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生效日期: 2016-03-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县人民检察院部门预算目录

来源: 发布时间:2016-03-27 浏览次数: 【字体:

 

第一部分  共和县检察院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县检察院2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县人民检察院部门概况

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

(二) 人民检察院与人民法院相对应而设置的,以便依照刑事诉讼法规定的程序办案。同人民法院独立行使国家审判权一样,人民检察院依照法律独立行使检察权,不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民,在适用法律上一律平等。

(三)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;

(四)对于直接受理的刑事案件进行侦查;

(五)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

  (六)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

  (七)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;[10]

(八)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(九)法律规定的其他职权。[8]

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数40人,其中在职人员38人,退休人员6人。

        

 

 

 

第二部分 共和县检察院2016年度部门预算表

  部门收支总表

公开01

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

614.85 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

540.08 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

39.22 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

35.55 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

614.85 

  本年支出合计

58

 614.85

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

614.85 

614.85 

 

 

 

 

 

 204

公共安全支出

540.08

540.08

 

 

 

 

 

  20404

检察

540.08

540.08

 

 

 

 

 

  2040401

行政运行

540.08

540.08

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

39.22 

39.22

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

 39.22

39.22

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

 35.55

 

35.55

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

35.55

35.55

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

35.55

35.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

614.85 

614.85 

 

 

 

 

 204

公共安全支出

540.08

540.08

 

 

 

 

  20404

检察

540.08

540.08

 

 

 

 

  2040401

行政运行

540.08

540.08

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

39.22 

39.22

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

 39.22

39.22

 

 

 

 

 221

住房保障支出

 35.55

 

35.55

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

35.55

35.55

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

35.55

35.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                 金额单位:万元

  

  

  

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

614.85 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

540.08 

540.08 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

39.22

39.22

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

35.55

35.55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

77

 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

614.85 

总计

83

614.85 

614.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

614.85

614.85

 

204

公共安全支出

540.08

540.08

 

20404

检察

540.08

540.08

 

2040401

行政运行

540.08

540.08

 

208

社会保障和就业支出

39.22

39.22

 

20805

行政事业单位离退休

39.22

39.22

 

221

住房保障支出

35.55

 

35.55

 

22102

住房改革支出

35.55

35.55

 

2210201

住房公积金

35.55

35.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

614.85

614.85

 

301

工资福利支出

444.90

444.90

 

30101

基本工资

107.99

107.99

 

30102

津贴补贴

197.64

197.64

 

30103

奖金

25.47

25.47

 

30104

社会保障缴费

84.80

84.80

 

30199

其他工资福利支出

29.00

29.00

 

302

商品和服务支出

76.57

 

76.57

30201

办公费

7.6

 

7.6

30202

印刷费

7.6

 

7.6

30203

水费

0.38

 

0.38

30204

电费

0.38

 

0.38

30205

取暖费

7.6

 

7.6

30206

差旅费

15.2

 

15.2

30207

因公出国(境)费用

 

 

 

30208

维修()

7.6

 

7.6

30209

租赁费

 

 

 

30210

会议费

2.28

 

2.28

30211

培训费

0.76

 

0.76

30212

公务接待费

1.9

 

1.9

30213

公务用车运行维护费

8.55

 

8.55

30214

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.72

 

16.72

303

对个人和家庭的补助

72.29

72.29

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

36.74

36.74

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

35.55

35.55

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

 

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

10.45

 

1.9

 

8.55

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排10.45万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.9万元,主要用于公务接待方面发生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算8.55万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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