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生效日期: 2016-07-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度龙羊峡镇部门决算

来源: 发布时间:2016-07-12 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 龙羊峡镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 龙羊峡镇2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 龙羊峡镇2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙羊峡镇部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能):依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益,保护本地区安全,维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展,对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要,依法对文化事业实施管理。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数67人,其中在职人员40人(包括镇政府23人,镇服务中心9人;镇司法所2人;镇兽医站2人;镇水管所4人),退休人员7人,居委会13人,清洁工7人。

第二部分 龙羊峡镇2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1270.45 

一、一般公共服务支出

35

597.75 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

350.79 

二、外交支出

36

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

37

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

38

7.39 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

39

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

40

0.00 

六、其他收入

7

824.20 

七、文化体育与传媒支出

41

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

224.22 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

32.68 

 

10

 

十、节能环保支出

44

54.81 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

22.28 

 

12

 

十二、农林水支出

46

913.13 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

27.50 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00 

本年收入合计

24

2094.65

  本年支出合计

58

1879.77

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

  年初结转和结余

26

345.64 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

345.64 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

560.52

 

31

 

   基本支出结转

65

560.52

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

2440.29

总计

68

2440.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2094.65 

1270.45 

824.20 

201

一般公共服务支出

720.62 

440.13 

720.62 

440.13 

20101

人大事务

5.50 

5.50 

5.50 

5.50 

2010101

行政运行

5.50 

5.50 

20102

政协事务

0.80 

0.80 

2010201

行政运行

0.80 

0.80 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

706.32 

425.83 

280.49 

2010301

行政运行

622.62 

346.86 

275.76 

2010303

机关服务

83.70 

78.98 

4.73 

20111

纪检监察事务

2.00 

2.00 

2011101

行政运行

2.00 

2.00 

20124

宗教事务

3.00 

3.00 

2012499

 其他宗教事务支出

3.00 

3.00 

20129

群众团体事务

3.00 

3.00 

2012901

行政运行

3.00 

3.00 

204

公共安全支出

7.39 

7.39 

20406

司法

7.39 

7.39 

2040601

行政运行

7.39 

7.39 

208

社会保障和就业支出

231.09 

229.47 

1.62 

20803

财政对社会保险基金的补助

11.51 

11.51 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

10.37 

10.37 

2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

1.12 

1.12 

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.02 

0.02 

20805

行政事业单位离退休

44.17 

42.54 

1.62 

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.17 

42.54 

1.62 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

175.41 

175.41 

2082201

 移民补助

175.41 

175.41 

210

医疗卫生与计划生育支出

53.55 

53.55 

21003

基层医疗卫生机构

34.35 

34.35 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.35 

34.35 

21007

计划生育事务

19.20 

19.20 

3100717

计划生育服务

19.20 

19.20 

211

节能环保支出

54.81 

13.44 

41.37 

21104

自然生态保护

13.44 

13.44 

2110499

其他自然生态保护支出

13.44 

13.44 

21106

退耕还林

41.37 

41.37 

2110602

退耕现金

41.37 

41.37 

212

城乡社区支出

21.28 

21.28 

21299

其他城乡社区支出

21.28 

21.28 

2129999

其他城乡社区支出

21.28 

21.28 

213

农林水支出

978.40 

477.68 

500.71 

21301

农业

443.20 

86.15 

357.05 

2130104

事业运行

8.46 

8.46 

2130122

农业生产资料与技术补贴

164.68 

77.69 

86.98 

2130135

农业资源保护修复与利用

264.06 

264.06 

2130199

 其他农业支出

6.00 

6.00 

21302

林业

11.67 

11.67 

2130209

 森林生态效益补偿

11.67 

11.67 

21303

水利

24.14 

24.14 

2130304

 水利行业业务管理

14.14 

14.14 

2130399

 其他水利支出

10.00 

10.00 

21305

扶贫

58.28 

26.28 

32.00 

2130504

 农村基础设施建设

26.28 

26.28 

2130505

 生产发展

32.00 

32.00 

21307

农村综合改革

165.73 

165.73 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

165.73 

165.73 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

175.38 

175.38 

2136602

解决移民遗留问题

175.38 

175.38 

21399

其他农林水支出

100.00 

100.00 

2139999

其他农林水支出

100.00 

100.00 

221

住房保障支出

27.50 

27.50 

22102

住房改革支出

27.50 

27.50 

2210201

住房公积金

27.50 

27.50 

注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1879.77 

1879.77 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

597.75 

597.75 

20101

人大事务

1.93 

1.93 

2010101

行政运行

1.93 

1.93 

20102

政协事务

0.66 

0.66 

2010201

行政运行

0.66 

0.66 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

594.90 

594.90 

2010301

行政运行

509.28 

509.28 

2010303

机关服务

85.61 

85.61 

20111

纪检监察事务

0.26 

0.26 

2011101

行政运行

0.26 

0.26 

204

公共安全支出

7.39 

7.39 

20406

司法

7.39 

7.39 

2040601

行政运行

7.39 

7.39 

208

社会保障和就业支出

224.22 

224.22 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.65 

4.65 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

3.50 

3.50 

2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

1.12 

1.12 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.02 

0.02 

20805

行政事业单位离退休

44.17 

44.17 

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.17 

44.17 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

175.41 

175.41 

2082201

 移民补助

175.41 

175.41 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.68 

32.68 

21003

基层医疗卫生机构

16.35 

16.35 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

16.35 

16.35 

21007

计划生育事务

16.33 

16.33 

2100717

计划生育服务

16.33 

16.33 

211

节能环保支出

54.81 

54.81 

21104

自然生态保护

13.44 

13.44 

2110499

其他自然生态保护支出

13.44 

13.44 

21106

退耕还林

41.37 

41.37 

2110602

退耕现金

41.37 

41.37 

212

城乡社区支出

22.28 

22.28 

21203

城乡社区公共设施

1.00 

1.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.00 

1.00 

21299

其他城乡社区支出

21.28 

21.28 

2129999

其他城乡社区支出

21.28 

21.28 

213

农林水支出

913.13 

913.13 

21301

农业

442.20 

442.20 

2130104

事业运行

8.46 

8.46 

2130122

农业生产资料与技术补贴

164.68 

164.68 

2130135

农业资源保护修复与利用

264.06 

264.06 

2130199

其他农业支出

5.00 

5.00 

21302

林业

0.01 

0.01 

2130204

林业事业机构

0.01 

0.01 

21303

水利

24.32 

24.32 

2130304

 水利行业业务管理

11.59 

11.59 

2130399

 其他水利支出

12.72 

12.72 

21305

扶贫

44.28 

44.28 

2130504

 农村基础设施建设

24.28 

24.28 

2130505

 生产发展

20.00 

20.00 

21307

农村综合改革

150.94 

150.94 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

150.94 

150.94 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

175.38 

175.38 

2136602

解决移民遗留问题

175.38 

175.38 

21399

其他农林水支出

76.00 

76.00 

2139999

其他农林水支出

76.00 

76.00 

221

住房保障支出

27.50 

27.50 

22102

住房改革支出

27.50 

27.50 

2210201

住房公积金

27.50 

27.50 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

919.66 

一、一般公共服务支出

31

403.77 

403.77 

二、政府性基金预算财政拨款

2

350.79 

二、外交支出

32

 

3

 

三、国防支出

33

 

4

 

四、公共安全支出

34

7.39 

7.39 

 

5

 

五、教育支出

35

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

222.60 

47.19 

175.41 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

32.68 

32.68 

 

10

 

十、节能环保支出

40

13.44 

13.44 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

22.28 

22.28 

 

12

 

十二、农林水支出

42

460.88 

285.50 

175.38 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

16

 

十六、金融支出

46

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

19

 

十九、住房保障支出

49

27.50 

27.50 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

1270.45 

本年支出合计

77

1190.54 

839.75 

350.79 

 

25

 

78

年初财政拨款结转和结余

26

80.81 

年末财政拨款结转和结余

79

160.72 

160.72 

一、一般公共预算财政拨款

27

80.81 

  基本支出结转

80

160.72 

160.72 

二、政府性基金预算财政拨款

28

  项目支出结转和结余

81

 

29

 

82

总计

30

1351.26 

总计

83

1351.26 

1000.47 

350.79 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

839.75 

839.75 

 

201

一般公共服务支出

403.77 

403.77 

 

20101

人大事务

1.93 

1.93 

 

2010101

 行政运行

1.93 

1.93 

 

20102

政协事务

0.66 

0.66 

 

2010201

 行政运行

0.66 

0.66 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

400.91 

400.91 

 

2010301

 行政运行

320.61 

320.61 

 

2010303

 机关服务

80.31 

80.31 

 

20111

纪检监察事务

0.26 

0.26 

 

2011101

 行政运行

0.26 

0.26 

 

204

公共安全支出

7.39 

7.39 

 

20406

司法

7.39 

7.39 

 

2040601

 行政运行

7.39 

7.39 

208

社会保障和就业支出

47.19 

47.19 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.65 

4.65 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

3.50 

3.50 

2080303

 财政对基本医疗保险基金的补助

1.12 

1.12 

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.02 

0.02 

20805

行政事业单位离退休

42.54 

42.54 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

42.54 

42.54 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.68 

32.68 

21003

基层医疗卫生机构

16.35 

16.35 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

16.35 

16.35 

21007

计划生育事务

16.33 

16.33 

2100717

 计划生育服务

16.33 

16.33 

211

节能环保支出

13.44 

13.44 

21104

自然生态保护

13.44 

13.44 

2110499

 其他自然生态保护支出

13.44 

13.44 

212

城乡社区支出

22.28 

22.28 

21203

城乡社区公共设施

1.00 

1.00 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

1.00 

1.00 

21299

其他城乡社区支出

21.28 

21.28 

2129999

 其他城乡社区支出

21.28 

21.28 

213

农林水支出

285.50 

285.50 

21301

农业

86.16 

86.16 

2130104

 事业运行

8.46 

8.46 

2130122

 农业生产资料与技术补贴

77.69 

77.69 

21302

林业

0.01 

0.01 

2130204

 林业事业机构

0.01 

0.01 

21303

水利

24.32 

24.32 

2130304

 水利行业业务管理

11.59 

11.59 

2130399

 其他水利支出

12.72 

12.72 

21305

扶贫

24.28 

24.28 

2130504

 农村基础设施建设

24.28 

24.28 

21307

农村综合改革

150.74 

150.74 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

150.74 

150.74 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

0.00 

2136602

 解决移民遗留问题

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

27.50 

27.50 

22102

住房改革支出

27.50 

27.50 

2210201

 住房公积金

27.50 

27.50 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

839.75 

651.84

187.91

301

工资福利支出

393.00

393.00

30101

基本工资

65.28

65.28

30102

津贴补贴

165.36

165.36

30103

奖金

57.33

57.33

30104

社会保障缴费

12.96

12.96

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

15.33

15.33

30199

其他工资福利支出

76.75

76.75

302

商品和服务支出

125.19

125.19

30201

办公费

43.67

43.67

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.05

0.05

30205

水费

11.92

11.92

30206

电费

1.72

1.72

30207

邮电费

1.58

1.58

30208

取暖费

27.39

27.39

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.95

2.95

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

3.11

3.11

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.86

0.86

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

14.36

14.36

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

0.13

0.13

30231

公务用车运行维护费

8.34

8.34

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

9.08

9.08

303

对个人和家庭的补助

258.83

258.83

30301

离休费

30302

退休费

41.07

41.07

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

0.47

0.47

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

7.57

7.57

30311

住房公积金

27.50

27.50

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

182.21

182.21

310

其他资本性支出

62.72

62.72

31002

办公设备购置

0.72

0.72

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

62.00

62.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7 

 

5.7 

 

5.7 

 

8.34 

 

8.34 

 

8.34 

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

350.79

350.79

 350.79

 

 

208

社会保障和就业支出

 

175.41

175.41

175.41

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

175.41

175.41

175.41

2082201

 移民补助

175.41

175.41

175.41

213

农林水支出

175.38

175.38

175.38

 21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

175.38

175.38

175.38

 

 

 2136602

 解决移民遗留问题

 

175.38

175.38

175.38

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 龙羊峡镇2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于龙羊峡镇2015年度部门决算收支情况总体说明

龙羊峡镇2015年度收入2094.65万元,比2014年收总决算减少1085.39万元。龙羊峡镇2015年度出1879.77万元,比2014年支总决算减少1033.1万元。主要原因是:1、部分涉农资金年底拨入滞后,下年底发放。2、第二批美丽乡村建设资金下年度发放。

1、财政拨款收入1270.45万元,为级财政当年拨付资金。 

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外展开非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)

5:、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入824.2万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入、“经营收入之外取得的收入。例如存款利息收入事业单位取得的资产出租收入和投资收益

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

  8、上年结转和结余3456.39万元,为以前年度支出预算客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金即包括财政拨款结余也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余

(二)支出总计1879.77万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出597.75万元,主要用于乡政府、党委、服务中心及所属单位保障机构正常运转,开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括龙羊峡镇及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出7.39万元,主要用于龙羊峡镇及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于龙羊峡镇及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,主要用于龙羊峡镇及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元。主要用于龙羊峡镇及所属文体出版单位的体育活动方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出224.22万元,主要用于龙羊峡镇开支的退休人员退休费支出。

8、医疗卫生(类)支出32.68万元,主要用于村级医疗卫生村医工资补助支出。

9、节能环保(类)支出54.81万元,主要用于龙羊峡镇能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出22.28万元,主要用于城乡社区方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。

10、农林水支出(类)支出913.13万元,主要用于龙羊峡镇农牧户草场奖补、退耕还林等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出27.5万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年560.52万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。

二、关于龙羊峡镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。龙羊峡镇2015年度财政拨款支出1190.54万元,占本年支出的63.33%。2015年度决算书比2014年度减少393.04万元。主要原因:部分涉农资金拨入滞后,下年度发放。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年度龙羊峡镇财政拨款用于以下方面:农林水支出(类)支出913.13万元,占48.58%;社会保障和就业(类)支出224.22万元,占11.92%;城乡社区支出22.28万元,占1.18%;节能环保(类)支出54.81万元,占2.92%;住房保障支出(类)支出27.5万元,占1.46%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出32.68万元,占1.74%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;公共安全支出7.39万元,占0.4%;其他支出0万元,占0%;一般公共服务(类)支出597.75万元,占31.8%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出839.75万元。其中:

1、工资福利支出393万元。其中:基本工资65.28万元、津贴补贴165.36万元、奖金57.33万元、社会保障缴费12.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.33万元、其他工资福利支出76.75万元。

2、对个人和家庭的补助258.83万元。其中:离休费0万元、退休费41.07万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.5万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金7.57万元、住房公积金27.5万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出182.21万元。

3、商品和服务支出125.19万元。其中:办公费43.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费11.93万元、电费1.71万元、邮电费1.58万元、取暖费27.39万元、物业管理费0万元、差旅费2.93万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.11万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.86万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费14.36万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费8.34万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出9.08万元。

4、其他资本性支出62.72万元。其中:办公设备购置0.72万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出62万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为5.7万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5.7万元,公务接待费预算0万元。支出决算为8.34万元,完成预算的1.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为8.34万元,完成预算的1.46%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.34万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出8.34万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出8.34万元公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0万元接待0批次,0人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数增加2.64万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.64万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:车辆老化。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入350.79万元,本年支出350.79万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排(类)支出175.38万元,占49%;社会保障和就业(类)支出175.41万元,占51%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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