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生效日期: 2016-07-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度共和县江西沟乡部门决算

来源: 发布时间:2016-07-12 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 江西沟乡人民政府概况

一、主要职能:依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益,保护本地区安全,维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展,对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要,依法对文化事业实施管理。

二、部门决算单位构成

 2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数44人,其中在职人员24(包括乡服务中心在职工3人、水管所在职工2人、水管所临时工1人、乡司法所1人;乡兽医站3人、退休人员3人,乡政府在职工15人、乡政府临工3人、清洁工8人、居委会5人)。

第二部分 江西沟乡2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 xxx2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 xxx部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位*个(决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数*人,其中在职人员*人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

       

第二部分 江西沟乡2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1156.1 

一、一般公共服务支出

35

656.8 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

4.1 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

1671.3 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

26.1 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

17.8 

 

10

 

十、节能环保支出

44

243.8 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

6 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1758 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.4 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

2827.4 

  本年支出合计

58

 2728

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

60.4 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 159.8

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

2887.8 

总计

68

 2887.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2827.39

1156.09

 

 

 

 

1971.29 

 2010101

 人大事务

5.1

5.1

 

 

 

 

 

 2010201

 政协事务

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 2010301

 政府办公厅(室)及相关机构事务

657.95

225.79

 

 

 

 

432.16 

2010303 

 机关服务

26.49

25.04

 

 

 

 

1.45 

 2011101

 纪检监察事务

2

2

 

 

 

 

 

 2012901

 群众团体事务

3

3

 

 

 

 

 

 2040601

 公共安全支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

 2080301

财政对基本养老保险基金的补助 

2.9

2.89

 

 

 

 

 

2080304 

 财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

23.18

23.18

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

9.6

9.6

2100717

计划生育服务

11.26

10.16

1.1

2110499

其他自然生态保护支出

14.28

14.28

2110699

其他退耕还林支出

229.47

229.47

2120501

城乡社区环境卫生

6

6

2130104

事业运行

10.43

10.43

2130122

农业生产资料与技术补贴

719.68

395.44

324.24

2130135

农业资源保护修复与利用

289.25

289.25

21320199

其他农业支出

8

8

2130209

森林生态效益补偿

32.04

32.04

2130304

水利行业业务管理

10.23

10.23

2130504

农村基础设施建设

644.48

322.24

322.24

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

51.6

51.54

0.06

2139999

其他农林水支出

50

25

25

2210201

住房公积金

15.4

15.4

注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2728

2728

 

 

 

 

2010101

 人大事务

6.1

6.1

 

 

 

 

2010201 

 政协事务

0.9

0.9

 

 

 

2010301 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

618.4

618.4

 

 

 

 

2010303 

 机关服务

26.5

26.5

 

 

 

 

2011101 

 纪检监察事务

2

2

 

 

 

 

 2012901

群众团体事务 

3

3

 

 

 

 

 2040601

 公共安全支出

4.1

4.1

 

 

 

 

2080301 

财政对基本养老保险的补助 

2.9

2.9

 

 

 

 

 2080304

财政对工伤保险基金的补助 

0.02

0.02

 

 

 

 

2080501 

 归口管理的行政单位离退休 

23.2

23.2

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

10.2

10.2

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

7.5

7.5

 

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

14.3

14.3

2110699

其他退耕还林支出

229.5

229.5

2120501

城乡社区环境卫生

6

6

2130104

事业运行

10.4

10.4

2130122

农业生产资料与技术补贴

719.7

719.7

2130135

农业资源保护修复与利用

289.3

289.3

2130209

森林生态效益补偿

32

32

2130304

水利行业业务管理

10.2

10.2

2130504

农村基础设施建设

644.5

644.5

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

51.9

51.9

2210201

住房公积金

15.4

15.4

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1122.43 

1122.43 

 

2010101

 人大事务

6.1 

6.1 

 

2010201 

 政协事务

0.9 

0.9 

 

2010301 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

225.79 

225.79 

 

2010303 

 机关服务

25.04 

 25.04

 

2011101 

 纪检监察事务

2 

 2

 

 2012901

群众团体事务 

3 

 3

 

 2040601

 公共安全支出

4.12 

 4.12

 

2080301 

财政对基本养老保险的补助 

2.9 

 2.9

 

 2080304

财政对工伤保险基金的补助 

 0..02

 0..02

 

2080501 

 归口管理的行政单位离退休 

 23.18

 23.18

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

 10.24

 10.24

 

2100717

计划生育服务

 7.52

 7.52

 

2120501

城乡社区环境卫生

 6

 6

 

2130104

事业运行

10.43

10.43

2130122

农业生产资料与技术补贴

395.45

395.45

2130135

农业资源保护修复与利用

2130209

森林生态效益补偿

2130304

水利行业业务管理

10.23

10.23

2130504

农村基础设施建设

322.24

322.24.

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

51.87

51.87

2210201

住房公积金

15.4

15.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1122.43 

687.22 

435.21 

301

工资福利支出

235.43 

235.43 

 

30101

基本工资

37.29 

37.29 

 

30102

津贴补贴

95.79 

95.79 

 

30103

奖金

37.06 

37.06 

 

30104

社会保障缴费

7.78 

7.78 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

3.49 

3.49 

 

30199

其他工资福利支出

54.02 

54.02 

 

302

商品和服务支出

111.9 

 

111.9 

30201

办公费

29.1 

 

29.1 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

5.74 

5.74 

30207

邮电费

1.99 

1.99 

30208

取暖费

23.63 

23.63 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

5 

5 

30214

租赁费

 

 

30215

会议费

1.5 

1.5 

30216

培训费

0.2 

0.2 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

12.01 

 

12.01 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.05 

6.05 

30239

其他交通费用

10.56 

10.56 

30299

其他商品和服务支出

16.12 

16.12 

303

对个人和家庭的补助

451.78 

451.78 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

23.18 

 

生产补贴

 

395.44 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

15.4 

15.4 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.76 

17.76 

 

310

其他资本性支出

323.31 

323.31 

31002

办公设备购置

1.07 

1.07 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 322.24

 

 322.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.7 

 

 

 

5.7 

 

 

 

6.05 

 

6.05 

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 共和县江西沟乡2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于共和县江西沟乡2015年度部门决算收支情况总体说明

江西沟乡2015年度收支总决算2728.02万元,比2014年收支总决算增(减)**万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

(一)收入总计2827.39万元。包括:

1、财政拨款收入1156.09万元,为州财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入1671.29万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余60.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2728.02万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出656.84万元,主要用于江西沟乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出4.12万元,主要用于江西沟乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出26.09万元,主要用于江西沟乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出17.76万元,主要用于江西沟乡基层医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出243.75万元,主要用于江西沟乡能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出6万元,主要用于江西沟乡方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出15.4万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年**万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于江西沟乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。江西沟乡2015年度财政拨款支出1122.43万元,占本年支出总计的41.14%。2015年决算数比2014年增加(减少)**万元,主要原因:一是*****;二是***。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年江西沟乡财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出261.83万元,占23.32%;社会保障和就业(类)支出26.09万元,占2.32%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出4.12万元,占0.36%;住房保障支出(类)支出15.4万元,占1.37%;科学技术(类)支出0万元,占0%;基层医疗卫生(类)支出9.6万元,占0.85%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1122.43万元。其中:

1、工资福利支出235.43万元。其中:基本工资37.29万元、津贴补贴95.79万元、奖金37.06万元、社会保障缴费7.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.49万元、其他工资福利支出54.02万元。

2、对个人和家庭的补助451.78万元。其中:离休费0万元、退休费23.18万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金15.4万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出17.76万元。生产补贴395.44万元。

3、商品和服务支出435.21万元。其中:办公费29.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.74万元、邮电费1.99万元、取暖费23.63万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、租赁费0万元、会议费1.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费12.01万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用10.56万元、其他商品和服务支出16.12万元。

4、其他资本性支出323.31万元。其中:办公设备购置1.07万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出322.24万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为5.7万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5.7万元,公务接待费预算0万元。支出决算为6.05万元,完成预算的106.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为6.05万元,完成预算的106.1%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.05万元,占106.1%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.05万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.05万元公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0万元接待0批次,0人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数增加0.92万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.92万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:***。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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