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生效日期: 2016-03-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县委组织部部门预算

来源: 发布时间:2016-03-25 浏览次数: 【字体:

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第一部分 共和县委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县委组织部2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 共和县委组织部部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

中共共和县委组织部是县委的职能部门,是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构。其基本任务是:贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针、政策,具体贯彻和组织实施县委全委会、常委会及上级组织部门在干部工作和组织工作方面的决议、决定和指示,指导全县组织、干部、人才方面的日常工作,为党的基本路线在我县的贯彻执行提供组织保证。 其主要工作职能是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式;研究、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设的理论研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策,负责办理由县委管理干部的职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子职数、职务等调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,统筹协调干部工作中的有关问题,办理其任免、工资、退(离)休、出国(境)审批手续;负责乡镇及县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部调配、交流及安置事宜。

3.研究、贯彻中央和省、州、县委制定的干部队伍建设的方针、政策;组织落实培养选拔中青年干部和少数民族干部、妇女干部、党外干部及后备干部工作,建好干部后备库。

4.协助县委和援青单位做好援青干部的管理、考察等工作,负责对外挂职交流干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等工作;负责全县干部档案和干部统计工作的综合指导,建好干部信息库。

5.负责出席上级党代会代表的推选和州、县党代会有关组织方面的工作,指导基层开好党代会,负责人代会等有关人事工作。

6.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

7.负责全县组织工作和干部工作的督促检查及宏观指导,对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》工作进行监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。

8.主管全县干部教育培训工作,研究制定我县干部教育培训的政策、规划及计划;组织县管干部、各类专业人才以及组织人事干部的培训。

9.负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设,安排、督促和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。

10.研究和制定全县人才工作的改革、规划,对全县人才工作进行宏观指导和组织协调;调查了解各领域人才工作情况,检查贯彻实施人才强县战略的情况;组织协调有关部门共同开展人才培养、引进等工作。

11.负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《中华人民共和国公务员法》的组织实施、综合指导。

12.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督管理制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

13.落实党内关爱帮扶机制,加强对村、社区“两委”班子成员及后备干部的管理和教育、培养等工作。

14.归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

15.承办县委和州委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数18人,其中在职人员15人,离休人员*人,退休人员3人,其他人员*人。

       

第二部分 共和县委组织部2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

436.64 

一、一般公共服务支出

35

382.98 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

41.49 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.16 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

436.64 

  本年支出合计

58

        436.64

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

436.64 

总计

68

        436.64

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

436.64 

436.64 

 

 

 

 

 

 012

共和县委组织部

436.64 

436.64 

 

 

 

 

 

 012001

青海省共和县委组织部

436.64 

436.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

436.64 

193.99 

242.65 

 

 

 

201 

20132

2013201

行政工资福利支出

113.68 

113.68 

 

 

 

 

201

20132

2013201

行政在职烤火费

6.20

6.20

201

20132

2013201

行政离退休烤火费

1.24

1.24

 

 

 

 

208

20803

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

20.41

20.41 

 

 

 

 

208

20803

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07 

 

 

 

 

208

20803

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.05 

1.05 

 

 

 

 

208

20805

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.73 

18.73 

 

 

 

 

221 

22102

2210201

住房公积金

    12.16

  12.16

 

 

 

 

201

20132

2013201

福利费

0.05

201

20132

2013201

公用经费

20.40

201

20132

2013299

年终目标责任考核奖励资金

47.60

47.60

201

20132

2013299

三基建设经费

25.00

25.00

201

20132

2013299

县级干部经费

6.65

6.65

201

20132

2013299

党代表调研视察经费

12.80

12.80

201

20132

2013299

党内关怀帮扶资金

30.00

30.00

201

20132

2013299

机关党建经费

4.00

4.00

201

20132

2013299

基层党建经费

8.00

8.00

201

20132

2013299

基层党建专项经费

75.00

75.00

201

20132

2013299

考核办督查经费

3.00

3.00

201

20132

2013299

农村牧区党员干部现代远程教育工作经费

2.00

2.00

201

20132

2013299

农牧党员培训经费

10.00

10.00

201

20132

2013299

人才工作经费

2.00

2.00

201

20132

2013299

县级党代表常任制工作经费

6.60

6.60

201

20132

2013299

县乡换届选举工作经费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

436.64 

一、一般公共服务支出

31

382.98 

382.98 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

41.49 

41.49 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

12.16 

12.16 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

436.64 

本年支出合计

77

436.64 

436.64 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

436.64 

总计

83

436.64 

436.64 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

436.64 

193.99 

242.65 

201 

20132

2013201

行政工资福利支出

113.68 

113.68 

 

201

20132

2013201

行政在职烤火费

6.20

6.20

201

20132

2013201

行政离退休烤火费

1.24

1.24

 

208

20803

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

20.41

20.41 

 

208

20803

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07 

 

208

20803

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.05 

1.05 

 

208

20805

2080501

归口管理的行政单位离退休

18.73 

18.73 

 

221 

22102

2210201

住房公积金

    12.16

  12.16

 

201

20132

2013201

福利费

0.05

201

20132

2013201

公用经费

20.40

201

20132

2013299

年终目标责任考核奖励资金

47.60

47.60

201

20132

2013299

三基建设经费

25.00

25.00

201

20132

2013299

县级干部经费

6.65

6.65

201

20132

2013299

党代表调研视察经费

12.80

12.80

201

20132

2013299

党内关怀帮扶资金

30.00

30.00

201

20132

2013299

机关党建经费

4.00

4.00

201

20132

2013299

基层党建经费

8.00

8.00

201

20132

2013299

基层党建专项经费

75.00

75.00

201

20132

2013299

考核办督查经费

3.00

3.00

201

20132

2013299

农村牧区党员干部现代远程教育工作经费

2.00

2.00

201

20132

2013299

农牧党员培训经费

10.00

10.00

201

20132

2013299

人才工作经费

2.00

2.00

201

20132

2013299

县级党代表常任制工作经费

6.60

6.60

201

20132

2013299

县乡换届选举工作经费

10.00

10.00

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

193.99 

173.59 

20.40 

301

工资福利支出

142.70 

142.70 

 

30101

基本工资

39.44 

39.44 

 

30102

津贴补贴

65.50 

65.50 

 

30103

奖金

8.74 

8.74 

 

30104

社会保障缴费

21.53 

21.53 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

7.49 

7.49 

 

302

商品和服务支出

20.40 

 

20.40 

30201

办公费

2.60 

 

2.60 

30202

印刷费

2.60 

 

2.60 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.13 

 

0.13 

30206

电费

0.13 

 

0.13 

30207

邮电费

0.13 

 

0.13 

30208

取暖费

2.60 

 

2.60 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4.55 

 

4.55 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.39 

 

0.39 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.78 

 

0.78 

30216

培训费

0.26 

 

0.26 

30217

公务接待费

0.78 

 

0.78 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.85 

 

2.85 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.60 

 

2.60 

303

对个人和家庭的补助

30.89 

30.89 

30301

离休费

 

 

30302

退休费

18.73 

18.73 

30303

退职(役)费

 

 

30304

抚恤金

 

 

30305

生活补助

 

 

30307

医疗费

 

 

30309

奖励金

 

 

30311

住房公积金

12.16 

12.16 

30312

提租补贴

 

 

30313

购房补贴

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

310

其他资本性支出

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.63

0.78

2.85

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.63万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.78万元。主要用于公务接待活动。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.85万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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