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生效日期: 2016-03-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县人民法院部门预算目录

来源: 发布时间:2016-03-27 浏览次数: 【字体:

 

第一部分  共和县人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共和县人民法院2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共和县人民法院部门概况

 

一、主要职能

()审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(
)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(
)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

()依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。
  (
)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

()对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
  (
)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
  (
)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
  (
)承办其他应由县人民法院负责的工作

 

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数70人,其中在职人员66人,退休人员3人,其他人员1人。

        

 

第二部分 共和县人民法院2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1032.12 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

781.26 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

101.83 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

81.2 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

67.83 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1032.12 

  本年支出合计

58

 1032.12

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

1032.12 

总计

68

 1032.12

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1032.12

1032.12

 

 

 

 

 

 2040501

 行政运行(法院)

728.54 

728.54 

 

 

 

 

 

 2040504

 案件审判

18 

18 

 

 

 

 

 

 2040599

 其他法院支出

30.12 

30.12 

 

 

 

 

 

 2080305

 生育保险基金

2.53 

2.53 

 

 

 

 

 

 2080399

 其他社会保险基金

 97.92

 97.92

 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休

 1.38

 1.38

 

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

 34.8

 34.8

 

 

 

 

 

 2100503

 公务员医疗补助

 46.4

 46.4

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 67.83

 67.83

 

 

 

 

 

 2040501

 法院

 4.6

 4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1032.12

962.52

69.6

 

 

 

 2040501

 行政运行(法院)

728.54 

711.66

16.88

 

 

 

 2040504

 案件审判

18 

 

18

 

 

 

 2040599

 其他法院支出

30.12 

 

30.12 

 

 

 

 2080305

 生育保险基金

2.53 

2.53 

 

 

 

 

 2080399

 其他社会保险基金

 97.92

 97.92

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休

 1.38

 1.38

 

 

 

 

 2100501

 行政单位医疗

 34.8

 34.8

 

 

 

 

 2100503

 公务员医疗补助

 46.4

 46.4

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 67.83

 67.83

 

 

 

 

 2040501

 法院

 4.6

 

  4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                 金额单位:万元

  

  

  

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1032.12

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

781.26

781.26

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

101.83

101.83

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

67.83

67.83

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1032.12

本年支出合计

77

1032.12

1032.12

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1032.12

总计

83

1032.12

1032.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1032.12

962.52

69.6

 2040501

 行政运行(法院)

728.54 

711.66

16.88

 2040504

 案件审判

18 

 

18

 2040599

 其他法院支出

30.12 

 

30.12 

 2080305

 生育保险基金

2.53 

2.53 

 

 2080399

 其他社会保险基金

       97.92

 97.92

 

 2080599

其他行政事业单位离退休

        1.38

       1.38

 

 2100501

 行政单位医疗

 34.8

       34.8

 

 2100503

 公务员医疗补助

        46.4

 46.4

 

 2210201

 住房公积金

       67.83

       67.83

 

 2040501

 法院

        4.6

 

        4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

931.32 

812.61 

118.71 

301

工资福利支出

742.96 

742.96 

 

30101

基本工资

193.68 

193.68 

 

30102

津贴补贴

324.45 

324.45 

 

30103

奖金

43.18 

43.18 

 

30104

社会保障缴费

181.65 

181.65 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

118.71 

 

118.71 

30201

办公费

10.63 

 

10.63 

30202

印刷费

144 

 

144 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

2.54 

 

2.54 

30206

电费

5.94 

 

5.94 

30207

邮电费

21.77 

 

21.77 

30208

取暖费

4.33 

 

4.33 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

33.34 

 

33.34 

30212

因公出国(境)费用

3.69 

 

3.69 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

3.33 

 

3.33 

30217

公务接待费

6.44 

 

6.44 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

11.23 

 

11.23 

30229

福利费

0.2 

 

0.2 

30231

公务用车运行维护费

13.5 

 

13.5 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.33 

 

0.33 

303

对个人和家庭的补助

69.65 

 

 

30301

离休费

1.38 

69.65 

 

30302

退休费

 

1.38 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

0.44 

 

 

30305

生活补助

 

0.44 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

67.83 

 

 

30311

住房公积金

 

67.83 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

23.63

3.69

6.44

 

13.5

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排 23.63 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算3.69万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算6.44万元。主要用于接待。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算13.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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