1.28 

 

1.28 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

8.55 

 

8.55 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.8 

 

4.8 

303

对个人和家庭的补助

161.9 

161.9 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

130 

130 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.9 

0.9 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

31 

31 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

9.83

1.28

8.55

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排9.83万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费 
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.28万元。主要用于*************。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算8.55万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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