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生效日期: 2016-07-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度廿地乡部门决算

来源: 发布时间:2016-07-12 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 廿地乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 廿地乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 廿地乡2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廿地乡部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能):依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益,保护本地区安全,维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展,对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要,依法对文化事业实施管理。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个(决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数38人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员4人,其他人员2人。

第二部分 廿地乡2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

518.12 

一、一般公共服务支出

35

322.15 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

4 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

618.37 

七、文化体育与传媒支出

41

2 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

112.07 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

21.64 

 

10

 

十、节能环保支出

44

64.2 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

532.96 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

2.81 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

22.38 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1136.49 

  本年支出合计

58

 1084.23

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

  年初结转和结余

26

77.35 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

77.35 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

129.61

 

31

 

   基本支出结转

65

129.61

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

1213.85 

总计

68

 1213.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1136.49 

518.12 

 

 

 

 

618.37 

201

一般公共服务支出

408.04

306.4

101.64

20101

人大事务

5.15

5.15

2010101

行政运行

5.15

5.15

20102

政协事务

0.7

0.7

2010201

行政运行

0.7

0.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

380.84

295.55

85.29

2010301

行政运行

334.56

249.58

84.99

2010303

机关服务

46.28

45.98

0.3

20111

纪检监察事务

2

2

2011101

行政运行

2

2

20129

群众团体事务

7.75

3

4.75

2012901

行政运行

5

3

2

2012999

其他群众团体事务支出

2.75

2.75

20136

其他共产党事务支出

11.6

11.6

2013699

其他共产党事务支出

11.6

11.6

204

公共安全支出

4.01

4.01

20406

司法

4.01

4.01

2040601

行政运行

4.01

4.01

207

文化体育与传媒支出

2

2

20701

文化

2

2

2070109

群众文化

2

2

208

社会保障和就业支出

74.87

28.77

46.1

20802

民政事务管里

42.4

42.4

2080299

其他民政管里支出

42.4

42.4

20803

财政对社会保险基金的补助

0.03

0.03

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

0.03

0.03

20805

行政事业单位离退休

32.44

28.74

3.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.44

28.74

3.7

210

医疗卫生与计划生育支出

24.47

23.19

12.77

21003

基层医疗卫生机构

14.2

14.2

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.2

14.2

21007

计划生育事务

10.27

9

1.27

3100717

计划生育服务

10.27

9

1.27

211

节能环保支出

64.2

27.4

36.8

21104

自然生态保护

44.2

27.4

16.8

2110499

其他自然生态保护支出

44.2

27.4

16.8

21106

退耕还林

20

20

2110699

其他退耕还林支出

20

20

213

农林水支出

536.5

105.96

430.55

21301

农业

441.03

40.77

400.26

2130104

事业运行

16.4

16.4

2130122

农业生产资料与技术补贴

54.6

22.37

32.23

2130135

农业资源保护修复与利用

368.03

368.03

2130199

其它农业支出

2

2

21302

林业

22.32

22.32

2130299

其他林业支出

22.32

22.32

21303

水利

5.9

4.93

0.97

2130304

水利行业业务管理

5.9

4.93

0.97

21307

农村综合改革

60.25

60.25

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

60.25

60.25

21399

其他农林水支出

7

7

2139999

其他农林水支出

7

7

221

住房保障支出

22.38

22.38

22102

住房改革支出

22.38

22.38

2210201

住房公积金

22.38

22.38

注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1084.23 

1084.23 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

322.15

322.15

20101

人大事务

6.15

6.15

2010101

行政运行

6.15

6.15

20102

政协事务

0.7

0.7

2010201

行政运行

0.7

0.7

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

306.14

306.14

2010301

行政运行

253.77

253.77

2010303

机关服务

46.28

46.28

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.1

6.1

20111

纪检监察事务

2

2

2011101

行政运行

2

2

20129

群众团体事务

3.88

3.88

2012901

行政运行

3

3

2012999

其他群众团体事务支出

0.88

0.88

20136

其他共产党事务支出

3.27

3.27

2013699

其他共产党事务支出

3.27

3.27

204

公共安全支出

4.01

4.01

20406

司法

4.01

4.01

2040601

行政运行

4.01

4.01

207

文化体育与传媒支出

2

2

20701

文化

2

2

2070109

群众文化

2

2

208

社会保障和就业支出

112.07

112.07

20802

民政事务管理

79.6

79.6

2080208

基层政权和社区建设

9.8

9.8

2080299

其它民政管理事务支出

69.8

69.8

20803

财政对社会保险基金的补助

0.03

0.03

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

0.03

0.03

20805

行政事业单位离退休

32.44

32.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.44

32.44

210

医疗卫生与计划生育支出

21.64

21.64

21003

基层医疗卫生机构

14.2

14.2

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.2

14.2

21007

计划生育事务

7.44

7.44

2100717

计划生育服务

6.66

6.66

2100799

其他计划生育事务支出

0.78

0.78

211

节能环保支出

64.2

64.2

21104

自然生态保护

44.2

44.2

2110499

其他自然生态保护支出

44.2

44.2

21106

退耕还林

2

2

2110699

其他退耕还林支出

2

2

213

农林水支出

532.96

532.96

21301

农业

441.04

441.04

2130104

事业运行

16.4

16.4

2130122

农业生产资料与技术补贴

54.6

54.6

2130135

农业资源保护修复与利用

368.03

368.03

2130199

其他农业支出

2

2

21302

林业

22.32

22.32

2130299

其他林业支出

22.32

22.32

其他林业

0.04

0.04

21303

水利

5.9

5.9

2130304

水利行业事务管理

5.9

5.9

21307

农村综合改革

56.1

56.1

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

56.1

56.1

21399

其他农林水支出

7.6

7.6

2139999

其他农林水支出

7.6

7.6

214

公路水路运输

2.81

2.81

21401

交通运输支出

2.81

2.81

2140106

公路养护

2.81

2.81

221

住房保障支出

22.38

22.38

22102

住房改革支出

22.38

22.38

2210201

住房公积金

22.38

22.38

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

518.12 

一、一般公共服务支出

31

306.52 

306.52 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

4.01 

4.01 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

38.58 

38.58 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

20.86 

20.86 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

27.4 

27.4 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

107.16 

107.16 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22.38 

22.38 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

518.12 

本年支出合计

77

526.91 

526.91 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

33.86 

年末财政拨款结转和结余

79

25.07 

25.07 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

33.86 

  基本支出结转

80

25.07 

25.07 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

551.98 

总计

83

551.98 

551.98 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

526.91 

526.91 

 

 201

一般公共服务支出

306.52 

306.52 

 

 20101

人大事务

6.15 

6.15 

 

 2010101

 行政运行

6.15

6.15 

 

 20102

政协事务

0.7 

 0.7

 

 2010201

 行政运行

0.7 

0.7

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

294.67 

 294.67

 

 2010301

 行政运行

248.69 

248.69

 

 2010303

 机关服务

45.98 

 45.98

 

 20111

纪检监察事务

 2

 2

 

 2011101

 行政运行

 2

 2

 

 20129

群众团体事务

 3

3

 

 2012901

 行政运行

 3

 3

 

204

公共安全支出

4.01

4.01

20406

司法

4.01

4.01

2040601

 行政运行

4.01

4.01

208

社会保障和就业支出

38.58

38.58

20802

民政事务管理

9.8

9.8

2080208

基层政权和社区建设

9.8

9.8

20803

财政对社会保险基金的补助

0.03

0.03

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

20805

行政事业单位离退休

28.74

28.74

2080501

 归口管理的行政单位离退休

28.74

28.74

210

医疗卫生与计划生育支出

20.86

20.86

21003

基层医疗卫生机构

14.2

14.2

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

14.2

14.2

21007

计划生育事务

6.66

6.66

2100717

 计划生育服务

6.66

6.66

211

节能环保支出

27.4

27.4

21104

自然生态保护

27.4

27.4

2110499

 其他自然生态保护支出

27.4

27.4

213

农林水支出

107.16

107.16

21301

农业

40.77

40.77

2130104

 事业运行

16.4

16.4

2130122

 农业生产资料与技术补贴

22.37

22.37

2130199

其他农业支出

2

2

21303

水利

4.93

4.93

2130304

 林业事业机构

4.93

4.93

21307

农村综合改革

56.1

56.1

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

56.1

56.1

21399

其他农林水支出

5.36

5.36

2139999

 其他农林水支出

5.36

5.36

221

住房保障支出

22.38

22.38

22102

住房改革支出

22.38

22.38

2210201

 住房公积金

22.38

22.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

526.91

260.19

103.11

301

一般公共服务支出

234.84

234.84

30101

基本工资

57.91

57.91

30102

津贴补贴

174.64

174.64

30103

奖金

21.63

21.63

30104

社会保障缴费

3.18

3.18

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

1.2

1.2

30199

其他工资福利支出

1.63

1.63

302

商品和服务支出

103.11

103.11

30201

办公费

12.6

12.6

30202

印刷费

10.29

10.29

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

3.5

3.5

30207

邮电费

1.42

1.42

30208

取暖费

2.7

2.7

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.15

0.15

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

13.5

13.5

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

2.63

2.63

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

33.53

33.53

30227

委托业务费

1.16

1.16

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5.62

5.62

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

16.01

16.01

303

对个人和家庭的补助

163.61

163.61

30301

离休费

30302

退休费

26.09

26.09

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

67.82

67.82

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

22.38

22.38

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

47.31

47.31

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7 

 

5.7 

 

5.7 

 

5.62

 

5.62 

 

5.62 

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 2136602

 解决移民遗留问题

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 廿地乡2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于廿地乡2015年度部门决算收支情况总体说明

廿地乡2015年度收入1136.49万元,比2014年收入总决算减少271.78万元。廿地乡2015年度总支出1084.23万元,比2014年支出总决算减少288.93万元。主要原因是:上年度涉农资金2016年度发放。

(一)收入总计1136.49万元。包括:

1、财政拨款收入518.12万元,为州财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入618.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余77.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1084.23万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出322.15万元,主要用于乡政府、党委、服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括廿地乡及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出4.01万元,主要用于廿地乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于廿地乡及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,主要用于廿地乡及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出2万元。主要用于廿地乡及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出112.07万元,主要用于廿地乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出21,64万元,主要用于廿地乡医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出64.2万元,主要用于廿地乡能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出320.28万元,主要用于城乡方面的支出。包括基础设施建设方面的支出。

11、农林水支出(类)支出532.96万元,主要用于廿地乡农牧户草场奖补、退耕还林等方面的支出。

12、住房保障支出(类)支出22.38万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、交通运输支出2.81万元,主要用于廿地乡村级公路的维护支出。

14、结转下年129.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于廿地乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。廿地乡2015年度财政拨款支出526.91万元,占本年支出总计的48.6%。2015年决算数比2014年增加285.78万元,主要原因:2015年转入兽医、司法、水管等人员工资、经费。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年廿地乡财政拨款用于以下方面:农林水(类)支出532.96万元,占49.16%;社会保障和就业(类)支出112.07万元,占10.34%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出4.01万元,占0.37%;住房保障支出(类)支出22.38万元,占2.06%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出21.64万元,占1.99%;文化体育与传媒(类)支出2万元,占0.18%;一般公共服务(类)支出322.15万元,占29.72%;节能环保支出64.2万元,占5.92%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出526.91万元。其中:

1、工资福利支出260。19万元。其中:基本工资57.91万元、津贴补贴174.64万元、奖金21.63万元、社会保障缴费3.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.2万元、其他工资福利支出1.63万元。

2、对个人和家庭的补助163.61万元。其中:离休费0万元、退休费26.09万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助67.82万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金22.38万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出47.31万元。

3、商品和服务支出103.11万元。其中:办公费12.61万元、印刷费10.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.5万元、邮电费1.42万元、取暖费2.7万元、物业管理费0万元、差旅费0.15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费13.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.63万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费33.53万元、委托业务费1.16万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出16.01万元。

4、其他资本性支出0万元。其中:办公设备购置0万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为5.7万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5.7万元,公务接待费预算0万元。支出决算为5.62万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为5.62万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.62万元,占99%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.62万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出5.62万元公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0万元接待0批次,0人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.08万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.08万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:严格控制车辆外出,尤其是杜绝了公车私用的现象。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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