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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度铁盖乡人民政府部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 铁盖乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 铁盖乡人民政府2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 铁盖乡人民政府部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能):依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益,保护本地区安全,维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展,对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要,依法对文化事业实施管理。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数31人,其中在职人员24(包括乡服务中心5人;乡司法所1人;乡兽医站4人),退休人员5人,临工2人。

第二部分 铁盖乡人民政府2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

528.04 

一、一般公共服务支出

35

300.36 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

11.06 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

48.1 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

105.5 

 

12

 

十二、农林水支出

46

38 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

25.02 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

528.04

  本年支出合计

58

528.04 

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

528.04 

总计

68

528.04

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

528.04 

492.02 

36.02 

 

 

 

 

2010101

行政运行

300.36 

300.36 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

44.70 

44.70 

2080302

财政对失业保险基金的补助

1.20 

1.20 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

2.12 

2.12 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.32 

13.32 

2130104

事业运行

36.02 

 

36.02

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

105.3 

105.3 

2210201

住房公积金

25.02 

25.02 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

528.04 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

300.36 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

44.70 

 

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

1.20 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

2.12 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.32 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

36.02 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

105.3 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.02 

 

 

 

 

 

2080301

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

528.04 

一、一般公共服务支出

31

300.36 

300.36 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

11.06 

11.06 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

48.1 

48.1 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

105.5 

105.5 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

38 

38 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

25.02 

25.02 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

528.04 

本年支出合计

77

 528.04

528.04

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

528.04 

总计

83

528.04 

528.04 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

528.04 

528.04 

 

2010101

行政运行

300.36 

300.36 

 

300.36 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

44.70 

44.70 

 

44.70 

2080302

财政对失业保险基金的补助

1.20 

1.20 

 

1.20 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

2.12 

2.12 

 

2.12 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.32 

13.32 

 

13.32 

2130104

事业运行

36.02 

36.02 

 

36.02 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

105.3 

105.3 

 

105.3 

2210201

住房公积金

25.02 

25.02 

 

25.02 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

528.04 

470.24 

57.8 

301

工资福利支出

431.9 

431.9 

 

30101

基本工资

132.35 

132.35 

 

30102

津贴补贴

206.06 

206.06 

 

30103

奖金

35.6 

35.6 

 

30104

社会保障缴费

52.3 

52.3 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

3.37 

3.37 

 

30199

其他工资福利支出

2.22 

2.22 

 

302

商品和服务支出

57.8 

 

57.8 

30201

办公费

8.63 

 

8.63 

30202

印刷费

7.32 

 

7.32 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.05 

 

0.05 

30206

电费

6.78 

 

6.78 

30207

邮电费

2.53 

 

2.53 

30208

取暖费

11.3 

 

11.3 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.32 

 

2.32 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

5 

 

5 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.24 

 

1.24 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.63 

 

5.63 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7 

 

7 

303

对个人和家庭的补助

13.32 

13.32 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

13.32 

13.32 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

25.02 

25.02 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30905

基础建设支出

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

5.7

5.7

2016年,我部门“三公”经费预算安排5.7万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算5.7万元,主要用于公务车辆正常的运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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