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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县卫生和计划生育局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

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第一部分 共和县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分共和县卫生和计划生育局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分共和县卫生和计划生育局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

  (一)拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施组织开展食品安全风险监测、评估。负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施,合理配置医疗卫生资源。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,会同有关部门参与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。

(十二)指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作,承担重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练。

(十)承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革工作领导小组、人口与计划生育领导小组、防治艾滋病性病工作委员会的日常工作。

(十)承办人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数57人,其中在职人员18人,离休人员*人,退休人员33人,其他人员6人。

       

第二部分 共和县卫生和计划生育局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

843 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

234

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

592 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

17 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

843 

  本年支出合计

58

 843

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

843 

总计

68

 843

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

843

843

 

 

 

 

 

2081601

红十字行政运行

5

5

 

 

 

 

 

2080501

单位离退休烤火费

12.81

12.81

2080501

单位离退休工资

187.94

187.94

2080501

行政离退休烤火费

0.83

0.83

2080304

行政对基本工伤保险

1.48

1.48

2080301

行政对基本养老金

30

30

2080302

行政对基本失业金

0.8

0.8

2100101

福利费

0.06

0.06

2100101

工资福利支出

152

152

2100101

在职烤火费

7

7

210399

247个工资

158

158

2100101

3个临聘人员

2.65

2.65

2100101

遗属生活补助

0.43

0.43

2100101

公用经费

30

30

2100302

乡镇卫生院

45

45

 

 

 

 

 

2101001

食品药品行政运行

10

10

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生

10

10

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

172

172

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17

17

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

843

601

243

 

 

 

2081601

红十字行政运行

5

5

 

 

 

2080501

单位离退休烤火费

12.81

12.81

 

 

 

2080501

单位离退休工资

187.94

187.94

 

 

 

2080501

行政离退休烤火费

0.83

0.83

 

 

 

2080304

行政对基本工伤保险

1.48

1.48

 

 

 

2080301

行政对基本养老金

30

30

 

 

 

2080302

行政对基本失业金

0.8

0.8

 

 

 

2100101

福利费

0.06

0.06

 

 

 

2100101

工资福利支出

152

152

2100101

在职烤火费

7

7

210399

247个工资

158

158

2100101

3个临聘人员

2.65

2.65

2100101

遗属生活补助

0.43

0.43

2100101

公用经费

30

30

2100302

乡镇卫生院

45

45

2101001

食品药品行政运行

10

10

2100409

重大公共卫生

10

10

2100717

计划生育服务

172

172

2210201

住房公积金

17

17

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

843 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

234 

234 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5921 

592 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

17 

17 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

843 

本年支出合计

77

843 

843 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

843 

总计

83

843 

843 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

843

601

242

2081601

红十字行政运行

5

5

2080501

单位离退休烤火费

12.81

12.81

2080501

单位离退休工资

187.94

187.94

2080501

行政离退休烤火费

0.83

0.83

2080304

行政对基本工伤保险

1.48

1.48

2080301

行政对基本养老金

30

30

2080302

行政对基本失业金

0.8

0.8

2100101

福利费

0.06

0.06

2100101

工资福利支出

152

152

2100101

在职烤火费

7

7

210399

247个工资

158

158

2100101

3个临聘人员

2.65

2.65

2100101

遗属生活补助

0.43

0.43

2100101

公用经费

30

30

2100302

乡镇卫生院

45

45

2101001

食品药品行政运行

10

10

2100409

重大公共卫生

10

10

2100717

计划生育服务

172

172

2210201

住房公积金

17

2100101

工资福利支出

152

2100101

在职烤火费

7

210399

247个工资

158

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

601 

571 

30 

301

工资福利支出

366 

366 

 

30101

基本工资

56 

56 

 

30102

津贴补贴

69 

69 

 

30103

奖金

27 

27 

 

30104

社会保障缴费

32 

32 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

182 

182 

 

302

商品和服务支出

30 

 

30 

30201

办公费

3.6

3.6

30202

印刷费

3.6

3.6

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.18

0.18

30206

电费

0.18

0.18

30207

邮电费

3.6

3.6

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

6.3

6.3

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

0.54

0.54

30214

租赁费

30215

会议费

1.8

1.8

30216

培训费

0.36

0.36

30217

公务接待费

1.08

1.08

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

0.06

0.06

30231

公务用车运行维护费

5.7

5.7

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

3.6

3.6

303

对个人和家庭的补助

219.01

219.01

30301

离休费

30302

退休费

201.58 

201.58 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.43 

0.43 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

17 

17 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

6.78

1.08

5.7

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排6.78  万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.08万元。主要用于公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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