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共和县人民政府

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生效日期: 2017-03-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2017年度共和县塘格木镇人民政府部门预算

来源: 发布时间:2017-03-15 浏览次数: 【字体:

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第一部分 共和县塘格木镇人民政府概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 共和县塘格木镇人民政府2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 共和县塘格木镇人民政府部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

  乡镇主要工作就是落实国家政策,严格依法行政,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务,为农民更好的服好务。

  财务部门主要职能

  (1)、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

  (2)、围绕乡镇财源建设搞好服务;

  (3)、农村财务管理指导、监督和审计;

  (4)、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;

  (5)、财政预算、决算编制、执行及管理;

  (6)、依法办理相关业务。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数50人,其中在职人员39人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员11人。

  三、部门预算情况说明

共和县塘格木镇人民政府部门本年度预算总收入为785.69万元,比上年增加1.53万元,增加的主要原因是1、人员工资调整增加;2、增加县级专项经费等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算785.69万元,比上年增加1.53万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出367.25万元,公共安全支出11.4万元,社会保障和就业支出63.81万元,城乡社区支出41.12万元,农林水支出262.42万元,住房保障支出39.69万元。 

第二部分 共和县塘格木镇人民政府2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

785.69 

一、一般公共服务支出

35

367.25 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

11.4 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

63.81 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

41.12 

 

12

 

十二、农林水支出

46

262.42 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

39.69 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

785.69 

  本年支出合计

58

785.69

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

785.69 

总计

68

 785.69


 

部门收入总表

公开02表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

785.69

785.69

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

299.01

299.01

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

65.24

65.24

 

 

 

 

 

2010901

乡镇妇联工作经费

3

3

2040601

行政运行

11.4

11.4

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.47

0.47

2090101

基本养老金

58.3 

58.3 

 

 

 

 

 

2090201

失业保险金

0.64 

0.64 

 

 

 

 

 

2090399

医疗保险金

3.4

3.4

2090401

工伤保险待遇

1

1

2120501

城市维护费

6

6

2129999

其他城乡社区支出

35.12

35.12

2130104

事业运行

28.12

28.12

2130304

水利行业业务管理

41.56

41.56

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

192.74

192.74

2210201

住房公积金

39.69

39.69


 

部门支出总表

公开03表

部门: 共和县塘格木镇人民政府部门                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

785.69

771.85

13.84 

 

 

 

2010301

行政运行

299.01

294.17

4.84

2010303

机关服务

65.24

65.24

2010901

乡镇妇联工作经费

3

 

3

2040601

行政运行

11.4

11.4

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.47

0.47

2090101

基本养老金

58.3 

58.3

2090201

失业保险金

0.64 

0.64

2090399

医疗保险金

3.4

3.4

2090401

工伤保险待遇

1

1

 

 

 

 

2120501

城市维护费

6

 

6 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

35.12

35.12

 

 

 

 

2130104

事业运行

28.12

28.12

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

41.56

41.56

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

192.74

192.74

2210201

住房公积金

39.69

39.69


 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门: 共和县塘格木镇人民政府部门                                   金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

13.84 

 

 

 

 

2010301

行政运行

294.17

2010901

乡镇妇联工作经费

3

 

 

 

2120501

城市维护费

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                    金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

785.69 

一、一般公共服务支出

31

367.25 

367.25 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

11.4 

11.4 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

63.81 

63.81 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

41.12 

41.12 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

262.42 

262.42 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

39.69 

39.69 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

785.69 

本年支出合计

77

785.69

785.69

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

785.69 

总计

83

785.69 

785.69 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门: 共和县塘格木镇人民政府部门                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

785.69 

771.85 

13.84 

2010301

行政运行

299.01

294.17

4.84

2010303

机关服务

65.24

65.24

2010901

乡镇妇联工作经费

3

 

3

2040601

行政运行

11.4

11.4

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.47

0.47

2090101

基本养老金

58.3 

58.3

2090201

失业保险金

0.64 

0.64

2090399

医疗保险金

3.4

3.4

2090401

工伤保险待遇

1

1

 

2120501

城市维护费

6

 

6 

2129999

其他城乡社区支出

35.12

35.12

 

2130104

事业运行

28.12

28.12

 

2130304

水利行业业务管理

41.56

41.56

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

192.74

192.74

2210201

住房公积金

39.69

39.69

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

771.85

596.4

175.45

301

工资福利支出

596.4

596.4

175.45

30101

基本工资

121.72

121.72

30102

津贴补贴

206.37

206.37

30103

奖金

17.69

17.69

30104

社会保障缴费

66.74

66.74

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

2.86

2.86

30199

其他工资福利支出

181.02

181.02

302

商品和服务支出

189.29

175.45

30201

办公费

20.9

20.9

30202

印刷费

17.54

17.54

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.15

0.15

30206

电费

5.05

5.05

30207

邮电费

0.75

0.75

30208

取暖费

30.8

30.8

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.67

2.67

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

10.26

10.26

30214

租赁费

30215

会议费

2.65

2.65

30216

培训费

3.21

3.21

30217

公务接待费

0.38

0.38

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

14.2

14.2

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5.7

5.7

30239

其他交通费用

2.38

2.38

30299

其他商品和服务支出

32.49

18.65

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.47

0.47

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

39.69

39.69

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                    金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                    金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

13.84 

 

 

 

 

2010301

行政运行

294.17

 

 

 

 

2010901

乡镇妇联工作经费

3

 

 

 

 

2120501

城市维护费

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明 

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:共和县塘格木镇人民政府部门                                    金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

6.08

0

0.38

0

5.7

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排6.08万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0.38万元,主要用于一般公务活动支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算5.7万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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