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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县人防办部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出                                 第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

                                                                                    第一部分 人防办部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)               (一)负责小型人民防空项目开工报告审批。新建民用建筑项目减免防空地下室易地建设费审批;人民防空工程装修审批。.人民防空工程转租或转让审批;人民防空工程平时开发利用备案登记。人民防空工程平时使用证审验。

(二)人民防空工程竣工验收备案;

(三)承接省人民防空办公室下放的人民防空工程项目建议书.可行性研究报告.初步设计和施工图设计审批;

(四)参与地下空间规划编制,负责地下空间开发兼顾人防要求审批的职责;协调成员单位工作,落实人员防护行动;

(五)加强监督指导城市和重要经济目标防护工作,负责拟定城市人口疏散并牵头组织实施。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

                                               第二部分 人防办2016年度部门预算表

                                           部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

88.156616 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

76.691616 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.4650 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

88.156616 

  本年支出合计

58

 88.156616

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 

 部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

88.156616 

88.156616 

 

 

 

 

 

 203

 

76.691616 

76.691616 

 

 

 

 

 

20303

 

300000 

300000 

 

 

 

 

 

2030303

 

300000 

300000 

 

 

 

 

 

 20306

 

46.691616 

46.691616 

 

 

 

 

 

 2030603

 

46.691616

 46.691616

 

 

 

 

 

 221

 

 11.4650

 11.4650

 

 

 

 

 

22102

 

 11.4650

 11.4650

 

 

 

 

 

 2210201

 

 11.4650

 11.4650

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

88.156616 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

76.691616 

76.691616 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

11.4650 

11.4650 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

88.156616 

本年支出合计

77

88.156616 

88.156616 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 

总计

83

 

 

 

 一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

88.156616 

88.156616 

340000 

 203

 76.691616

76.691616 

76.691616 

340000 

 20303

 300000

300000 

300000 

300000 

 2030303

 300000

300000 

300000 

300000 

 20306

 46.691616

46.691616 

 46.691616

40000 

 2030603

 46.691616

46.691616 

 46.691616

40000 

 221

 11.4650

11.465 

 11.465

 

 22102

 11.4650

11.465 

 11.465

 

 2210201

 11.4650

11.465 

 11.465

 

                                                    一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

54.156616 

46.381616 

7.775 

301

工资福利支出

42.691616 

42.691616 

 

30101

基本工资

12.7920 

12.7920 

 

30102

津贴补贴

18.9276 

18.9276 

 

30103

奖金

2.6433 

2.6433 

 

30104

社会保障缴费

6.661116 

6.661116 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1.6676 

1.6676 

 

302

商品和服务支出

7.7750 

 

7.775 

30201

办公费

0.8 

 

0.8 

30202

印刷费

0.8 

 

0.8 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.04 

 

0.04 

30206

电费

0.04 

 

0.04 

30207

邮电费

0.04 

 

0.04 

30208

取暖费

0.8 

 

0.8 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.4 

 

1.4 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.12 

 

0.12 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.24 

 

0.24 

30216

培训费

0.08 

 

0.08 

30217

公务接待费

0.24 

 

0.24 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.375 

 

2.375 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.8 

 

0.8 

303

对个人和家庭的补助

3.69 

3.69 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

3.69 

3.69 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.615

0.24

2.375

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  2.615万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.24万元。主要用于部门间因工作关系发生的招待费用等。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.375万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

2016年3月27日

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