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生效日期: | 2017-07-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
共和县宗教局2016年度部门决算
共和县宗教局 2016年部门决算公开目录
第一部分 宗教局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、宗教局部门《收入支出决算总表》;
二、宗教局部门《收入决算表》;
三、宗教局部门《支出决算表》;
四、宗教局部门《财政拨款收入支出决算总表》;
五、宗教局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、宗教局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、宗教局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、宗教局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 宗教局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共和县宗教局部门概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策,研究并提出全县有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策,制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。
(二)协调全县民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。
(三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。
(四)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。
(五)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。单位年末人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
附表:xxx所属二级预算单位情况表
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序 号 |
单位名称 |
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1 |
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2 |
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3 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
833.01 |
766.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
301.23 |
234.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.50 |
|||
20124 |
宗教事务 |
301.23 |
234.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.50 |
|||
2012401 |
行政运行 |
251.13 |
188.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.50 |
|||
2012499 |
其他宗教事务支出 |
50.11 |
46.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
513.00 |
513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
513.00 |
513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130504 |
农村基础设施建设 |
245.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130506 |
社会发展 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
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||||||||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
950.92 |
363.97 |
586.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
692.39 |
356.00 |
336.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
20124 |
宗教事务 |
692.39 |
356.00 |
336.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2012401 |
行政运行 |
356.00 |
356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2012499 |
其他宗教事务支出 |
336.39 |
0.00 |
336.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
250.55 |
0.00 |
250.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
250.55 |
0.00 |
250.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
56.75 |
0.00 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2130506 |
社会发展 |
186.85 |
0.00 |
186.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
公开04表 |
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
766.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
533.64 |
533.64 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
250.55 |
250.55 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
766.51 |
本年支出合计 |
53 |
792.17 |
792.17 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
619.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
593.90 |
593.90 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
619.56 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
总计 |
29 |
1,386.07 |
总计 |
58 |
1,386.07 |
1,386.07 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
792.17 |
209.22 |
582.94 |
|
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
533.64 |
201.25 |
332.39 |
|
||||||||||||||||||||
20124 |
宗教事务 |
533.64 |
201.25 |
332.39 |
|
||||||||||||||||||||
2012401 |
行政运行 |
201.25 |
201.25 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2012499 |
其他宗教事务支出 |
332.39 |
0.00 |
332.39 |
|
||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
250.55 |
0.00 |
250.55 |
|
||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
250.55 |
0.00 |
250.55 |
|
||||||||||||||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
|
||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
56.75 |
0.00 |
56.75 |
|
||||||||||||||||||||
2130506 |
社会发展 |
186.85 |
0.00 |
186.85 |
|
||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
51.43 |
302 |
商品和服务支出 |
61.54 |
310 |
其他资本性支出 |
35.98 |
|
30101 |
基本工资 |
27.87 |
30201 |
办公费 |
13.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.60 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
15.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.27 |
30211 |
差旅费 |
0.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
43.62 |
30216 |
培训费 |
0.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
35.98 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
35.47 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
3.72 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.59 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
|
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人员经费合计 |
111.70 |
公用经费合计 |
97.53 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.59 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.48 |
7.14 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.03 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 共和县宗教局2016年度部门决算情况说明
一、关于共和县宗教局2016年度部门决算收支情况总体说明
共和县宗教局2016年度收支总决算1649.14万元,比2015年收支总决算增加481.89万元。主要原因是:项目增加。
(一)收入总计833.01万元。包括:
1、财政拨款收入766.51万元,为财政当年拨付资金。
2、上级补助收入0万元,为上级直属部门拨付资金。
3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。
4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。
5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入66.5万元,为上级部门拨入的经费等。
7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余816.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计950.92万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出692.39万元,主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出0万元,主要用于机构正常运转治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出0万元,主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出0万元,主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出0万元。主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出0万元,主要用于养老金等支出。
8、医疗卫生(类) 支出0万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、农林水(类)支出250.55万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。
10、其他(类)支出0万元,主要用于方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出7.97万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年698.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于共和县宗教局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。共和县宗教局2016年度财政拨款支出792.17万元,占本年支出总计的83.31%。2016年决算数比2015年增加666.6万元,主要原因:一是项目增加。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县宗教局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出533.64万元,占67.36%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出7.97万元,占1.01%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出250.55万元,占31.63%。
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