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生效日期: 2017-07-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

共和县黑马河乡政府2016年部门决算公开目录

来源: 发布时间:2017-07-10 浏览次数: 【字体:

2016年度县级部门决算公开统一样板格式

共和县黑马河乡政府2016年度部门决算

共和县黑马河乡政府 2016年部门决算公开目录

第一部分 黑马河乡政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、黑马河乡政府部门《收入支出决算总表》;

二、黑马河乡政府部门《收入决算表》;

三、黑马河乡政府部门《支出决算表》;

四、黑马河乡政府部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、黑马河乡政府部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、黑马河乡政府部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、黑马河乡政府部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、黑马河乡政府部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  黑马河乡政府2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分共和县黑马河乡政府部门概况

一、 主要职能

依法对本地区的公共事务进行管理。政治上维护广大人民群众的利益,保护本地区安全,维护本地区的社会秩序。经济上保护本地区经济的发展,对本地区经济生活进行管理。文化上为满足人民日益 增长的文化生活需要,依法对文化事业实施管理。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。单位年末人数22人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员1人,其他人员3人。

   附表:xxx所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

2

3

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

1,728.21

一、一般公共服务支出

29

377.69

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

14.95

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

780.44

六、科学技术支出

34

0.61

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

3.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1.07

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

17.01

 

10

 

十、节能环保支出

38

40.92

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

53.28

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,775.03

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

29.31

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,508.65

本年支出合计

52

2,312.86

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

39.54

  年末结转和结余

54

235.32

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,548.19

总计

56

2,548.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,508.65

1,728.21

0.00

0.00

0.00

0.00

780.44

201

一般公共服务支出

448.28

382.79

0.00

0.00

0.00

0.00

65.49

20101

人大事务

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

413.98

348.49

0.00

0.00

0.00

0.00

65.49

2010301

 行政运行

376.52

311.03

0.00

0.00

0.00

0.00

65.49

2010303

 机关服务

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

 行政运行

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

17.28

17.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

17.28

17.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

 计划生育服务

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

 其他自然生态保护支出

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

59.38

59.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

53.38

53.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

 城乡社区规划与管理

53.38

53.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,884.45

1,169.50

0.00

0.00

0.00

0.00

714.95

21301

农业

1,691.02

976.06

0.00

0.00

0.00

0.00

714.95

2130104

 事业运行

42.08

42.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

 农业资源保护修复与利用

1,628.70

913.75

0.00

0.00

0.00

0.00

714.95

21302

林业

112.34

112.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

 森林生态效益补偿

112.34

112.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

 水利行业业务管理

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

58.55

58.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

58.55

58.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

 其他农林水支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

2,312.86

2,312.86

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

377.69

377.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.39

348.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

310.93

310.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

 机关服务

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

 行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

 行政运行

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科学技术支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

 群众文化

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

 计划生育服务

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

 其他自然生态保护支出

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

47.66

47.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

 城乡社区规划与管理

47.66

47.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.63

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

5.63

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,775.03

1,775.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,626.08

1,626.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

 事业运行

42.08

42.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

 农业资源保护修复与利用

1,563.77

1,563.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

112.34

112.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

 森林生态效益补偿

112.34

112.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

 水利行业业务管理

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.67

10.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

 其他农林水支出

10.67

10.67

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

29.31

29.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,728.21

一、一般公共服务支出

30

377.69

377.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

14.95

14.95

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.61

0.61

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

3.00

3.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1.07

1.07

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

17.01

17.01

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

40.92

40.92

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

53.28

53.28

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

1,125.01

1,125.01

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

29.31

29.31

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,728.21

本年支出合计

53

1,662.84

1,662.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

39.54

年末财政拨款结转和结余

54

104.90

104.90

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

39.54

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,767.75

总计

58

1,767.75

1,767.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

1,662.84

1,662.84

0.00

201

一般公共服务支出

377.69

377.69

0.00

20101

人大事务

27.30

27.30

0.00

2010101

 行政运行

27.30

27.30

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.39

348.39

0.00

2010301

 行政运行

310.93

310.93

0.00

2010303

 机关服务

37.46

37.46

0.00

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

0.00

2011101

 行政运行

2.00

2.00

0.00

204

公共安全支出

14.95

14.95

0.00

20406

司法

14.95

14.95

0.00

2040601

 行政运行

14.95

14.95

0.00

206

科学技术支出

0.61

0.61

0.00

20699

其他科学技术支出

0.61

0.61

0.00

2069999

 其他科学技术支出

0.61

0.61

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

20701

文化

3.00

3.00

0.00

2070109

 群众文化

3.00

3.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.07

1.07

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.07

1.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.01

17.01

0.00

21003

基层医疗卫生机构

11.90

11.90

0.00

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

11.90

11.90

0.00

21007

计划生育事务

5.11

5.11

0.00

2100717

 计划生育服务

5.11

5.11

0.00

211

节能环保支出

40.92

40.92

0.00

21104

自然生态保护

40.92

40.92

0.00

2110499

 其他自然生态保护支出

40.92

40.92

0.00

212

城乡社区支出

53.28

53.28

0.00

21202

城乡社区规划与管理

47.66

47.66

0.00

2120201

 城乡社区规划与管理

47.66

47.66

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.63

5.63

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

5.63

5.63

0.00

213

农林水支出

1,125.01

1,125.01

0.00

21301

农业

976.06

976.06

0.00

2130104

 事业运行

42.08

42.08

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

20.24

20.24

0.00

2130135

 农业资源保护修复与利用

913.75

913.75

0.00

21302

林业

112.34

112.34

0.00

2130209

 森林生态效益补偿

112.34

112.34

0.00

21303

水利

9.45

9.45

0.00

2130304

 水利行业业务管理

9.45

9.45

0.00

21307

农村综合改革

16.48

16.48

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

16.48

16.48

0.00

21399

其他农林水支出

10.67

10.67

0.00

2139999

 其他农林水支出

10.67

10.67

0.00

221

住房保障支出

29.31

29.31

0.00

22102

住房改革支出

29.31

29.31

0.00

2210201

 住房公积金

29.31

29.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

380.15

302

商品和服务支出

1,244.02

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

125.06

30201

 办公费

117.33

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

184.73

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

63.58

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

6.78

30206

 电费

1.06

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

0.30

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

6.17

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

38.68

30211

 差旅费

0.39

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

1,058.05

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

7.55

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

1.82

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

59.76

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

29.31

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.96

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

418.83

公用经费合计

1,244.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.70

0.00

5.70

0.00

5.70

0.00

0.96

0.00

0.96

0.00

0.96

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 共和县黑马河乡政府2016年度部门决算情况说明

  一、关于共和县黑马河乡政府2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县黑马河乡政府2016年度收支总决算2548.19万元,比2015年收支总决算增加1206.67万元。主要原因是:项目增加。

(一)收入总计2508.65万元。包括:

1、财政拨款收入1728.21万元,为财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为上级直属部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入780.44万元,为上级部门拨入的经费等。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余39.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计2312.86万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出377.69万元,主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出14.95万元,主要用于机构正常运转治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0.61万元,主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出3万元。主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出1.07万元,主要用于养老金等支出。

8、医疗卫生(类) 支出17.01万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出40.92万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、农林水(类)支出1775.03万元,主要用于城乡建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出29.31万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、城乡社区(类)支出53.28万元,主要用于城乡社区等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

13、结转下年235.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于共和县黑马河乡政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。共和县黑马河乡政府2016年度财政拨款支出1662.84万元,占本年支出总计的71.9%。2016年决算数比2015年增加1124.65万元,主要原因:一是项目增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县黑马河乡政府财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出377.69万元,占22.71%;社会保障和就业(类)支出1.07万元,占0.06%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出14.95万元,占0.95%;住房保障支出(类)支出29.31万元,占1.76%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出17.01万元,占1.02%;文化体育与传媒(类)支出3万元,占0.18%;农林水(类)支出1125.01万元,占67.66%;节能环保(类)支出40.92万元,占2.46%;城乡社区(类)支出53.28万元,占3.2%。

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