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生效日期: 2017-03-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2017年度共和县民语办部门预算

来源: 发布时间:2017-03-14 浏览次数: 【字体:

 

第一部分共和县民语办概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 共和县民语办2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分共和县民语办部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

1、监督实施《中华人民共和国民族区域自治法》和《海南藏族自治州自治条例》、《海南藏族自治州藏语文工作条例》在本地区贯彻落实情况,维护各民族平等,互助的社会主义民族关系,促进本地区的贯彻落实情况,促进本地区经济,社会事业的发展。 

2、坚持各民族语言文字平等的原则,发挥藏语言文字在我县经济社会发展中的作用

1)检查督促藏语文的学习使用及其规范推广工作。

2)翻译,下发大型会议材料和各类文件及地方性法律法规。

3)实施监督农牧区青壮年文盲的藏语文培训工作。

 (4)组织藏语文专业人才和对干部职工的藏语文培训工作.

5)检查督促《海南藏族自治州藏语文工作条例》贯彻落实情况。

6)加强社会用文和市面用文的藏汉双语化工作.

7)搜集整理本地区藏文古籍和地名规范工作。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,为参公单位,单位年末人数4人,其中在职人员4人。

  三、部门预算情况说明

共和县民语办部门本年度预算总收入为101.28万元,比上年增加15.3万元,增长的主要原因是人员工资增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算101.28万元,比上年增加15.3万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出80.45万元,社会保障就业支出13.02万元,住房保障支出7.81万元,

第二部分 共和县民语办2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

财政拨款收入

1

101.28

一般公共服务支出

35

80.45

  其中政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

36

0.00

上级补助收入

3

 

国防支出

37

0

事业收入

4

 

公共安全支出

38

0

经营收入

5

 

教育支出

39

0.00

附属单位上缴收入

6

 

科学技术支出

40

0

其他收入

7

 

文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

社会保障和就业支出

42

13.02

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

节能环保支出

44

0

 

11

 

十一城乡社区支出

45

0

 

12

 

十二农林水支出

46

0

 

13

 

十三交通运输支出

47

 

 

14

 

十四资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六金融支出

50

 

 

17

 

十七援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九住房保障支出

53

7.81 

 

20

 

二十粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一其他支出

55

 

 

22

 

二十二债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

101.28 

  本年支出合计

58

101.28

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

101.28 

总计

68

 101.28

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101.28 

101.28 

 

 

 

 

 

2010301

55.18

55.18

55.18

 

 

 

 

 

2010303

24.5

24.5

24.5

 

 

 

 

 

2082699

13.02

13.02

13.02

 

 

 

 

 

2210201

7.81

7.81

7.81

 

 

 

 

 

2082701

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

2082702

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

101.28

101.28

 

 

 

 

2010301

55.18

55.18

55.18

 

 

 

 

2010303

24.5

24.5

24.5

 

 

 

 

2082699

13.02

13.02

13.02

 

 

 

 

2210201

7.81

7.81

7.81

 

 

 

 

2082701

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

2082702

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                 金额单位:万元

  

  

  

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

1

101.28 

一般公共服务支出

31

80.45

80.45

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

32

0.00

0.00

 

 

3

 

国防支出

33

0

0

 

 

4

 

公共安全支出

34

0

0

 

 

5

 

教育支出

35

0.00

0.00

 

 

6

 

科学技术支出

36

0

0

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

 

 

8

 

社会保障和就业支出

38

13.02

13.02

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

 

 

10

 

节能环保支出

40

0

0

 

 

11

 

十一城乡社区支出

41

0

0

 

 

12

 

十二农林水支出

42

0

0

 

 

13

 

十三交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九住房保障支出

49

7.81

7.81

 

 

20

 

二十粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

101.28 

本年支出合计

77

101.28 

101.28 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

101.28 

总计

83

101.28 

101.28 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101.28

101.28

 

2010301

55.18

55.18

55.18

 

2010303

24.5

24.5

24.5

 

2082699

13.02

13.02

13.02

 

2210201

7.81

7.81

7.81

 

2082701

0.12

0.12

0.12

 

2082702

0.65

0.65

0.65

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101.28

92.15

9.13

301

工资福利支出

84.34

84.34

 

30101

基本工资

16

16

 

30102

津贴补贴

47.38

47.38

 

30103

奖金

3.38

3.38

 

30104

社会保障缴费

13.8

13.8

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

1.71

1.71

 

30199

其他工资福利支出

2.08

2.08

 

302

商品和服务支出

9.13

 

9.13

30201

办公费

1

 

1

30202

印刷费

1

 

1

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.05

 

0.05

30206

电费

0.05

 

0.05

30207

邮电费

0.05

 

0.05

30208

取暖费

1

 

1

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.75

 

1.75

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

0.15

 

0.15

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.3

 

0.3

30216

培训费

0.1

 

0.1

30217

公务接待费

0.3

 

0.3

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.37

 

2.37

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1

 

1

303

对个人和家庭的补助

7.81

7.81

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

7.81

7.81

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.67

 

0.3

 

2.37

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排2.67体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0.3要用于相关单位考察督导交流接待等

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算2.37要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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