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生效日期: 2017-07-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

共和县委统战部2016年部门决算公开目录

来源: 发布时间:2017-07-10 浏览次数: 【字体:

 第一部分 共和县委统战部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 共和县委统战部2016年度部门决算表

一、共和县委统战部部门《收入支出决算总表》;

二、共和县委统战部部门《收入决算表》;

三、共和县委统战部部门《支出决算表》;

四、共和县委统战部部门《财政拨款收入支出决算总表》

五、共和县委统战部部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;

六、共和县委统战部部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;

七、共和县委统战部部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;

八、共和县委统战部部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;

第三部分 共和县委统战部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共和县委统战部部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系,做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作,充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

2、配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作,做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和侨眷属,鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

3、做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数16人,其中在职人员16人,无离退休人员。

第二部分 共和县委统战部2016年度部门决算表

一、 共和县委统战部部门《收入支出决算总表》;

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

424.2

一、一般公共服务支出

29

770 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

155.5

六、科学技术支出

34

33.4 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

5.4 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

13.1 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

579.8

本年支出合计

52

470.8

 用事业基金弥补收支差额

25

 

 结余分配

53

 

 年初结转和结余

26

221.6

 年末结转和结余

54

 330.6

 

27

 

 

55

 

总计

28

801.4

总计

56

801.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、共和县委统战部部门《收入决算表》;    单位:万元  

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

合计

579.8

424.2

 

 

 

 

155.5

 

201

一般公共服务支出

521.2

370.6

 

 

 

 

150.5

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

5.4

 

 

 

 

 

5.4

 

2010301

 行政运行

5.4

 

 

 

 

 

5.4

 

20128

 民主党派及工商联事务

43.3

32.7

 

 

 

 

10.6

 

2012801

行政运行

43.3

32.7

 

 

 

 

10.6

 

20134

统战事务

472.5

337.7

 

 

 

 

134.6

 

2013401

行政运行

384.9

268.6

 

 

 

 

116.3

 

2013499

其它统战事务支出出

87.6

69.3

 

 

 

 

18.3

 

206

科学技术支出

40

40

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

40

40

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

40

40

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.5

0.5

 

 

 

 

5

 

20802

民政管理事务

5

 

 

 

 

 

5

 

2080208

基层政权和社区建设

5

 

 

 

 

 

5

 

20805

行政事业单位离退休

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.1

13.1

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.1

13.1

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.1

13.1

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、共和县委统战部部门《支出决算表》;   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

合计

470.8

350.9

119.9 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

418.8

337.2

81.6 

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

5.2

5.2

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

5.2

5.2

 

 

 

 

 

20124

 宗教事务

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2012401

 行政运行

1.5

1.5

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

0.9

0.9

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

0.9

0.9

 

 

 

 

 

20134

统战事务

402.2

320.6

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

320.6

320.6

 

 

 

 

 

2013499

其他统战事务支出

81.6

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

33.4

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

33.4

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

33.4

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.5

0.5

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

5

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

5

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.4

0.4

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

0.4

0.4

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.1

0.1

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.1

0.1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.1

13.1

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.1

13.1

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.1

13.1

 

 

 

 

 

四、共和县委统战部部门《财政拨款收入支出决算总表》     单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

424.2

一、一般公共服务支出

30

336.4 

336.4 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

40 

40 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.5

0.5

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

424.2

本年支出合计

53

383.4

383.4

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

199.5

年末财政拨款结转和结余

54

240.3

240.3

 

 

 一般公共预算财政拨款

26

199.5

 

55

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

623.7

总计

58

623.7

623.7

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、共和县委统战部部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

383.4

283.3

100.1 

 

201

一般公共服务支出

336.4

269.7

66.7 

 

20124

 宗教事务

1.5

1.5

 

 

2012401

 行政运行

1.5

1.5

 

 

20128

民主党派及工商联事务

2.8

2.8

 

 

2012801

行政运行

 2.8

 2.8

 

 

20134

统战事务

332.2

265.4

66.7

 

2013401

行政运行

265.4

265.4

 

 

2013499

其他统战事务支出

66.7

 

66.7

 

206

科学技术支出

33.4

 

33.4

 

20699

其他科学技术支出

33.4

 

33.4

 

2069999

其他科学技术支出

33.4

 

33.4

 

208

社会保障和就业支出

0.5

0.5

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.4

0.4

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

0.4

0.4

 

 

208

抚恤

0.1

0.1

 

 

2080801

死亡抚恤

0.1

0.1

 

 

221

住房保障支出

13.1

13.1

 

 

2210201

住房改革支出

13.1

13.1

 

 

22102

住房公积金

13.1

13.1

 

 

六、共和县委统战部部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;  单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

133.3

302

商品和服务支出

102.1

310

其他资本性支出

1.5

 

30101

 基本工资

43.8

30201

 办公费

59.7

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

 津贴补贴

79.7

30202

 印刷费

0.3 

31002

办公设备购置

 

 

30103

 奖金

6.6

30203

 咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

0.2

31008

 物资储备

 

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

0.6

31009

 土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

3.2

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

 差旅费

0.7

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

 离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

 

30302

 退休费

 

30213

 维修()

9.5

31013

公务用车购置

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

1.1 

31020

 产权参股

 

 

30305

 生活补助

0.4

30216

 培训费

0.8

31099

其他资本性支出

 

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

0.2 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

 奖励金

27

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

4.6

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

 住房公积金

13.1

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

 采暖补贴

5.11

30231

公务用车运行维护费

4.2

399

其他支出

 

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

 赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.8

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

20.2

 

 

 

 

人员经费合计

179.7

公用经费合计

103.6

 

 

七、共和县委统战部部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;

共和县委统战部2016年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、共和县委统战部部门《一般公共预算财政拨款“三公

经费支出决算表》;    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.3

0.0

9.5

0.0

9.5

0.8

8.5

0.0

8.5

0.0

8.3

0.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 共和县委统战部2016年度部门决算情况说明

  一、关于共和县委统战部2016年度部门决算收支情况总体说明

共和县委统战部2016年度收支总决算801.43万元,比2015年收支总决算减268.46万元。主要原因是:宗教局从统战部分离出来,成为独立核算的单位,人员分离出去8人,经费及涉及的项目都分离出去了,因此统战部的收入减少。

(一)收入总计801.43万元。包括:

1、财政拨款收入424.22万元,为县财政当年拨付资金。

2、其他收入155.54万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余221.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余220.20万元,也包括其他收入的结转和结余1.47万元。

(二)支出总计801.43万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出418.85万元,主要用于共和县委统战部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、科学技术(类)支出33.35万元,主要用于共和县委统战部改善科技条件等方面的支出。

3、社会保障和就业()支出5.51万元,主要用于共和县委统战部按照国家政策规定为职工缴纳和发放的养老金、失业金的支出。

4、住房保障支出()支出13.08万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年330.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余240.33万元、其他结转和结余90.31万元。

二、 关于共和县委统战部2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。共和县委统战部财政拨款支出470.79万元,占本年支出总计的81.2%2016年决算数比2015年减少268.46万元,主要原因:宗教局从统战部分离出来,成为独立核算的单位,人员分离出去8人,经费及涉及的项目都分离出去了,因此统战部的收入减少。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年共和县委统战部财政拨款用于以下方面:一般公共服务类支出418.85万元,占88.97%;社会保障和就业()支出5.51万元,占1.17%;住房保障支出(类)支出13.08万元,占2.78%;科学技术(类)支出33.35万元,占7.08%

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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