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生效日期: 2017-07-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度共和县审计局部门决算

来源: 发布时间:2017-07-10 浏览次数: 【字体:

 

 

共和县审计局2016年度部门决算

共和县审计局 2016年部门决算公开目录

第一部分 审计部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、审计部门《收入支出决算总表》;

二、审计部门《收入决算表》;

三、审计部门《支出决算表》;

四、审计部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、审计部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、审计部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、审计部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、审计部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 审计局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共和县审计部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。单位年末人数13人,其中在职人员9人,离休人员2人,退休人员0人,其他人员2人。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

224.6

一、一般公共服务支出

29

216.6

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

12.2

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

224.6

本年支出合计

52

228.9

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

10.2

  年末结转和结余

54

5.95

 

27

 

 

55

 

总计

28

234.8

总计

56

234.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

224.6

224.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

212.3

212.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

212.3

212.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

 行政运行

179.8

179.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

 审计业务

30.5

30.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

 其他审计事务支出

2.

2.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.2

12.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.2

12.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

12.2

12.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

228.9

228.9

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

216.6

216.6

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

216.6

216.6

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

 行政运行

185.1

185.1

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

 审计业务

29.9

29.9

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

 其他审计事务支出

1.6

1.6

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.2

12.2

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.2

12.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

12.2

12.2

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

单位:万元

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

225.6

一、一般公共服务支出

30

216.6

216.6

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

12.2

12.2

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

224.6

本年支出合计

53

228.9

228.9

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

10.2

年末财政拨款结转和结余

54

5.95

5.95

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

10.2

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

234.8

总计

58

234.8

234.8

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

228.9

228.9

0.00

201

一般公共服务支出

216.6

216.6

0.00

20108

审计事务

216.6

216.6

0.00

2010801

 行政运行

185.1

185.1

0.00

2010804

 审计业务

29.9

29.9

0.00

2010899

 其他审计事务支出

1.6

1.6

0.00

221

住房保障支出

12.2

12.2

0.00

22102

住房改革支出

12.2

12.2

0.00

2210201

 住房公积金

12.2

12.2

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

151

302

商品和服务支出

61.8

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

44

30201

 办公费

8.4

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

81.6

30202

 印刷费

1.9

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

24.8

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.005

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.2

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.6

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.1

30211

 差旅费

7.9

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修()

8.6

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.69

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.3

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

3.9

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

2.5

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

12.2

30227

 委托业务费

26.7

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.04

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

4.3

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.07

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.1

 

 

 

人员经费合计

167.1

公用经费合计

61.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

10.23

243.3

247.5

247.5

 

5.95

2010801

行政运行

 

 

185.12

185.12

 

 

2010804

审计业务

 

 

29.88

29.88

 

 

2010899

其他审计事务支出

 

 

1.62

1.62

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

 

 

18.43

18.43

 

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

 

 

0.04

 

0.04

 

 

 2080304

 财政对工伤保险基金的补助

 

 

0.21 

0.21 

 

 

 2210201

 住房公积金

 

 

12.23 

12.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.6

0.00

4.3

0.00

4.3

0.3

4.6

0.00

4.3

0.00

4.3

0.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

第三部分 共和县审计局2016年度部门决算情况说明

 一、关于共和县审计局2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县审计局2016年度收支总决算 224.6万元,比2015年收支总决算增加 41.6万元。主要原因是:人员工资有所增加。

(一)本年收入总计234.8万元;

1、财政拨款收入224.6万元。

2、上年结转10.2万元。

(二)本年支出总计228.8万元;

1、一般公共服务(类)支出216.6万元,主要用于共和县审计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出0万元,主要用于审计局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出()支出 12.2 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 二、关于共和县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。共和县审计局2016年度财政拨款支出 234.8 万元,占本年支出总计的 100%

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 228.9万元。其中:

1、人员经费支出167.1万元。

2、公用经费支出 61.8万元。

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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