索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度石乃亥乡人民政府部门预算
目 录
第一部分 石乃亥乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 石乃亥乡人民政府2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 石乃亥乡人民政府部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能):依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益,保护本地区安全,维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展,对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要,依法对文化事业实施管理。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数57人,其中在职人员24人(包括乡服务中心6人;乡司法所1人;乡兽医站5人),退休人员8人,临工16人。
第二部分 石乃亥乡人民政府2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
582.31 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
279.05 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
11.4 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
105.48 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
39.54 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
119.31 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
27.53 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
582.31 |
本年支出合计 |
58 |
582.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
582.31 |
总计 |
68 |
582.31 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
582.31 |
582.31 |
|
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
231.42 |
231.42 |
|
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010303 |
机关服务 |
47.63 |
47.63 |
|
|
|
|
|
||
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010901 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2040601 |
行政运行 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.22 |
49.22 |
|
|
|
|
|
||
2090101 |
基本养老金 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
|
|
||
2090201 |
失业保险 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
||
2090499 |
工伤保险 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
|
||
2130104 |
事业运行 |
50.31 |
50.31 |
|
|
|
|
|
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69 |
69 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.53 |
27.53 |
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
582.31 |
582.31 |
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
231.42 |
231.42 |
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||
2010303 |
机关服务 |
47.63 |
47.63 |
|
|
|
|
||
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
||
2010901 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
||
2040601 |
行政运行 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.22 |
49.22 |
|
|
|
|
||
2090101 |
基本养老金 |
52.71 |
52.71 |
|
|
|
|
||
2090201 |
失业保险 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
||
2090499 |
工伤保险 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.61 |
13.61 |
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
||
2130104 |
事业运行 |
50.31 |
50.31 |
|
|
|
|
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69 |
69 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.53 |
27.53 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
582.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
279.05 |
279.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
11.4 |
11.4 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
105.48 |
105.48 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
39.54 |
39.54 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
119.31 |
119.31 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
27.53 |
27.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
582.31 |
本年支出合计 |
77 |
582.31 |
582.31 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
582.31 |
总计 |
83 |
582.31 |
582.31 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
582.31 |
582.31 |
|
|||
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
231.42 |
231.42 |
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
||
2010303 |
机关服务 |
47.63 |
47.63 |
|
||
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
||
2010901 |
行政运行 |
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
||
2040601 |
行政运行 |
11.4 |
11.4 |
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
49.22 |
49.22 |
|
||
2090101 |
基本养老金 |
52.71 |
52.71 |
|
||
2090201 |
失业保险 |
1.16 |
1.16 |
|
||
2090499 |
工伤保险 |
2.39 |
2.39 |
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.61 |
13.61 |
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.93 |
25.93 |
|
||
2130104 |
事业运行 |
50.31 |
50.31 |
|
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69 |
69 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.53 |
27.53 |
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
582.31 |
483.1 |
99.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
408.35 |
408.35 |
|
30101 |
基本工资 |
81.78 |
81.78 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155 |
155 |
|
30103 |
奖金 |
12.47 |
12.47 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
57.93 |
57.93 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.53 |
2.53 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
98.64 |
98.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
93.81 |
|
93.81 |
30201 |
办公费 |
18.7 |
|
18.7 |
30202 |
印刷费 |
13.3 |
|
13.3 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
30206 |
电费 |
11.76 |
|
11.76 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
|
0.11 |
30208 |
取暖费 |
8.4 |
|
8.4 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.85 |
|
3.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.35 |
|
5.35 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.41 |
|
2.41 |
30216 |
培训费 |
3.12 |
|
3.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
0.25 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
6.3 |
|
6.3 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.7 |
|
5.7 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.45 |
|
14.45 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.75 |
74.75 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
45.92 |
45.92 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.31 |
1.31 |
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
27.52 |
27.52 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
30905 |
基础建设支出 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
5.4 |
|
5.4 |
39999 |
其他支出 |
5.4 |
|
5.4 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
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|
|
0 |
0 |
0 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
5.95 |
|
0.25 |
|
5.7 |
其中公务接待费包括:机关0.25万元,司法所0万元,兽医站0万元,水管所0万元。公务用车运行维护费包括:机关5.7万元,水管所0万元。 |
2016年,我部门“三公”经费预算安排5.95万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.25万元。主要用于机关一般公务接待0.25万元,乡镇司法所公务接待0万元,乡镇兽医站公务接待0万元,乡镇水管所公务接待0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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