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生效日期: 2017-12-18 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2017年度人大办公室部门预算

来源: 发布时间:2017-12-18 浏览次数: 【字体:

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      第一部分 人大办公室概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 人大办公室2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 人大办公室部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)                   

  共和县人大常委会办公室是常委会的办事机构,是常委会沟通上下、协调左右、联系各方、开展工作监督、保证工作正常运转的枢纽。主要职能是承办县人民代表大会会议的筹备工作,常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作;负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实;负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话;受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见;处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见;负责处理和管理机关文书、公务、行政事务;负责常务委员会的内外接待工作;负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作,重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理;承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

  

   二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数25人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员人,其他人员3人。

  三、部门预算情况说明

人大办公室本年度预算总收入为474.12万元,比上年增加84.5万元,增加的主要原因是人员调入及工资上涨原因。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 474.12万元,比上年增加84.5万元。 按支出功能分类科目:一般公共服务支出395.2万元,住房保障支出28.27万元,社会保障和就业支出50.65万元。

 

             第二部分 人大办公室2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

474.12 

一、一般公共服务支出

35

395.2 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

50.65

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

28.27 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

474.12 

  本年支出合计

58

 474.12

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

474.12 

总计

68

 474.12

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

474.12 

474.12 

 

 

 

 

 

 2010101

行政运行

380.7

380.7

 

 

 

 

 

 2010104

人大会议

9.5

9.5

 

 

 

 

 

 2010107

人大代表履职能力提升

2

2

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事物支出

3

3

 

 

 

 

 

 2082699

财政对基本养老保险基金的补助

47.12

47.12

 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

1.17

1.17

 

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险的补助

2.36

2.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.27

28.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

474.12 

404.92

69.2

 

 

 

 2010101

行政运行

380.7

326

54.7

 

 

 

 2010104

人大会议

9.5

9.5

 

 

 

 2010107

人大代表履职能力提升

2

2

 

 

 

2010199

其他人大事物支出

3

3 

 

 

 

 2082699

财政对基本养老保险基金的补助

47.12

47.12

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

1.17

1.17

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险的补助

2.36

2.36

 

 

 

2210201

住房公积金

28.27

28.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

69.2

 

 

 

 

 2010101

行政运行

54.7

 

 

 

 2010104

人大会议

9.5

 

 

 

 2010107

人大代表履职能力提升

2

 

 

 

2010199

其他人大事物支出

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

474.12 

一、一般公共服务支出

31

395.2 

395.2 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

50.65

50.65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

28.27 

28.27 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

474.12 

本年支出合计

77

474.12 

474.12 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

474.12

总计

83

474.12

474.12

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

474.12 

404.92 

69.2 

 2010101

行政运行

380.7

326

54.7

 2010104

人大会议

9.5

9.5

 2010107

人大代表履职能力提升

2

2

2010199

其他人大事物支出

3

3 

 2082699

财政对基本养老保险基金的补助

47.12

47.12

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

1.17

1.17

 

 2082702

财政对工伤保险的补助

2.36

2.36

2210201

住房公积金

28.27

28.27

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

404.92 

344.57 

60.35 

301

工资福利支出

316.3 

316.3 

 

30101

基本工资

107.35 

107.35 

 

30102

津贴补贴

128.24 

128.24 

 

30103

奖金

19.63 

19.63 

 

30104

社会保障缴费

50.65 

50.65 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

10.42 

10.42 

 

302

商品和服务支出

60.35 

        

60.35 

30201

办公费

5 

 

5 

30202

印刷费

5 

 

5 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.25 

 

0.25 

30206

电费

0.25 

 

0.25 

30207

邮电费

0.25 

 

0.25 

30208

取暖费

5 

 

5 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.05 

 

1.05 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.75 

 

0.75 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.5 

 

1.5 

30216

培训费

0.5 

 

0.5 

30217

公务接待费

1.5 

 

1.5 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

23.75 

 

23.75 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.85 

2.85 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5 

5 

 

303

对个人和家庭的补助

28.27 

28.27 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

28.27 

28.27 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政拨款部门项目支出表

公开08表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

69.2 

 

 

 

 

 2010101

行政运行

54.7

 

 

 

 

 2010104

人大会议

9.5

 

 

 

 

 2010107

人大代表履职能力提升

2

 

 

 

 

2010199

其他人大事物支出

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年 度

合 计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

4.35

1.5

2.85

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排 4.35万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算1.5万元。主要用于上级和业务部门工作联络期间的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算2.85万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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