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生效日期: 2016-07-12 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度共和县纪委部门决算

来源: 发布时间:2016-07-12 浏览次数: 【字体:

目  录

第一部分 共和县纪委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 共和县纪委2015年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共和县纪委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县纪委部门概况

一、 主要职能 (为机构改革后“三定方案”确定的职能)承担委局日常事务,筹备会议;起草有关文件;综合分析全县反腐败工作形势;参与有关党内法规和行政法规的拟定工作;负责纪检监察内网的管理和共和县政府网的管理、维护和安全工作;负责财务、后勤管理和服务工作及其他工作任务。 

二、 部门决算单位构成 

   2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数19人,其中在职人员18,退休人员1人

第二部分 共和县纪委2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

314.88

一、一般公共服务支出

35

293.62 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

14.16 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

15.12 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

14.54

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

329.03 

  本年支出合计

58

 

323.28

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

54.92 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

54.92 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

60.67

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

383.95 

总计

68

383.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

329.04

314.88

14.16

201

一般公共服务支出

299.37

285.21

14.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.62

1.00

7.62

2010301

 行政运行

8.62

1.00

7.62

20111

纪检检查事务

290.75

284.21

6.54

2011101

行政运行

290.75

284.21

6.54

208

社会保障和就业支出

15.12

15.12

20803

财政对社会保险基金的补助

0.02

 0.02

 

 

 

 

 

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.10

15.10

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

 0.3

 0.3

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

14.8

14.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.54

14.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.54

14.54

2210201

住房公积金

14.54

14.54

注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

323.28

323.28

 

 

201

一般公共服务支出

293.62

293.62

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7.62

7.62

 

 

2010301

 行政运行

7.62

7.62

 

 

20111

纪检监察事务

286.00

286.00

 

 

201101

 行政运行

258.78

258.78

 

 

201199

其他纪检监察事务支出

27.22

27.22

208

社会保障和就业支出

15.12

15.12

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.01

0.01

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.11

15.11

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.34

0.34

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

14.77

14.77

 

 

221

住房保障支出

14.54

14.54

 

 

22102

住房改革支出

14.54

14.54

2210201

住房公积金

14.54

14.54

注:22102本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

314.88 

一、一般公共服务支出

31

274.61

274.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

15.12 

15.12 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

14.54

14.54

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

本年支出合计

77

304.27

304.27

 

 

25

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

60.48

60.48

 

一、一般公共预算财政拨款

27

  基本支出结转

80

60.48

60.48

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 

总计

83

364.75

364.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

304.27

304.27

201

一般公共服务支出

274.61

274.61

274.61

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

 行政运行

20111

纪检监察事务

274.61

274.61

274.61

201101

 行政运行

247.38

247.38

247.38

201199

其他纪检监察事务支出

27.23

27.23

27.23

208

社会保障和就业支出

15.12

15.12

15.12

20803

财政对社会保险基金的补助

0.01

0.01

   0.02

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

  0.02

20805

行政事业单位离退休

15.11

15.11

15.10

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.34

0.34

0.34

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

14.77

14.77

14.77

221

住房保障支出

 14.54

14.54

 

 

22102

住房改革支出

14.54

14.54

2210201

住房公积金

14.54

14.54

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

304.27

201.39

102.88

301

工资福利支出

171.75

171.75

30101

基本工资

38.18

38.18

30102

津贴补贴

91.32

91.32

30103

奖金

27.51

27.51

30104

社会保障缴费

1.34

1.34

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

13.40

13.40

302

商品和服务支出

94.18

94.18

30201

办公费

20.31

20.31

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.05

0.05

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.39

0.39

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

3.0

3.0

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

0.83

0.83

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

2.21

2.21

30217

公务接待费

0.40

0.40

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.32

0.32

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

0.065

0.065

30231

公务用车运行维护费

6.16

6.16

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

60.44

60.44

303

对个人和家庭的补助

29.64

29.64

30301

离休费

30302

退休费

14.23

14.23

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

0.48

0.48

30311

住房公积金

14.53

14.53

30312

提租补贴

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.4 

0.4 

 

310

其他资本性支出

 8.7

 

8.7 

31002

办公设备购置

8.7 

8.7 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.25

12.35

0.9

6.56

6.16

0.4

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 共和县纪委2015年度部门决算情况说明

一、关于共和县纪委2015年度部门决算收支情况总体说明 

共和县纪委2015年度部门收支总决算383.95万元,比2014年收支总决算增加128.54万元。收支增加的原因:(1)2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴、增加人员工资、取暖费、未休假补助等原因;(2)新增工作经费、办案补助经费增加、新增党风廉政建设教育基地经费。

(一)收入总计383.95万元。包括: 

1、财政拨款收入314.88万元,为县级财政当年拨付资金。 

2、其他收入14.16万元,为存款利息收入0.04万元、补发2013-2014年津补贴7.62万元、州纪委拨入办案经费6.5万元。

3、上年结转和结余54.91万元,为以前年度支出预算客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金即财政拨款结转49.88万元,其他资金结转结余5.03万元。

(二)支出总计383.95万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出293.62万元,主要用于共和县委办公室正常运转,开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出15.13万元,为退休人员工资。

3、住房保障支出(类)支出14.54万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

4、结转下年60.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余60.48万元、其他资金结转结余0.18万元。

二、 关于共和县纪委2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度公共预算财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.61万元,占90.25%;住房保障支出(类)支出14.54万元,占4.78%;社会保障和就业(类)支出15.13万元,占4.97%;。

(二)财政拨款支出决算变化情况。共和县纪委2015年度财政拨款支出304.27万元,占本年支出的94%。2015年度决算数比2014年度增加103.84万元。主要原因:一是人员经费增加。2015年工资调资及补发2013-2014年津补贴,取暖费、未休假补助比2014年调高,退休人员工资增加;二是公用经费增加、新增全县村级纪检员培训费及党风廉政基地建设经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2015年度财政拨款基本支出304.27万元,其中:

1、工资福利支出171.75万元。其中:基本工资38.18万元,津贴补贴91.32万元,奖金27.51万元,社会保障缴费1.34万元,其他工资福利支出13.4万元。

2、对个人和家庭的补助支出29.64万元。其中:住房公积金14.54万元、退休费14.7万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。

3、商品和服务支出94.18万元。其中:办公费20.31万元,手续费0.05万元,邮电费0.4万元,差旅费3万元,培训费2.21万元,维修费0.83万元,公务接待费0.4万元,劳务费0.32万元,福利费0.06万元,公务用车运行维护费6.16万元,其他商品和服务支出60.44万元。

4、其他资本性支出8.7万元。其中:办公设备购置8.7万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.25万元。其中:因公出国(境)预算0万元,公务用车购置及运行费预算 12.35万元(办公室车辆预算5.7万元,县级干部车辆经费预算6.65万元),公务接待费预算0.9万元。支出决算6.56万元,完成预算 50 %。其中:因公出国(境)费用支出决算未发生,公务用车运行费决算6.16万元,完成预算50%,(包括办公室车辆经费及县级干部经费),公务接待费支出决算0.4万元,完成预算44%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算未发生,公务用车购置及运行费支出决算6.16万元,占94%,公务接待费支出决算0.4万元,占6%。

1、因公出国(境)费用未发生。

2、公务用车购置及运行6.16万元。其中:公务用车购置未发生,公务用车运行费支出6.16万元,公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出0.4万元,其中:外事接待支出未发生,国内接待支出0.33万元,接待10批次,40人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

 2015年“三公”经费支出决算数比上年决算减少3.11万元,其中:因公出国(境)费用未发生,公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少2.42万元,主要用于办案、督查等发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少的主要原因是严格执行公务用车制度,从严控制公务用车费用。公务接待支出决算数比上年减少0.69万元。主要用于督查、巡视支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

政府性基金收入支出 无

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(类):只用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

   (十六社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

   (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

   (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

(3)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (十七医疗卫生(类)公立医院(款) 

   1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

   2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

十八住房保障支出(类)住房改革支出(款) 

   1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (二十基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二十一项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

共和县纪委2015年度决算公开

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

   2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,与上年没有增减。

1、按单位基本性质划分为行政单位 1个,比上年没有增加;

2、按单位预算级划分为一级预算单位,比上年没有增加;

3、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度

(二)部门录入户数说明

2015年度,本部门决算汇编户数共1个,为单户表,与上年相比,没有增减。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1、财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入314.87万元,财政部门拨款对账单314.87万元,无差额。

2、财政专户管理资金核对情况

单位本年度财政专户未发生。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1、结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(如财政调整、审计调整、部门调整等)。

年初结转和结余资金49.87万元,与上年末一致

三、报表审核情况

(一)公式审核情况

审核所有报表,审核全部通过,没有错误提示。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。

其他收入14.15万元,其他收入构成情况: 银行利息及上级补助

2、年末结转和结余为负数的原因说明。

未负数

3、“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。

  无

4、“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成情况

考核奖金

   5、“资产负债简表”中行政单位“其他应收款”“应收账款”、“预付帐款”,应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

其他应付款:19.13万元。(12%个人养老金)

6、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算对比变动的原因说明

2014年“三公”经费9.67万元,其中:因公出国(境)费未发生,公务用车购置及运行维护费8.58万元,公务接待费1.08万元。

2015年“三公”经费6.56万元,其中:因公出国(境)费未发生,公务用车购置及运行维护费6.16万元,公务接待费0.4万元。与2014年决算数据相比,公务接待费减少0.68万元;公务用车购置及运行维护费减少2.42万元。 

7、运行经费情况,以及与上年数对比变动原因说明

2015年末,我单位机关运行费102.87万元。为2015年公用经费增加。

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