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生效日期: | 2017-03-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2017年度共和县人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 共和县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共和县人民政府办公 2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 共和县政府办部门概况
一、 主要职能
共和县人民政府办公室主要职责
内设机构和人员编制规定
根据中共海南州委办公室 海南州人民政府办公室《关于印发共和县政府职能转变和机构改革方案的通知》(南办发〔2016〕15号)和中共共和县委办公室 共和县人民政府办公室《关于印发共和县政府职能转变和机构改革的实施方案的通知》(共办发〔2016〕35号),设立共和县人民政府办公室,为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。
一、职能转变
(一)承接的职责。
1、全民所有滩涂养殖使用证的职责。
2、根据国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。
(二)整合的职责。
1、将原县人民政府办公室承担的公共机构节能工作职责划入县经济商务和信息化局。
2、将县人民政府办公室承担的推进、指导、监督和协调全县政务公开和行政服务职责,划转到县行政服务中心。
3、将县政府行政审批制度改革工作牵头单位由县人民政府办公室调整为县机构编制管理办公室。
4、将县依法治县领导小组办公室承担的全县依法行政考核工作职责,划入县人民政府办公室。
(三)加强的职责。
1、加强政府督促检查工作,增加全县经济社会发展绩效考核指标的分解、审核工作职能。
2、加强政府应急管理工作,强化值班值守和应急协调指挥职能。
3、加强政府政务信息工作,强化政务信息公开和电子政务工作职能。
4、加强公文审核管理工作,强化规范性文件的管理及涉密文件和涉密事项的保密工作职能。
5、把涉法涉诉信访纳入法治轨道解决,建立涉法涉诉信访依法终结制度;健全网上受理信访制度和及时就地解决群众合理诉求机制;健全解决特殊疑难信访问题、统筹督查督办信访事项工作机制和科学合理的信访工作考核评价体系。
6、加强对全县金融发展统一规划和对驻县金融单位的工作协调,实施对地方金融机构业绩考核的归口管理;加强地方金融风险防控体系建设,建立与金融监管部门的信息共享机制。
7、组织拟订法治政府建设指标体系。
8、加强对规范性文件的拟定、审核、清理等工作。
9、强化规范性文件备案审查,推进备案工作信息化建设。
10、加强行政复议工作。
二、主要职责
(一)负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。
(二)组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研,提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施,为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究,发挥参谋助手作用。
(三)承担协调指导职责。联系县委各部门,县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体;协调政府各部门的相关工作事宜;指导县政府及其办公室相关业务工作。
(四)负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况,提出督查建议,促进工作落实。
(五)负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作,及时了解掌握情况,准确报告重要事项,传达落实领导的指示、批示。
(六)负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作,审核把关政务公开信息,指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作,推进办公自动化,提高工作效率。
(七)贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规;组织实施金融产业发展规划政策措施;调研金融发展重大问题,及时向县委、县政府提供决策参考;负责推动金融市场体系建设,建立金融工作联系协调机制;培育和发展地方创新类金融组织,推动金融发展环境建设,协调防范和化解金融风险工作。
(八)负责信访工作,监督管理教育督导和县志工作。
(九)督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。
(十)负责外事侨务及港澳台事务管理。
(十一)协调指导防震减灾工作。
(十二)负责县政府法制工作,推进依法行政工作。
(十三)承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。
三、内设机构
根据相关规定,不设内设机构。
四、人员编制
县人民政府办公室机关行政事业编制41名(含县长、副县长编制及法制办编制2名,政府办行政编制20名县志办3名,应急办4名,政务中心4名,机关事务局5名,教育督导室5名。),其中:办公室主任1名,副主任4名。
机关工勤人员事业编制4名。
五、其他事项
(一)县人民政府办公室挂共和县金融工作办公室牌子。
主要职责:推动金融市场体系建设,建立金融工作联系协调机制;拟订相关项目资金管理办法;拟订并组织实施对金融机构的激励措施;促进金融产业发展规划和政策措施的有效落实,协调和帮助金融机构合理布局;承担引进各类金融机构和金融中介机构工作;建立与金融管理部门的工作联系机制;指导、协调符合条件的企业在境内外上市融资工作;配合金融管理部门完善金融监管机制,并对金融机构支持地方经济发展情况做出考评;配合、协调促进金融生态环境建设,特别是社会信用体系建设;协调防范和化解金融风险工作,负责辖区内防范和打击非法集资工作,维护金融稳定。组织金融人才引进和培训工作。
(二)县人民政府办公室挂共和县信访局牌子。县信访局在业务上接受县委办公室的指导。
主要职责:贯彻执行国家和省、州有关信访工作的法律法规和方针政策;负责涉法涉诉信访依法办理工作,指导、协调、督查信访工作;负责处理群众来信,接待群众来访,调研信访工作,综合分析信访形势,提出改进和加强信访工作的建议;指导县委和县政府各部门、乡镇信访工作;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件,复查复核本级信访事项;承担重大决策社会稳定风险的科学预测和信访评估,建立健全多种信访诉求表达方式和信访工作考核评价体系;承担并指导全县信访信息化建设,统筹督查督办各类信访事项,负责全县信访信息系统和网上信访业务培训,负责信访工作的宣传和信息发布;协同有关部门处理非正常上访。承担县委、县政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
(三)县人民政府办公室挂共和县法制办公室牌子。
主要职责:贯彻执行国家、省、州有关依法行政的方针政策和法律法规,调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议并指导监督。协助县长办理法制工作事项。负责审查修改县政府规范性文件草案,并向社会公开征求意见;负责县政府和各乡镇、县政府各部门规范性文件签署后的统一登记、统一编号、统一公布事项;指导、管理和监督政府规范性文件制定工作;编辑政府规范性文件汇编工作。 协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题;负责行政执法证件的发放、备案工作;开展行政执法主体规范管理,完善行政执法程序,规范执法自由裁量权;协助推进行政权责清单制度建设;对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查,并对执行情况进行监督。依法开展行政执法监督检查工作,提出监督纠正有关违法或不当行政行为的建议;依法对县政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查;对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议;负责依法行政考核工作,强化责任追究。组织指导全县行政执法制度的建立、完善和实施。组织指导全县行政执法责任制和评议考核制的实施和完善。研究完善规范性文件备案审查工作机制;负责县政府规范性文件的上报备案工作;承办各乡镇、县政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作;组织和开展县政府规范性文件的清理工作。承办县政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。受县政府领导委托办理涉及县政府的行政诉讼案件;指导、监督乡镇和县政府各部门行政复议、行政诉讼等工作;负责行政复议、行政诉讼案件的统计上报工作;推动建立行政调解工作机制;承担县政府行政复议委员会日常工作。组织开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传;组织和指导政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训。承担县政府法律顾问委员会日常工作,协助县政府办理相关法律事项。
(四)所属事业单位的设置、职责和编制事宜另行规定。
六、附则
本规定由共和县机构编制管理办公室负责解释,其调整由共和县机构编制管理办公室按规定程序办理。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数57人,其中在职人员51人,临时工31人。
第二部分 共和县政府办2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1080.62 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
926.25 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
5 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
95.42 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
53.95 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
1080.62 |
本年支出合计 |
58 |
1080.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
1080.62 |
总计 |
68 |
1080.62 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1080.62 |
1080.62 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
889.26 |
889.26 |
|
|
|
|
|
||
2010307 |
法制建设 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
||
2010308 |
信访事务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
2059999 |
其他教育 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金补助 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金补助 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金补助 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房保障支出 |
53.95 |
53.95 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1080.62 |
785.83 |
294.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
890.26 |
636.47 |
253.79 |
|
|
|
|
|
|
||
2010307 |
法制建设 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
||
2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
||
2059999 |
其他教育 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金补助 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金补助 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金补助 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房保障支出 |
53.95 |
53.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||||
类 |
款 |
5 |
6 |
||||||||
|
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
294.79 |
|
|
|
|
|||||
2010301 |
保电费 |
|
5 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
电子政务网站维护费 |
|
1 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
电子政务业务费 |
|
3 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
伙食补助费 |
|
12 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
两办文印耗材 |
|
3 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
暖气管网改造及地坪维修费 |
|
139 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2010301 |
政府综合楼等零星维修费 |
|
6 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
县级干部经费 |
|
68.4 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
县志经费 |
|
5 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
援青干部房屋租赁费 |
|
6.24 |
|
|
|
|
||||
2010301 |
政府部分临时工工资及养老金 |
|
5.15 |
|
|
|
|
||||
2010307 |
法律顾问费 |
|
25 |
|
|
|
|
||||
2010307 |
法制经费 |
|
1 |
|
|
|
|
||||
2010308 |
信访经费 |
|
10 |
|
|
|
|
||||
2059999 |
教育督导经费 |
|
5 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1080.62 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
926.25 |
926.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
5 |
5 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
95.42 |
95.42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
53.95 |
53.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1080.62 |
本年支出合计 |
77 |
1080.62 |
1080.62 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
1080.62 |
总计 |
83 |
1080.62 |
1080.62 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1080.62 |
785.83 |
294.79 |
|||
2010301 |
行政运行 |
890.26 |
636.47 |
253.79 |
||
2010307 |
法制建设 |
26 |
|
26 |
||
2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
||
2059999 |
其他教育 |
5 |
|
5 |
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金补助 |
89.92 |
89.92 |
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金补助 |
1 |
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金补助 |
4.49 |
4.49 |
|
||
2210201 |
住房保障支出 |
53.95 |
53.95 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
785.83 |
709.40 |
76.43 |
|
301 |
工资福利支出 |
655.44 |
655.44 |
|
30101 |
基本工资 |
181.90 |
181.90 |
|
30102 |
津贴补贴 |
265.02 |
265.03 |
|
30103 |
奖金 |
28.49 |
28.49 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
95.42 |
95.42 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.69 |
2.69 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
81.92 |
81.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
76.43 |
|
76.43 |
30201 |
办公费 |
9 |
|
9 |
30202 |
印刷费 |
9 |
|
9 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.45 |
|
0.45 |
30206 |
电费 |
0.45 |
|
0.45 |
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
30208 |
取暖费 |
9 |
|
9 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
15.75 |
|
15.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.35 |
|
1.35 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.7 |
|
2.7 |
30216 |
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
30217 |
公务接待费 |
2.7 |
|
2.7 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.68 |
|
15.68 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9 |
|
9 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.95 |
53.95 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.95 |
53.95 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
294.79 |
|
|
|
|
|||
2010301 |
保电费 |
|
5 |
|
|
|
|
||
2010301 |
电子政务网站维护费 |
|
1 |
|
|
|
|
||
2010301 |
电子政务业务费 |
|
3 |
|
|
|
|
||
2010301 |
伙食补助费 |
|
12 |
|
|
|
|
||
2010301 |
两办文印耗材 |
|
3 |
|
|
|
|
||
2010301 |
暖气管网改造及地坪维修费 |
|
139 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
政府综合楼等零星维修费 |
|
6 |
|
|
|
|
||
2010301 |
县级干部经费 |
|
68.4 |
|
|
|
|
||
2010301 |
县志经费 |
|
5 |
|
|
|
|
||
2010301 |
援青干部房屋租赁费 |
|
6.24 |
|
|
|
|
||
2010301 |
政府部分临时工工资及养老金 |
|
5.15 |
|
|
|
|
||
2010307 |
法律顾问费 |
|
25 |
|
|
|
|
||
2010307 |
法制经费 |
|
1 |
|
|
|
|
||
2010308 |
信访经费 |
|
10 |
|
|
|
|
||
2059999 |
教育督导经费 |
|
5 |
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
127.7 |
|
43.7 |
|
84 |
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算43.7万元。其中41万元在财政总预算中安排,本单位预算中未编制。主要用于县委政府日常接待工作。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算84万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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