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生效日期: | 2016-07-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年度共和县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 共和县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共和县人民检察院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共和县人民检察院2014年度部门决算情况说明
第一部分 共和县人民检察院部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
(二) 人民检察院与人民法院相对应而设置的,以便依照刑事诉讼法规定的程序办案。同人民法院独立行使国家审判权一样,人民检察院依照法律独立行使检察权,不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民,在适用法律上一律平等。
(三)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(四)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(五)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(六)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(七)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(八)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(九)法律规定的其他职权。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为一级预算单位1个。单位年末人数40人,其中在职人员38人,退休人员6人。
第二部分 共和县人民检察院2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
708.87 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
639.48 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
35.41 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
33.09 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
708.87 |
本年支出合计 |
58 |
707.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
19.01 |
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
19.01 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
19.91 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
19.91 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
727.88 |
总计 |
68 |
727.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
708.88 |
708.88 |
|
|
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
640.38 |
640.38 |
|
|
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
640.38 |
640.38 |
|
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
501.38 |
501.38 |
|
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.41 |
35.41 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.41 |
35.41 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度部门取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
707.98 |
707.98 |
|
|
|
|
||||
204 |
公共安全支出 |
639.48 |
639.48 |
|
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
639.48 |
639.48 |
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
500.48 |
500.48 |
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.41 |
35.41 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.41 |
35.41 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
33.09 |
33.09 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
708.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
639.62 |
639.62 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.40 |
35.40 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
35.09 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
708.88 |
本年支出合计 |
77 |
708.12 |
708.12 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
19.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
19.91 |
19.91 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
19.15 |
基本支出结转 |
80 |
19.91 |
19.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
728.03 |
总计 |
83 |
728.03 |
728.03 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
707.98 |
707.98 |
|
|||
204 |
公共安全支出 |
639.48 |
639.48 |
|
||
20404 |
检察 |
639.48 |
639.48 |
|
||
2040401 |
行政运行 |
500.48 |
500.48 |
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
139.00 |
139.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.41 |
35.41 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.41 |
35.41 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
33.09 |
33.09 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
33.09 |
33.09 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
33.09 |
33.09 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
707.97 |
383.96 |
324.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
383.96 |
383.96 |
|
30101 |
基本工资 |
94.83 |
94.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
236.44 |
236.44 |
|
30103 |
奖金 |
35.00 |
35.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.69 |
17.69 |
|
302 |
商品和服务支出 |
242.76 |
|
242.76 |
30201 |
办公费 |
15.20 |
|
15.20 |
30202 |
印刷费 |
20.77 |
|
20.77 |
30203 |
水费 |
1.11 |
|
1.11 |
30204 |
电费 |
2.81 |
|
2.81 |
30205 |
取暖费 |
7.82 |
|
7.82 |
30206 |
差旅费 |
14.78 |
|
14.78 |
30207 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30208 |
维修(护)费 |
68.08 |
|
68.08 |
30209 |
租赁费 |
12.83 |
|
12.83 |
30210 |
会议费 |
4.4 |
|
4.4 |
30211 |
培训费 |
6.32 |
|
6.32 |
30212 |
公务接待费 |
0.33 |
|
0.33 |
30213 |
公务用车运行维护费 |
1.64 |
|
1.64 |
30214 |
其他交通费用 |
18.79 |
|
18.79 |
30215 |
专用材料费 |
14.29 |
|
14.29 |
30216 |
劳务费 |
34.50 |
|
34.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.09 |
|
19.09 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.25 |
|
72.25 |
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
35.41 |
|
35.41 |
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
33.09 |
|
33.09 |
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.75 |
|
3.75 |
310 |
其他资本性支出 |
9.00 |
|
9.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.10 |
|
8.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.9 |
|
0.9 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 金额单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10.45 |
|
10.45 |
|
8.55 |
1.9 |
1.97 |
|
1.64 |
|
1.64 |
0.33 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 共和县人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、关于共和县人民检察院2015年度部门决算收支情况总体说明
(一)收入总计708.87万元。包括:
1、财政拨款收入692.18万元,为省级财政当年拨付资金。
2、其他收入16.69万元,为本单位补发的2013-2014年津贴补贴收入。
3、上年结转和结余19.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,刑事被害人救助金、其他结转和结余。
(二)支出总计707.97万元。包括:
1、公共安全支出639.47万元,主要用于本院保障机构正常运转,开展公共安全的其他检察支出管理活动所发生的基本支出。
2、社会保障和就业(类)支出35.41万元,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出33.09万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、 关于共和县人民检察院2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度财政拨款用于以下方面:公共安全639.48支出440.7万元,占90.32%;社会保障和就业(类)支出35.41万元,占5%;住房保障支出(类)支出33.09元,占4.67%。
(二)财政拨款支出决算变化情况。共和县人民检察院2015年度财政拨款支出707.97万元,占本年支出的100%。2015年度决算数比2014年度增加102.57万元。主要原因是:政法专项经经费增加,由于工资逐年递增,故2015年离退休人员经费和住房保障分别比2014年增长等。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出797.97万元。其中:
1、工资福利支出383.96万元。其中:基本工资94.83万元、津贴补贴236.44万元、奖金35万元、社会保障缴费0万元、其他工资福利支出17.69万元。
2、对个人和家庭的补助72.25万元。其中:退休费35.41万元、住房公积金33.09万元,其他对对个人和家庭的补助3.75万元
3、商品和服务支出242.76万元。其中:办公费15.20万元、印刷费20.78万元、咨询费0.34万元、水费0.77万元、电费2.81万元、邮电费1.60万元、取暖费6.22万元、差旅费14.78万元、维修(护)费68.07万元、培训费6.32万元、公务接待费0.33万元、劳务费34.50万元、租赁费12.83万、专用材料费9.89万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用18.79万元、其他商品和服务支出19.09万元。
4、其他资本性支出9万元。其中:办公设备购置8.1万元,其他资本性支出0.9万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.45万元,其中:公务用车购置及运行费预算8.55万元,公务接待费预算1.9万元。支出决算为7.97万元,完成预算的68.51%,其中:公务用车运行费支出决算为1.64万元,完成预算的19.18%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算17.36%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算1.64万元,占83.24%;公务接待费支出决算0.33万元,占16.75%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组***个,***人次。
2、公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出1.64万元,公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.33万元。其中:外事接待支出***万元,接待***批次,***人次;国内公务接待支出0.33万元,接待2批次,16人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.63万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少***万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.05万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.68万元,主要原因是:严格控制三公经费开支。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:
***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。
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