| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-07-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年度共和县住房保障和房产管理局部门决算
目 录
第一部分 共和县住房保障和房产管理局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县住房保障和房产管理局2015年度部门决算表
一、共和县住房保障和房产管理局2015年度收入支出决算总表
二、共和县住房保障和房产管理局2015年度收入决算表
三、共和县住房保障和房产管理局2015年度支出决算表
四、共和县住房保障和房产管理局2015年度财政拨款收入支出决算总表
五、共和县住房保障和房产管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、共和县住房保障和房产管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、共和县住房保障和房产管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、共和县住房保障和房产管理局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共和县住房保障和房产管理局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共和县住房保障和房产管理局
2015年度部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、根据党的路线、方针、政策和县委县政府的部署,做好全县住房保障和房产管理工作。
2、负责全县房屋权属登记、备案、转让等工作。
3、负责全县公共维修基金归集、管理、审核、使用等工作。
4、负责保障性住房的运行管理等工作。
5、负责全县物业企业及其管理。
6、负责全县房屋征收管理、监督等工作。
7、承办县政府、住建局交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末实有人数11人,其中在职人员11人。
第二部分 共和县住房保障和房产管理局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
| 部门:共和县住房保障和房产管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
| 收入 |
支出 |
||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||
| 栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
栏次 |
|
9 |
|||||||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
218.71 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
5.82 |
一、基本支出 |
60 |
167.34 |
|||||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
- |
二、外交支出 |
38 |
- |
人员经费 |
61 |
105.55 |
|||||||
| 二、上级补助收入 |
3 |
- |
三、国防支出 |
39 |
- |
日常公用经费 |
62 |
61.79 |
|||||||
| 三、事业收入 |
4 |
- |
四、公共安全支出 |
40 |
- |
二、项目支出 |
63 |
- |
|||||||
| 四、经营收入 |
5 |
- |
五、教育支出 |
41 |
- |
基本建设类项目 |
64 |
- |
|||||||
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
- |
六、科学技术支出 |
42 |
- |
行政事业类项目 |
65 |
- |
|||||||
| 六、其他收入 |
7 |
4.82 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
- |
三、上缴上级支出 |
66 |
- |
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
- |
四、经营支出 |
67 |
- |
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
- |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
- |
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
- |
|
69 |
|
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
135.58 |
支出经济分类 |
70 |
— |
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
17.79 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
167.34 |
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
- |
工资福利支出 |
72 |
97.40. |
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
- |
商品和服务支出 |
73 |
41.80 |
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
- |
对个人和家庭的补助 |
74 |
8.15 |
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
- |
对企事业单位的补贴 |
75 |
1.85 |
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
- |
债务利息支出 |
76 |
- |
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
- |
基本建设支出 |
77 |
- |
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
8.15 |
其他资本性支出 |
78 |
18.14 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
- |
其他支出 |
79 |
- |
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
- |
|
80 |
|
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
- |
|
81 |
|
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
- |
|
82 |
|
|||||||
| 本年收入合计 |
24 |
223.54 |
本年支出合计 |
83 |
167.34 |
||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
- |
结余分配 |
84 |
- |
||||||||||
| 年初结转和结余 |
26 |
- |
交纳所得税 |
85 |
- |
||||||||||
| 基本支出结转 |
27 |
- |
提取职工福利基金 |
86 |
- |
||||||||||
| 项目支出结转和结余 |
28 |
- |
转入事业基金 |
87 |
- |
||||||||||
| 经营结余 |
29 |
- |
其他 |
88 |
- |
||||||||||
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
56.20 |
||||||||||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
56.20 |
||||||||||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
- |
||||||||||
|
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
- |
||||||||||
|
|
34 |
|
|
93 |
|
||||||||||
|
|
35 |
|
|
94 |
|
||||||||||
| 总计 |
36 |
223.54 |
总计 |
95 |
223.54 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
| 部门:共和县住房保障和房产管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
223.54 |
223.54 |
- |
- |
- |
- |
4.82 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
5.82 |
2.00 |
- |
- |
- |
- |
3.82 |
|||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.82 |
2.00 |
- |
- |
- |
- |
3.82 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
5.82 |
2.00 |
- |
- |
- |
- |
3.82 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
139.70 |
139.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
136.77 |
136.77 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2120101 |
行政运行 |
136.45 |
136.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2120103 |
机关服务 |
3.07 |
3.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
2.94 |
2.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.94 |
2.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 213 |
农林水支出 |
17.79 |
17.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 21303 |
水利 |
17.79 |
17.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.79 |
17.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
60.22 |
59.22 |
- |
- |
- |
- |
1.00 |
|||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
1.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00 |
|||
| 2210106 |
公共租赁住房 |
1.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.15 |
8.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
8.15 |
8.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 22103 |
城乡社区住宅 |
51.08 |
51.08 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
51.08 |
51.08 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
注:本表反映部门本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门:共和县住房保障和房产管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
167.34 |
167.34 |
- |
- |
- |
- |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
5.82 |
5.82 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5.82 |
5.82 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
5.82 |
5.82 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
135.58 |
135.58 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
134.99 |
134.99 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2120101 |
行政运行 |
134.68 |
134.678 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2120103 |
机关服务 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
0.59 |
0.59 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.59 |
0.59 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 213 |
农林水支出 |
17.79 |
17.79 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 21303 |
水利 |
17.79 |
17.79 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.79 |
17.79 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
8.15 |
8.15 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.15 |
8.15 |
- |
- |
- |
- |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
8.15 |
8.15 |
- |
- |
- |
- |
|||
注:本表反映部门本年度部门取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:共和县住房保障和房产管理局 金额单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
19 |
20 |
21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
218.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2.00 |
2.00 |
- |
一、基本支出 |
54 |
163.52 |
163.52 |
- |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
- |
二、外交支出 |
32 |
- |
- |
- |
人员经费 |
55 |
101.72 |
101.72 |
- |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
- |
- |
- |
日常公用经费 |
56 |
61.79 |
61.79 |
- |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
- |
- |
- |
二、项目支出 |
57 |
- |
- |
- |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
- |
- |
- |
基本建设类项目 |
58 |
- |
- |
- |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
- |
- |
- |
行政事业类项目 |
59 |
- |
- |
- |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
- |
- |
- |
|
60 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
- |
- |
- |
|
61 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
- |
- |
- |
|
62 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
- |
- |
- |
|
63 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
135.58 |
135.58 |
- |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
17.79 |
17.79 |
- |
工资福利支出 |
65 |
93.58 |
93.58 |
- |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
- |
- |
- |
商品和服务支出 |
66 |
41.80 |
41.80 |
- |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
- |
- |
- |
对个人和家庭的补助 |
67 |
8.15 |
8.15 |
- |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
- |
- |
- |
对企事业单位的补贴 |
68 |
1.85 |
1.85 |
- |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
- |
- |
- |
债务利息支出 |
69 |
- |
- |
- |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
- |
- |
- |
基本建设支出 |
70 |
- |
- |
- |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
- |
- |
- |
其他资本性支出 |
71 |
18.14 |
18.14 |
- |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.15 |
8.15 |
- |
其他支出 |
72 |
- |
- |
- |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
- |
- |
- |
|
73 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
- |
- |
- |
|
74 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
- |
- |
- |
|
75 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
- |
- |
- |
|
76 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
218.71 |
本年支出合计 |
77 |
163.52 |
163.52 |
- |
本年支出合计 |
77 |
163.52 |
163.52 |
- |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
- |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
55.19 |
55.19 |
- |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
55.19 |
55.19 |
- |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
- |
基本支出结转 |
80 |
55.19 |
55.19 |
- |
基本支出结转 |
80 |
55.19 |
55.19 |
- |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
- |
项目支出结转和结余 |
81 |
- |
- |
- |
项目支出结转和结余 |
81 |
- |
- |
- |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
218.71 |
总计 |
83 |
218.71 |
218.71 |
- |
支出总计 |
83 |
218.71 |
218.71 |
- |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
| 部门:共和县住房保障和房产管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
| 项目 |
本年支出 |
|||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 合计 |
163.52 |
163.52 |
101.72 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
135.58 |
135.58 |
93.58 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
134.99 |
134.99 |
93.58 |
41.41 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120101 |
行政运行 |
134.68 |
134.68 |
93.27 |
41.41 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120103 |
机关服务 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21303 |
水利 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130399 |
其他水利支出 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22103 |
城乡社区住宅 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
| 部门:共和县住房保障和房产管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
| 合计 |
163.52 |
101.73 |
61.79 |
|
||||
| 301 |
工资福利支出 |
93.58 |
93.58 |
|
|
|||
| 30101 |
基本工资 |
22.51 |
22.51 |
|
|
|||
| 30102 |
津贴补贴 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|||
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
|
|||
| 30104 |
社会保障缴费 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|||
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|||
| 30107 |
绩效工资 |
47.71 |
47.71 |
|
|
|||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|||
| 302 |
商品和服务支出 |
43.64 |
|
43.64 |
|
|||
| 30201 |
办公费 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|||
| 30202 |
印刷费 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|||
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|||
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|||
| 30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|||
| 30206 |
电费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|||
| 30207 |
邮电费 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|||
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|||
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|||
| 30211 |
差旅费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|||
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|||
| 30213 |
维修(护)费 |
1.83 |
|
1.83 |
|
|||
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|||
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|||
| 30216 |
培训费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|||
| 30217 |
公务接待费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|||
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|||
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|||
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|||
| 30226 |
劳务费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|||
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|||
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|||
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|||
| 30239 |
其他交通费用 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
8.27 |
|
8.27 |
|
|||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|||
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|||
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|||
| 30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|||
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|||
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|||
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|||
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|||
| 30311 |
住房公积金 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|||
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|||
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|||
| 310 |
其他资本性支出 |
18.14 |
|
18.14 |
|
|||
| 31002 |
办公设备购置 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|||
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|||
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|||
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|||
| 31099 |
其他资本性支出 |
17.79 |
|
17.79 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:共和县住房保障和房产管理局 金额单位:万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 5.29 |
0 |
4.75 |
0 |
4.75 |
0.54 |
5.96 |
0 |
4.75 |
0 |
4.75 |
1.21 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:共和县住房保障和房产管理局 金额单位:万元
| 项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分共和县住房保障和房产管理局
2015年度部门决算情况说明
一、关于共和县住房保障和房产管理局2015年度部门决算收支情况总体说明
共和县住房保障和房产管理局2015年度收支总决算223.54万元,比2014年收支总决算增加173.74万元。主要原因是:2014年在职人员11人工资我单位未发放,其中2015年用于保障性住房支出68.87万元。
(一)收入总计223.54万元。包括:
1、财政拨款收入218.72万元,为省级财政当年拨付资金。
2、上级补助收入无。
3、事业收入无。
4、经营收入无。
5、附属单位上缴收入无。
6、其他收入4.82万元。
7、用事业基金弥补收支差额无。
8、2014年结转和结余0.71万元,其中:基本支出结余结转0.71万元,结余资金系银行存款利息。2015年度已上缴。
(二)支出总计167.34万元。包括:
1、一般公共服务支出5.82万元。
2、城乡社区支出135.58万元。
3、农林水支出17.79万元,主要用于保障性住房维修等方面支出。
4、住房保障支出8.15万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年56.2万元,为本年底预算安排、根据计划实施,按有关规定需要夸年度使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。
二、关于共和县住房保障和房产管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出5.82万元,占3%;城乡社区支出135.58万元,占81%;农林水利支出17.79万元,占11%,住房保障支出(类)支出8.15万元,占5%。
(二)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出167.34万元,占本年支出的100%。2015年度决算数比2014年度增加118.25万元。主要原因:一是本年度单位人数增加自行发工资;二是专项经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出167.34万元。其中:
1、工资福利支出93.58万元。其中:基本工资22.51万元、津贴补贴8.61万元、奖金0万元、社会保障缴费2.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.71万元、其他工资福利支出11.78万元。
2、对个人和家庭的补助8.15万元。其中:离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金8.15万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
3、商品和服务支出61.79万元。其中:办公费13.78万元、印刷费3.53万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.26万元、电费0.05万元、邮电费1.88万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.38万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.83万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.15万元、公务接待费1.22万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用3.34万元、其他商品和服务支出8.27万元。
4、其他资本性支出18.14万元。其中:办公设备购置0.35万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出17.79万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.29万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算4.75万元,公务接待费预算0.54万元。支出决算为5.96万元,完成预算的112%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为4.75万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算224%。我单位抽调房屋征收人员15人,公用经费增加,但预算没有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.75万元,占2.84%;公务接待费支出决算1.21万元,占0.72%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.75万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出4.75万元,公务用车保有量为2辆。主要用于全县商业住宅用房、保障性住房、房屋征收管理、物业管理等方面开展、实施、维护、监督、检查、验收活动工作等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出1.21万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出1.21万元,接待21批次,56人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.29万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.95万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:我单位抽调房屋征收人员15人,公用经费增加,但预算没有增加,故比上年数没有减少,主要用于2015年度全县保障性住房、房屋征收管理、物业管理等接待性工作发生的交通费、住宿费、用餐费、会议场馆租赁费。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
用户登录
还没有账号?
立即注册