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生效日期: 2017-03-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2017年度共和县卫生和计划生育局部门预算

来源: 发布时间:2017-03-15 浏览次数: 【字体:

 

共和县卫生系统 2017年部门预算公开

第一部分共和县卫生系统概况

一、 卫生局主要职能:(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。组织开展食品安全风险监测、评估。负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施,合理配置医疗卫生资源。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,会同有关部门参与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。

(十二)指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设。

(十四)负责保健对象的医疗保健工作,承担县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练。

(十五)承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县人口与计划生育领导小组、县防治艾滋病性病工作委员会的日常工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项

疾控中心主要职能;(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;
(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;
(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;
(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;
(五)指导辖区内医疗卫生机构、社区中心、乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和考评,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;
(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;
(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识二、

卫生监督所主要职能;(一)完成上级下达的卫生监督任务,负责辖区内卫生监督具体工作的管理和落实;负责辖区内医疗卫生组织实施;
(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体监督措施;
(三)开展生活饮用水卫生监督;
(四)承担卫生检测任务;
(五)承担全县学校卫生及公共场所卫生的监督管理; 

妇幼保健院主要职能:(一)贯彻执行党和国家有关妇幼保健、计划生育方针、政策、法律、法规开展计划生育经济发展战略、重大经济决策、技术政策和产业政策,制定有关规章制度并组织实施。

(二)制定发展妇女儿童、计划生育工作规划,了解和收集人口信息并及时向有关部门报告。

  (三)组织实施对基层妇幼保健、计划生育从业人员教育、培训工作,加强业务水平工作。

   (四)监督检查办事秩序和服务质量,维护已婚育龄妇女合法权益。

 乡镇卫生院主要职能;(为机构改革后“三定方案”确定的职能)一、主要职能:主要负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施,基本医疗服务和本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

中医院主要职能:(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

 (一)拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

 (二)负责组织实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

 (三)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

 (四)负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

 (五)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 (六)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

 (七)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。

 (八)指导乡镇卫生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为。

 (九)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

 (十)负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练。

 (十一)承办县人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位19个,年末编制核定人数390人,单位年末实有人数432人,其中在职人员432人(行政人员18人,事业人员414人)。

   附表:卫生系统属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

共和县妇幼保健计划生育服务中心

2

共和县14个乡镇卫生院

3

共和县卫生局卫生监督所

4

共和县中医院

5

共和县疾病预防控制中心

第二部分 

一、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位19个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数432人,其中在职人员432人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员79人。

 二、部门预算情况说明

卫生系统部门本年度预算总收入为5220.11 万元,比上年减少231.43 万元,减少的主要原因是项目及退休补助 等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算5220.11万元,比上年减少231.43万元。按支出功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出 4275.28万元,社会保障和就业支出574.94万元,住房保障支出369.89万元。

部门收支总表

公开01表

部门:                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

5220.11

一、一般公共服务支出

35

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

574.94

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

4275.28

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

369.89

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

5220.11

本年支出合计

58

5220.11

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

交纳所得税

60

基本支出结转

27

提取职工福利基金

61

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

62

经营结余

29

其他

63

30

年末结转和结余

64

31

基本支出结转

65

32

项目支出结转和结余

66

33

经营结余

67

总计

34

5220.11

总计

68

5220.11

部门收入总表

公开02表

部门:                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5220.11

5220.11

2081601

行政运行红十字

5

5

2082699

基本养老保险

284.64

284.64

2082701

失业金

15.26

15.26

2082702

工伤保险

16.45

16.45

2090201

社会保障

245

245

2100101

工资福利

513.3

513.3

2100202

医疗收入支出

1407

1407

2100302

乡镇卫生院

1480.93

1480.93

2100401

事业工资福利

286.26

286.26

2100402

工资福利

100.17

100.17

2100408

基本公共卫生

94.91

94.91

2100409

重大公共卫生

28

28

2100499

其他公共卫生

10

10

2100717

计划生育服务

363.3

363.3

2210201

住房公积金

369.89

369.89

部门支出总表

公开03表

部门:                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5220.11

4847.5

372.61

2081601

行政运行红十字

5

5

2082699

基本养老保险

284.64

284.64

2072701

失业金

15.26

15.26

2080702

工伤保险

16.45

16.45

2090201

社会保障

245

245

2100101

工资福利

513.3

513.3

2100202

医疗收入支出

1407

1407

2100302

乡镇卫生院

1480.93

1425.93

55

2100401

事业工资福利

286.26

286.26

2100402

工资福利

100.17

100.17

2100408

基本公共卫生

94.91

94.91

2100409

重大公共卫生

28

28

2100499

其他公共卫生

10

10

2100717

计划生育服务

363.3

183.6

179.7

2210201

住房公积金

369.89

369.89

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                              金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

372.61

2081601

红十字经费

5

2100408

基本公共卫生

94.91

210302

乡镇卫生院

55

2100409

艾滋病县级配套

10

2100409

重大公共卫生改厕

8

2100409

重大公共卫生鼠疫

10

2100499

儿童营养项目

10

2100717

计划生育服务

179.7

财政拨款收支总表

                                                 公开04表

部门:                                              金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

5220.11

一、一般公共服务支出

31

5220.11

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

574.94

574.94

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

4275.28

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

369.89

369.89

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

5220.11

本年支出合计

77

5220.11

5220.11

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

总计

30

5220.11

总计

83

5220.11

5220.11

一般公共预算支出表

公开05部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5220.11

4847.9

372.61

2081601

行政运行红十字

5

5

2082699

基本养老保险

284.64

284.64

2072701

失业金

15.26

15.26

2080702

工伤保险

16.45

16.45

2090201

社会保障

245

245

2100101

工资福利

513.3

513.3

2100202

医疗收入支出

1407

1407

2100302

乡镇卫生院

1480.93

1425.93

55

2100401

事业工资福利

286.26

286.26

2100402

工资福利

100.17

100.17

2100408

基本公共卫生

94.91

94.91

2100409

重大公共卫生

28

28

2100499

其他公共卫生

10

10

2100717

计划生育服务

363.3

183.6

179.7

2210201

住房公积金

369.89

369.89

一般公共预算基本支出表

                                                公开06表

部门:                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4847.9

4619.2

228.7

301

工资福利支出

4244.42

4244.42

30101

基本工资

1187.62

1187.62

30102

津贴补贴

1138.77

1138.77

30103

奖金

4.13

4.13

30104

社会保障缴费

586.14

586.14

30106

伙食补助费

701.51

701.51

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

637.45

637.45

302

商品和服务支出

228.7

228.7

30201

办公费

20.9

20.9

30202

印刷费

5.66

5.66

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

3.95

3.95

30206

电费

3.95

3.95

30207

邮电费

3.95

3.95

30208

取暖费

40.4

40.4

30209

物业管理费

30211

差旅费

24.18

24.18

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

5.96

5.96

30214

租赁费

30215

会议费

4.4

4.4

30216

培训费

4.04

4.04

30217

公务接待费

8.16

8.16

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

62.73

62.73

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

40.42

40.42

303

对个人和家庭的补助

374.78

374.78

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

4.89

4.89

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

369.89

369.89

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                              金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:                                              金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

372.61

2081601

红十字经费

5

2100408

基本公共卫生

94.91

210302

乡镇卫生院

55

2100409

重大公共卫生改厕

28

2100499

儿童营养项目

10

2100717

计划生育服务

179.7

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                              金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

49.06

6.78

42.28

2017年,我部门“三公”经费预算安排 49.06 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算6.78万元。主要用于公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算42.28万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

 

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