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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县公证处部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 共和县公证处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县公证处2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 共和县公证处部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位4个,单位年末人数4人,其中在职人员4人,退休人员1人

       

第二部分 共和县公证处2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

47.99 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

38.17 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

6.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

3.10 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

47.99 

  本年支出合计

58

 47.99

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

47.99 

总计

68

 47.99

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47.99 

47.99 

 

 

 

 

 

 039

共和县司法局 

47.99 

47.99 

 

 

 

 

 

 039001

共和县公证处

47.99 

47.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47.99

47.99

 

 

 

039

共和县司法局

47.99

47.99

039002

共和县公证处

47.99

47.99

 204

公共安全支出

38.16

38.16

 

 

 

 20406

司法

38.16

38.16

 

 

 

 2040601

行政运行

2.40

2.40

 

 

 

 2040606

律师公证管理

35.77

35.77

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

6.71

6.71

 

 

 

 20805

行政事业单位退休

6.71

6.71

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

6.71

6.71

 

 

 

 221

住房保障支出

3.10

3.10

 

 

 

22102

住房改革支出

3.10

3.10

 

 

 

2210201

住房公积金

3.10

3.10

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

47.99 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

38.17 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

6.71 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.10 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

47.99 

本年支出合计

77

47.99 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

47.99 

总计

83

47.99 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

47.99 

44.99 

3.00 

301

工资福利支出

35.58 

35.58 

 

30101

基本工资

10.02 

10.02 

 

30102

津贴补贴

5.30 

5.30 

 

30103

奖金

0.00 

0.00 

 

30104

社会保障缴费

5.78 

5.78 

 

30106

伙食补助费

0.00 

0.00 

 

30107

绩效工资

12.41 

12.41 

 

30199

其他工资福利支出

2.07 

2.07 

 

302

商品和服务支出

3.00 

 

3.00 

30201

办公费

0.40 

 

0.40 

30202

印刷费

0.08 

 

0.08 

30203

咨询费

0.00 

 

0.00 

30204

手续费

0.00 

 

0.00 

30205

水费

0.08 

 

0.08 

30206

电费

0.08 

 

0.08 

30207

邮电费

0.08 

 

0.08 

30208

取暖费

0.80 

 

0.08 

30209

物业管理费

0.00 

 

0.00 

30211

差旅费

0.44 

 

0.44 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

 

0.00 

30213

维修(护)费

0.12 

 

0.12 

30214

租赁费

0.00 

 

0.00 

30215

会议费

0.08 

 

0.08 

30216

培训费

0.08 

 

0.08 

30217

公务接待费

0.16 

 

0.16 

30218

专用材料费

0.00 

 

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

 

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 

 

0.00 

30226

劳务费

0.00 

 

0.00 

30227

委托业务费

0.00 

 

0.00 

30228

工会经费

0.00 

 

0.00 

30229

福利费

0.00 

 

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 

 

0.00 

30239

其他交通费用

0.00 

 

0.00 

30299

其他商品和服务支出

0.60 

 

0.60 

303

对个人和家庭的补助

9.41 

9.41 

 

30301

离休费

0.00 

0.00 

 

30302

退休费

6.30 

6.30 

 

30303

退职(役)费

0.00 

0.00 

 

30304

抚恤金

0.00 

0.00 

 

30305

生活补助

0.00 

0.00 

 

30307

医疗费

0.00 

0.00 

 

30309

奖励金

0.00 

0.00 

 

30311

住房公积金

3.10 

3.10 

 

30312

提租补贴

0.00 

0.00 

 

30313

购房补贴

0.00 

0.00 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

0.00 

 

310

其他资本性支出

0.00 

0.00 

 

31002

办公设备购置

0.00 

0.00 

 

31003

专用设备购置

0.00 

0.00 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

0.00 

 

31019

其他交通工具购置

0.00 

0.00 

 

31099

其他资本性支出

0.00 

0.00 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排0万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.16万元。主要用于上级检查工作。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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