索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-07-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年度共和县三江源生态保护和建设办公办公室部门决算
目 录
第一部分 共和县三江源生态保护和建设办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县三江源生态保护和建设办公办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共和县三江源生态保护和建设办公办公室2014年度部门决算情况说明
第一部分 共和县三江源生态保护和建设办公办公室部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)负责青海省三江源生态保护和建设二期工程项目实施的监督、管理。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数0人,其中在职人员0人,退休人员0人。
第二部分 共和县三江源生态保护和建设办公办公室2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2572.7 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
53.11 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
628.26 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
17.12 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
2625.81 |
本年支出合计 |
58 |
647.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
602.43 |
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
11.43 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
591.00 |
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2580.83 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
15.42 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
2565.41 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
3228.24 |
总计 |
68 |
3228.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2625.81 |
2572.7 |
|
|
|
|
53.11 |
|||
2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
22110401 |
生态保护 |
703.81 |
650.70 |
|
|
|
|
53.11 |
||
2130217 |
防沙治沙 |
490.00 |
490.00 |
|
|
|
|
|
||
2130299 |
其他林业支出 |
1430.00 |
1430.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
647.41 |
56.82 |
590.59 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
||
2110401 |
生态保护 |
533.27 |
54.79 |
478.48 |
|
|
|
||
2111201 |
可再生能源 |
94.99 |
|
94.99 |
|
|
|
||
2130217 |
防沙治沙 |
3.56 |
|
3.56 |
|
|
|
||
2130299 |
其他林业支出 |
13.56 |
|
13.56 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2572.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
2.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
579.17 |
579.17 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
17.12 |
17.12 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2572.70 |
本年支出合计 |
77 |
598.32 |
598.32 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
591.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2565.41 |
2565.41 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
591.03 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
2565.41 |
2565.41 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
3163.73 |
总计 |
83 |
3163.73 |
3163.73 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
598.32 |
7.73 |
590.59 |
|||
2010301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2010401 |
行政运行 |
0.03 |
0.03 |
|
||
2110401 |
生态保护 |
484.18 |
5.70 |
478.48 |
||
2111201 |
可再生能源 |
94.99 |
|
94.99 |
||
2130217 |
防沙治沙 |
3.56 |
|
3.56 |
||
2130299 |
其他林业支出 |
13.56 |
|
13.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
7.73 |
30201 |
办公费 |
|
|
0.83 |
30202 |
印刷费 |
|
|
2.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
0.01 |
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
1.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.70 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
0.22 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
2.68 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 金额单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.68 |
|
2.68 |
|
2.68 |
|
2.68 |
|
2.68 |
|
2.68 |
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 共和县三江源生态保护和建设办公室2015年度部门决算情况说明
一、关于共共和县三江源生态保护和建设办公室2015年度部门决算收支情况总体说明
(一)收入总计2625.81万元。包括:
1、财政拨款收入2572.7万元,为省级财政当年拨付资金。
2、其他收入53.11万元,为海南州三江源生态保护和建设办公室拨入科技培训经费46.4万元、利息收入6.71万元。
3、上年结转和结余602.43万元,为以前年度项目因资金下达时已过实施时期未完成的项目资金、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计647.41万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出647.41万元,主要用于本办保障机构正常运转,开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、结转下年2580.83万元,为以本年度项目因资金下达时已过实施时期未完成的项目资金,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结余。
二、 关于共和县三江源生态保护和建设办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出598.32万元,占100%。
(二)财政拨款支出决算变化情况。共和县三江源生态保护和建设办公室2015年度财政拨款支出598.32万元,占本年支出的100%。2015年度决算数比2014年度多支出594.29万元。主要原因是:由于工作人员增加经费增多行政运行比2014年多支出3.7万元,由于青海省三江源生态保护和建设二期工程项目的实施项目支出比2014年多支出590.59万元。
(三)一工作人员般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出497.7万元。其中:
1、商品和服务支出7.73万元。其中:办公费0.83万元、印刷费2.0万元、手续费0.01万元、差旅费1.29万元、培训费0.7万元、劳务费0.22万元、公务用车运行维护费2.68万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元,其中:公务用车购置及运行费预算2.68万元。支出决算为2.68万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为2.68万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算2.68万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个,***人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.68万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出2.68万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出***万元。其中:外事接待支出***万元,接待***批次,***人次;国内公务接待支出***万元,接待***批次,***人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数多支出1.56万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少***万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数多支出1.56元,主要原因是:青海省三江源生态保护和建设二期工程项目的实施支出比2014年多支出1.56万元。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:
***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。
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