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生效日期: | 2016-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度共和县委组织部部门预算
目 录
第一部分 共和县委组织部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县委组织部2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县委组织部部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
中共共和县委组织部是县委的职能部门,是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构。其基本任务是:贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针、政策,具体贯彻和组织实施县委全委会、常委会及上级组织部门在干部工作和组织工作方面的决议、决定和指示,指导全县组织、干部、人才方面的日常工作,为党的基本路线在我县的贯彻执行提供组织保证。 其主要工作职能是:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式;研究、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设的理论研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2.贯彻执行党的干部路线和干部政策,负责办理由县委管理干部的职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子职数、职务等调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,统筹协调干部工作中的有关问题,办理其任免、工资、退(离)休、出国(境)审批手续;负责乡镇及县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部调配、交流及安置事宜。
3.研究、贯彻中央和省、州、县委制定的干部队伍建设的方针、政策;组织落实培养选拔中青年干部和少数民族干部、妇女干部、党外干部及后备干部工作,建好干部后备库。
4.协助县委和援青单位做好援青干部的管理、考察等工作,负责对外挂职交流干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等工作;负责全县干部档案和干部统计工作的综合指导,建好干部信息库。
5.负责出席上级党代会代表的推选和州、县党代会有关组织方面的工作,指导基层开好党代会,负责人代会等有关人事工作。
6.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
7.负责全县组织工作和干部工作的督促检查及宏观指导,对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》工作进行监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。
8.主管全县干部教育培训工作,研究制定我县干部教育培训的政策、规划及计划;组织县管干部、各类专业人才以及组织人事干部的培训。
9.负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设,安排、督促和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。
10.研究和制定全县人才工作的改革、规划,对全县人才工作进行宏观指导和组织协调;调查了解各领域人才工作情况,检查贯彻实施人才强县战略的情况;组织协调有关部门共同开展人才培养、引进等工作。
11.负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《中华人民共和国公务员法》的组织实施、综合指导。
12.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督管理制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
13.落实党内关爱帮扶机制,加强对村、社区“两委”班子成员及后备干部的管理和教育、培养等工作。
14.归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。
15.承办县委和州委组织部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数18人,其中在职人员15人,离休人员*人,退休人员3人,其他人员*人。
第二部分 共和县委组织部2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
436.64 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
382.98 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
41.49 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12.16 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
436.64 |
本年支出合计 |
58 |
436.64 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
436.64 |
总计 |
68 |
436.64 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
436.64 |
436.64 |
|
|
|
|
|
|||
012 |
|
|
共和县委组织部 |
436.64 |
436.64 |
|
|
|
|
|
012001 |
|
|
青海省共和县委组织部 |
436.64 |
436.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
436.64 |
193.99 |
242.65 |
|
|
|
|||
201 |
20132 |
2013201 |
行政工资福利支出 |
113.68 |
113.68 |
|
|
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
行政在职烤火费 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
行政离退休烤火费 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
208 |
20803 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
208 |
20803 |
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
208 |
20803 |
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
208 |
20805 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
221 |
22102 |
2210201 |
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
福利费 |
0.05 |
|
|
|
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
公用经费 |
20.40 |
|
|
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
年终目标责任考核奖励资金 |
47.60 |
|
47.60 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
三基建设经费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
县级干部经费 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
党代表调研视察经费 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
党内关怀帮扶资金 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
机关党建经费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
基层党建经费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
基层党建专项经费 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
考核办督查经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
农村牧区党员干部现代远程教育工作经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
农牧党员培训经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
人才工作经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
县级党代表常任制工作经费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
县乡换届选举工作经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
436.64 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
382.98 |
382.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
41.49 |
41.49 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12.16 |
12.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
436.64 |
本年支出合计 |
77 |
436.64 |
436.64 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
436.64 |
总计 |
83 |
436.64 |
436.64 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
436.64 |
193.99 |
242.65 |
||||
201 |
20132 |
2013201 |
行政工资福利支出 |
113.68 |
113.68 |
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
行政在职烤火费 |
6.20 |
6.20 |
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
行政离退休烤火费 |
1.24 |
1.24 |
|
|
208 |
20803 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
20.41 |
20.41 |
|
|
208 |
20803 |
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
208 |
20803 |
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
|
|
208 |
20805 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.73 |
18.73 |
|
|
221 |
22102 |
2210201 |
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
福利费 |
0.05 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013201 |
公用经费 |
20.40 |
|
|
|
201 |
20132 |
2013299 |
年终目标责任考核奖励资金 |
47.60 |
|
47.60 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
三基建设经费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
县级干部经费 |
6.65 |
|
6.65 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
党代表调研视察经费 |
12.80 |
|
12.80 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
党内关怀帮扶资金 |
30.00 |
|
30.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
机关党建经费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
基层党建经费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
基层党建专项经费 |
75.00 |
|
75.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
考核办督查经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
农村牧区党员干部现代远程教育工作经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
农牧党员培训经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
人才工作经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
县级党代表常任制工作经费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
201 |
20132 |
2013299 |
县乡换届选举工作经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
193.99 |
173.59 |
20.40 |
|
301 |
工资福利支出 |
142.70 |
142.70 |
|
30101 |
基本工资 |
39.44 |
39.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.50 |
65.50 |
|
30103 |
奖金 |
8.74 |
8.74 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.53 |
21.53 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.49 |
7.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.40 |
|
20.40 |
30201 |
办公费 |
2.60 |
|
2.60 |
30202 |
印刷费 |
2.60 |
|
2.60 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.13 |
|
0.13 |
30206 |
电费 |
0.13 |
|
0.13 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
|
0.13 |
30208 |
取暖费 |
2.60 |
|
2.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.55 |
|
4.55 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
|
0.39 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.78 |
|
0.78 |
30216 |
培训费 |
0.26 |
|
0.26 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
|
0.78 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.85 |
|
2.85 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.60 |
|
2.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.89 |
30.89 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
18.73 |
18.73 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.16 |
12.16 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
3.63 |
|
0.78 |
|
2.85 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排3.63万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.78万元。主要用于公务接待活动。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.85万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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