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生效日期: 2017-07-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

共和县住房和城乡建设局2016年部门决算公开目录

来源: 发布时间:2017-07-10 浏览次数: 【字体:

共和县住房和城乡建设局 2016年部门决算公开目录

第一部分 住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、共和县住房和城乡建设局部门《收入支出决算总表》;

二、共和县住房和城乡建设局部门《收入决算表》;

三、共和县住房和城乡建设局部门《支出决算表》;

四、共和县住房和城乡建设局部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、共和县住房和城乡建设局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、共和县住房和城乡建设局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、共和县住房和城乡建设局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、共和县住房和城乡建设局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共和县住房和城乡建设局部门概况

 一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能) 

 (一)贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡规划建设工作的法律法规和方针政策,起草住房和城乡建设规范性文件草案,拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题,并提出建议。

  (二)承担保障城乡中低收入家庭住房的职责。拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。

  (三)负责组织县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作;协调有关部门编制各类专项规划;负责城乡规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的审查、报批;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程施工许可证》,并组织验收。

  (四)承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理,组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(五)承担指导、规范村镇建设职责。指导和审查村镇规划编制和危房改造;指导村镇规划建设和技术服务;指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作;指导村镇统一规划、综合建设等工作。

(六)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理;指导监督建设工程标准定额的实施。

(七)承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施;负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作;指导新型能源在建筑工程中的应用。

  (八)承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施,并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理;负责房地产市场监测分析;负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

(九)负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造,参与制订旧城区改造计划,实施旧城区改造。

  (十)承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动;审批、报批物业服务企业资质;对全县物业服务从业人员资格进行管理;指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作;负责物业维修资金归集、管理和使用审批;参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

(十一)承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。

(十二)贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规;拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划,并组织实施。

  (十三)拟订城市管理工作目标;研究城市管理方面的重大问题,并提出建议。

  (十四)负责城市管理执法工作的监督及检查;负责协调城市管理方面的行政执法活动。

  (十五)承担城市环境卫生工作的责任;拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度,并监督实施;负责环境卫生管理的监督和考核工作。

  (十六)承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法,监督实施市容市貌管理工作。

  (十七)承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划,并监督实施;负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。

(十八)承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划,并组织实施;负责城市建筑垃圾(渣土)运输处置的管理工作;监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理(消纳)设施规范、安全运营。

(十九)承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划,并组织实施;负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。

(二十)承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划,并组织实施;负责城管执法人员培训工作;负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处;负责城市管理行政执法的督察工作。

  (二十一)负责城市管理行政执法责任制评议和考核;负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作;负责受理城市管理方面的举报与投诉。

  (二十二)负责城市管理宣传工作;制定城市管理宣传的规划、计划,并组织实施。

  (二十三)承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管理体制改革方案,并组织实施。

  (二十四)负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工作,并承担相应的法律责任。

    (二十五)承办县政府交办的其他事宜。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。单位年末人核定编制人数47人,实有人数45人,其中:在职人员45人(行政人员22人,事业人员27人)。

 

 

   附表:xxx所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分共和县住房和城乡建设局016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

一、财政拨款收入

1

9957.96

一、一般公共服务支出

29

0.00

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

13,107.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

1209.16

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3504.03

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

314.82

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

60,983,755.34

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

本年收入合计

24

9957.96

本年支出合计

52

11127.69

 

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

 

  年初结转和结余

26

9017.42

  年末结转和结余

54

7847.6,91

 

 

27

 

 

55

 

 

总计

28

18975.38

总计

56

18975.38

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

合计

9957.96

9957.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

1670.00

1670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

 其他文化支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

1600.00

1600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070307

 体育场馆

1600.00

1600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

45.000

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21110

能源节约利用

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111001

 能源节约利用

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

4935.19

4935.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

281.18

281.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

 行政运行

281.18

281.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

774.23

774.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120201

 城乡社区规划与管理

774.23

774.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

3347.00

3347.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

3347.00

3347.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

258.26

258.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

258.26

258.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

274.52

274.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

 其他城乡社区支出

274.52

274.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130303

 机关服务

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

1000.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21401

公路水路运输

1000.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140104

 公路新建

1000.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2176.46

2176.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22101

保障性安居工程支出

2153.08

2153.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210101

 廉租住房

98.02

98.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

2055.06

2055.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                               公开03

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

11127.69

3,986,450.83

107,290,473.07

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1209.16

0.00

1209.16

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

428.05

0.00

428.05

0.00

0.00

0.00

2111001

 能源节约利用

428.05

0.00

428.05

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

733.91

0.00

733.91

0.00

0.00

0.00

2111103

 减排专项支出

733.91

0.00

733.91

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

47.2

0.00

47.2

0.00

0.00

0.00

2111201

 可再生能源

47.2

0.00

47.2

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3504.03

373.96

313.01

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

373.96

373.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

 行政运行

373.96

373.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

738.51

0.00

738.51

0.00

0.00

0.00

2120201

 城乡社区规划与管理

738.51

0.00

738.51

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1850.9

0.00

1850.9

0.00

0.00

0.00

2120303

 小城镇基础设施建设

0.8

 

0.8

0.00

0.00

0.00

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

1850.1

0.00

1850.1

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

258.26

0.00

258.26

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

258.26

0.00

258.26

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

282.41

0.00

282.41

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

282.41

0.00

282.41

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

314.82

0.00

314.82

0.00

0.00

0.00

21303

水利

302.66

0.00

302.66

0.00

0.00

0.00

2130303

 机关服务

302.66

0.00

302.66

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6098.38

233,781.00

6075

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6075

0.00

6075

 

0.00

0.00

2210101

 廉租住房

5.52

0.00

5.52

0.00

0.00

0.00

2210103

 棚户区改造

777

0.00

777

0.00

0.00

0.00

2210106

 公共租赁住房

2066.08

0.00

2066.08

0.00

0.00

0.00

2210199

 其他保障性安居工程支出

3226.4

0.00

3226.4

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

23.38

23.38

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                       公开04

                                                       单位:万元

  

  

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

9699.7

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

、政府性基金预算财政拨款

2

258.26

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

、社会保障和就业支出

37

1.31

1.31

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

1209.16

1209.16

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3425.2

3166.94

2,582,587.93

 

12

 

十二、农林水支出

41

314.82

314.82

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6098.38

6098.38

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9957.96

本年支出合计

53

11048.86

10790.6

258.26

年初财政拨款结转和结余

25

8938.6

年末财政拨款结转和结余

54

7847.69

7847.69

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

8938.6

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

18896.55

总计

58

18896.55

18638.29

258.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                      公开05

                                                       单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

10790.60

319.81

10470.79

 

208

社会保障和就业支出

1.31

1.31

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1.31

1.31

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.23

0.23

0.00

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.08

1.08

0.00

 

211

节能环保支出

1209.16

0.00

1209.16

 

21110

能源节约利用

428.05

0.00

428.05

 

2111001

 能源节约利用

428.05

0.00

428.05

 

21111

污染减排

733.91

0.00

733.91

 

2111103

 减排专项支出

733.91

0.00

739.91

 

21112

可再生能源

47.2

0.00

47.2

 

2111201

 可再生能源

47.2

0.00

47.2

 

212

城乡社区支出

3166.94

295.13

2871.81

 

21201

城乡社区管理事务

295.13

295.13

0.00

 

2120101

 行政运行

295.13

295.13

0.00

 

21202

城乡社区规划与管理

738.51

0.00

738.51

 

2120201

 城乡社区规划与管理

738.51

0.00

738.51

 

21203

城乡社区公共设施

1850.9

0.00

1850.9

 

2120303

 小城镇基础设施建设

0.8

0.00

0.8

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

1850.1

0.00

1850.1

 

21299

其他城乡社区支出

282.41

0.00

282.41

 

2129999

 其他城乡社区支出

282.41

0.00

282.41

 

213

农林水支出

314.82

0.00

314.82

 

21303

水利

302.66

0.00

302.66

 

2130303

 机关服务

302.66

0.00

302.66

 

21305

扶贫

12.16

0.00

12.16

 

2130504

 农村基础设施建设

12.16

0.00

12.16

 

221

住房保障支出

6098.38

23.38

6075

 

22101

保障性安居工程支出

6075

0.00

6075

 

2210101

 廉租住房

5.52

0.00

5.52

 

2210103

 棚户区改造

777

0.00

777

 

2210106

 公共租赁住房

2066.08

0.00

2066.08

 

2210199

 其他保障性安居工程支出

3226.4

0.00

3226.4

 

22102

住房改革支出

23.38

23.38

0.00

 

2210201

 住房公积金

233,781.00

233,781.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

200.75

302

商品和服务支出

27.47

310

其他资本性支出

9.61

 

30101

 基本工资

76.46

30201

 办公费

17.33

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

112.2

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

 

30103

 奖金

12.09

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

 

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.01

31005

 基础设施建设

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

 

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

 邮电费

1.73

31008

 物资储备

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

81.99

30211

 差旅费

0.22

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30302

 退休费

0.00

30213

 维修()

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.5

31020

 产权参股

0.00

 

30305

 生活补助

1.08

30216

 培训费

0.02

31099

 其他资本性支出

9.61

 

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.1

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

 

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

 

30309

 奖励金

40.88

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

 

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

1.06

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

 住房公积金

233,781.00

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

 

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.1

30707

 国外债务付息

0.00

 

30314

 采暖补贴

11.16

30231

 公务用车运行维护费

5.7

399

其他支出

0.00

 

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

5.5

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.7

 

 

 

 

人员经费合计

282.73

公用经费合计

37.08

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

258.26

258.26

0.00

258.26

0.00

212

城乡社区支出

0.00

258.26

258.26

0.00

258.26

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

258.26

258.26

0.00

258.26

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

258.26

258.26

0.00

258.26

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7.26

0.00

5.7

0.00

5.7

1.56

5.8

0.00

5.7

0.00

5.7

0.1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分 共和县住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

  一、关于共和县住房和城乡建设局2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县住房和城乡建设局2016年度收支总决算18975.38万元,比2015年收入总决算增加3727.04万元。主要原因是:基础设施项目增加。

(一)收入总计9957.96万元。包括:

1、财政拨款收入9957.96万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为上级直属部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元,为上级部门拨入的直属单位的工会经费。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余9017.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计11127.69万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出0万元,主要用于共和县住房和城乡建设局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元。主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业()支出1.31万元,主要用于养老金等支出。

8、医疗卫生() 支出0万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保()支出1209.16万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出类3504..03万元,主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出()支出6098.38万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、农林水支出314.82万元,主要用于城市地下管网普查及智能水表安装。

13、结转下年7847.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、 关于共和县住房和城乡建设局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。共和县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出10790.6万元,占本年支出总计的82%2016年决算数比2015年增加3727.04万元,主要原因:项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县住房和城乡建设局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业()支出1.31万元,占0.007%;城乡社区支出3504.03万元,占18%;节能环保支出1209.16万元,占6%;农林水支出314.82万元,占2%教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出6098.38万元,占32%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                      共和县住房和城乡建设局

                       2017811            

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